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  • 2021年
  • 索引号
    000014348/2021-01109
  • 发布机构
    石屏县大桥乡人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2021-03-22
  • 时效性
    有效

石屏县大桥乡2021年部门预算公开

  石屏县大桥乡2021年部门预算公开

    目录

  第一部分 石屏乡大桥乡2021年部门预算编制说明 

  第二部分 石屏县大桥乡2021年部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

  十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十一、政府性基金预算支出预算表 

  十二、部门政府采购预算表 

  十三、政府购买服务预算表 

  十四、省对下转移支付预算表 

  十五、省对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

  第一部分 石屏县大桥乡2021年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  1.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

  2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

  4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  5.完成上级政府交办的其它事项。 

  (二)机构设置情况 

  大桥乡纳入2021年部门预算编报的单位共8个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:石屏县大桥乡人民政府、石屏县大桥乡财政所、石屏县大桥乡农业综合服务中心、石屏县大桥乡社会保障服务中心、石屏县大桥乡文化广播电视服务中心、石屏县大桥乡国土和村镇规划建设服务中心、石屏县大桥乡林业和草原服务中心、石屏县大桥乡水务服务中心。 

  (三)重点工作概述 

  1.聚焦农村发展,着力构建乡村振兴新局面 

  持续巩固脱贫成果。全面落实“四个不摘”要求和“一平台、三机制”的四个专项行动,持续深化“1+4”贫困动态监测帮扶、产业就业差异化奖补、义务教育保障、革除陋习、社会保障兜底帮扶机制,做到工作不留空当,政策不留空白。确保现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。抢抓乡村振兴重点帮扶政策机遇,做好思路、规划、政策、力量、机制等统筹谋划,加强汇报,争取大桥乡纳入乡村振兴重点帮扶乡,全面改善大桥乡硬件基础设施,夯实乡村振兴的基石。 

  持续提升人居环境。全面开展“四清五治”,推行“五小三公一体系”建设模式,把大平地经验在全乡全面推广,重点做好污水和垃圾收集治理体系建设,把垃圾全面清出村子,积极开展小花园、小庭院群众主体建设大比拼工作,让群众的美丽愿景变成内在行动,共建共享生态美、风貌美、生活美、风尚美的幸福家园。补齐集镇功能短板,以深入开展爱国卫生“7个专项行动”和创建“国家卫生乡”为契机,加强规划管控,统一集镇风貌,实施大桥村村庄功能提升项目,推进公用设施建设,提升改造集贸市场,加强精细化管理。力争实施牛达、三树底、团山、白尼莫村庄功能提升项目。 

  2.优化产业结构,着力激发产业发展新活力 

  严格落实粮食安全行政首长负责制,确保粮食安全。大力推进农业现代化,在抓火龙果主导产业上持续用力,在构建现代农业产业园上加快步伐,在提升农业科技含量上多下工夫,在推动农业产业融合发展上做足文章,以落实省委“百千万”工程和州委“十百千”工程牵引现代化乡村建设,抓实村庄规划建设,提档升级乡村基础设施,深化城乡融合改革,加快建设数字乡村。培育适应乡村振兴的现代农民,全面提高农民群众的思想、文化、技术、健康等综合素质,使农民群众更好更快地融入现代化新生活,培养乡村振兴“明白人、带头人”,建强乡村振兴干部人才队伍。 

  3.抓实基础建设,着力增强经济发展新动力 

  坚持把项目建设作为惠民生的重要抓手,积极稳妥推进。进一步完善交通路网,加快推进六美尼乡村公路窄改宽和王家山林区林下经济节点路建设项目,力争实施大桥至哨冲公路“三改二”项目。力争实施马六塘新建小Ⅰ型水库建设项目、大桥乡小寨村委会自然能提水产业工程建设项目;力争实施三树底村地质灾害整治项目,不断提升应对自然灾害的能力。纵深推进水环境综合治理,健全河长制长效机制。 

  4.补齐民生短板,着力构建社会保障新体系 

  坚持在发展中保障和改善民生,持续加大民生领域投入,增进民生福祉。加快文教事业发展。强化控辍保学责任,推进义务教育优质均衡发展;加强文化体育和公共服务设施建设,发挥文化育民、乐民、富民功能。加强民生保障。全面实施全民参保计划,统筹落实养老、医疗等社会保险政策;加快推进残疾人、老年人社会保障和服务体系建设,健全弱势群体关心关爱服务体系;全面落实社会救助政策,保障基本民生;多措并举扎实做好农村低保动态管理,进一步提升社会救助水平;不断改善农村养老条件,提高群众幸福指数。加强农村劳动力转移就业。做好就业创业政策的“宣传员”,利用小额担保、贷免扶补贷款提高农村劳动力主动创业热情;抓实各类技能培训,促进农村务工人员“稳就业”。 

  5.统筹安全发展,着力构建平安和谐新面貌 

  深入贯彻习近平法治思想,坚持总体国家安全观,坚持把国家安全贯穿到工作各方面全过程,着力抓好发展和安全两件大事。坚持不懈抓好疫情防控。准确把握国内外疫情防控新形势新变化,加快建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作,坚持不懈抓实抓细外防输入、内防反弹各项措施。全力防范化解安全风险。压实责任,发挥群众的主体作用,认真贯彻好“党政动手,依靠群众,预防纠纷,化解矛盾,维护稳定,促进发展”的枫桥新经验,让群众的获得感、幸福感得到显著的提升;严格落实安全生产责任制,持续抓好食品药品、道路交通、矿山安全整治,加强应急物资保障,切实提高防灾减灾能力,保障人民生命财产安全,全面提升防范化解重大风险的能力;持续深化打击走私和扫黑除恶等专项行动,切实维护社会和谐稳定。全面加强宗教治理。深刻认识和把握“民族团结进步示范区”核心要义是铸牢中华民族共同体意识,让“五个认同”更加深入人心,坚持我国宗教中国方向,严格贯彻宗教事务条例,提升宗教工作法治化水平,持续巩固民族团结、宗教和顺局面。

  6.强化自身建设,着力打造人民满意新政府

  落实意识形态工作责任制,深入推进政府自身建设,加快建设人民满意的服务型政府。认真落实全面从严治党和“一岗双责”,深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。抓好《民法典》宣传贯彻落实,加快构建亲清新型政商关系。依法推进政务信息公开,主动接受人大监督,办好人大代表建议、意见。认真落实中央八项规定及其实施细则精神,加强干部思想作风建设,全面提升“八种本领”,千方百计解决群众的操心事、烦心事、揪心事。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个截至2020年11月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制81人,其中:行政编制30人,事业编制51人。在职实有67人,其中:财政全额供养 66人,财政差额供养1人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。 

  车辆编制6辆,实有车辆6辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2021年部门财务总收入 1408.40万元,其中:一般公共预算财政拨款1408.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。 

  与上年部门财务总收入1316.51万元对比,增加91.89万元,增长6.98%,主要原因分析为工资津补贴增加,本级财力拨款数增加。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2021年部门财政拨款收入 1408.40万元,其中:本年收入1408.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1408.40万元(本级财力1408.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 

  与上年部门财务总收入1316.51万元对比,增加91.89万元,增长6.98%,主要原因分析为工资津补贴增加,本级财力拨款数增加。 

  四、预算单位支出情况 

  2021年部门预算总支出1408.40万元。财政拨款安排支出1408.40万元,其中,基本支出1391.52万元,与上年1290.63万元对比,增加100.89万元,增长7.82%,主要原因分析为基本支出增加,财政拨款增加;项目支出16.88万元。与上年对比减少9万元,主要原因分析为项目支出减少,财政拨款减少。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  1.2010101,主要用于人大事务的行政运行,本年预算数为13.37万元,与上年12.75万元相比增加0.62万元,上升4.86%,主要原因为预算公用经费增加。 

  2.2010102,主要用于人大事务的一般行政管理事务项目支出。本年预算数为5.00万元,与上年一致。 

  3.2010104,主要用于人大事务的人大会议项目支出。本年预算数为2.38万元,与上年一致。 

  4.2010108,主要用于人大事务的代表工作项目支出。本年预算数为5.40万元,与上年一致。 

  5.2010301,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行。本年预算数为375.04万元,与上年299.16万元相比增加75.88万元,增长25.36%,主要原因为新录用3人,预算公用经费增加,工资津补贴增加。 

  6..2011102,主要用于纪检监察事务的一般行政管理事务。本年预算数为3.00万元,与上年一致。 

  7.2013101,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务的行政运行。本年预算数为105.82万元,与上年一致。 

  8.2013102,主要用于党委办公厅(室)与相关机构事务的一般行政管理事务项目支出,本年预算数为1.10万元,与上年一致。 

  9.2080208,主要用于基层政权和社区建设。本年预算数为9.90万元,与上年一致。 

  10.2100101,主要用于卫生健康管理事务中的行政运行。本年预算数为12.23万元,与上年11.61万元相比增加0.62万元,增长5.34%,主要原因为预算公用经费增加,工资津补贴增加。 

  11.2100717,主要用于计划生育事务中的计划生育服务,本年预算数为5.62万元,与上年一致。 

  12.2130705,主要用于对村民委员会和村党支部的补助,本年预算数为108.98万元,与上年107.54万元相比增加1.44万元,增长1.34%,主要原因为对村委会干部、村组干部补助增加。 

  13.2130104,主要用于事业运行,本年预算数为222.91万元,与上年209.18万元相比增加13.73万元,上升6.56%,主要原因为新录用1人,预算公用经费增加,工资津补贴增加。 

  14.2130204,主要用于林业和草原事业机构,本年预算数为42.55万元,与上年40.01万元相比增加2.54万元,增长6.35%,主要原因为预算公用经费增加,工资津补贴增加。 

  15.2130310,主要用于水土保持,本年预算数为44.53万元,与上年41.90万元相比增加2.63万元,增长6.35%,主要原因为预算公用经费增加,工资津补贴增加。 

  16.2070109,主要用于群众文化,本年预算数为44.19万元,与上年41.85万元相比增加2.34万元,增长5.59%,主要原因为预算公用经费增加,工资津补贴增加。 

  17.2120199,主要用于其他城乡社区管理事务,本年预算数为40.83元,与上年48.17万元相比减少7.34万元,减少15.24%,主要原因为人员调出1人,工资津补贴减少。 

  18.2130101,主要用于农业行政运行,本年预算安排数为0.60万元,与上年一致。 

  19.2080199,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务,本年预算数81.22万元,与上年67.09万元相比增加14.13万元,上升21.06%,主要原因为调出1人,士兵安置1人,新录用1人,工资津补贴增加。 

  20.2100199,主要用于其他卫生健康管理事务支出,本年预算数为10.52万元,与上年21.68万元相比减少11.16万元,下降51.48%,主要原因为调出1人,工资津补贴减少。 

  21.2080501,主要用于行政单位离退休,本年预算数为25.70万元,与上年26.25万元相比减少0.55万元,减少2.10%,主要原因为退休人员死亡1人,退休人员工资减少。 

  22.2080502,主要用于事业单位离退休,本年预算数为19.24万元,与上年一致。 

  23.2080505,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,本年预算数为98.98万元,与上年99.44万元相比减少0.46万元,下降0.46%,主要原因为养老保险缴费基数减少。 

  24.2080506,主要用于机关事业单位职业年金缴费(原企业站人员),本年预算数1.87万元,与上年0.56万元相比增加1.31万元,主要原因为机关事业单位职业年金基数增加。 

  25.2101101,主要用于行政单位医疗,本年预算数为22.12万元,与上年21.53万元相比增加0.59万元,增长2.74%,主要原因为医疗保险缴费基数增加。 

  26.2101102,主要用于事业单位医疗,本年预算数为32.50万元,与上年32.30万元相比增加0.2万元,增长0.62%,主要原因为医疗保险缴费基数增加。 

  27.2101103,主要用于公务员医疗补助,本年预算30.93万元,与上年0万元相比增加30.93万元,增长100%,主要原因为本年新增款项。 

  28.2210201,主要用于住房公积金,本年预算数为57.71万元,与上年57.27万元相比增加0.44万元,增长0.77%,主要原因为住房公积金缴费基数增加。 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  部门预算支出1408.40元(其中,基本支出1391.52万元,项目支出16.88万元)。工资福利支出1039.37万元,商品和服务支出97.55万元,对个人和家庭补254.60万元,按经济科目分类如下: 

  1.30101基本工资,本年预算数为270.35万元(其中,基本支出270.35万元,项目支出0万元),与上年250.67万元相比,基本支出增加19.68万元,增长7.85%,项目支出无变化,主要原因为工资正常晋升,基本工资增加。 

  2.30102津贴补贴:本年预算数为319.63万元(其中,基本支出319.63万元,项目支出0万元),与上年319.57万元相比,基本支出增加0.06万元,上升0.02%,项目支出无变化,主要原因为津贴补贴增加。 

  3.30103奖金:本年预算数为39.09万元(其中,基本支出39.09万元,项目支出0万元),与上年20.88万元相比,基本支出增加18.21万元,增长87.21%。项目支出无变化。主要原因为行政人员综合性绩效考核奖励并入奖金。 

  4.30107绩效工资:本年预算数为160.91万元(其中,基本支出160.91万元,项目支出0万元),与上年181.60万元相比,基本支出减少20.69万元,下降11.39%,项目支出无变化。主要原因为行政人员综合性绩效考核奖励并入奖金。 

  5.30108机关事业单位基本养老保险缴费:本年预算数为100.23万元(其中,基本支出100.23万元,项目支出0万元),与上年99.44万元相比,基本支出增加0.79万元,增长0.79%,主要原因为养老保险缴费基数提高。 

  6.30109职业年金缴费:本年预算数为0.62万元(其中,基本支出0.62万元,项目支出0万元),与上年0.56万元相比,基本支出增加0.06万元,增长10.71%,主要原因为职业年金缴费基数提高。 

  7.30110职工基本医疗保险缴费:本年预算数为51.89万元(其中,基本支出51.89万元,项目支出0万元),与上年51.55万元相比,基本支出增加0.34万元,增长0.34%,项目支出无变化,主要原因为医疗保险缴费基数提高。 

  8.30111公务员医疗补助缴费:本年预算数为30.93万元(其中,基本支出30.93万元,项目支出0万元),与去年0万元相比,基本支出增加30.93万元,增长100%,主要原因为新增公务员医疗补助缴费预算。 

  9.30112其他社会保障缴费:本年预算数为7.39万元(其中,基本支出7.39万元,项目支出0万元),与上年9.03万元相比,基本支出减少1.64万元,下降18.16%,项目支出无变化,主要原因为其他社会保障缴费减少。 

  10.30113住房公积金:本年预算数为57.72万元(其中,基本支出57.72万元,项目支出0万元),与上年57.27万元相比,基本支出增加0.45万元,增长0.79%,项目支出无变化,主要原因为住房公积金基数提高。 

  11.30199其他工资福利支出:本年预算为0.60万元(其中,基本支出0.60万元,项目支出0万元),与上年0万元相比,基本支出增加0.60万元,增长100%,项目支出无变化,主要原因为企业办人员财政拨款工资,从基本工资中细分出来。 

  12.30201办公费:本年预算数为67.13万元,(其中,基本支出50.25万元,项目支出16.88万元),与上年73.88万元相比,基本支出减少2.25万元,减少4.69%,主要原因本年预算办公费进行了细分。项目支出下降9万元,减少34.78%,主要原因本年预算项目减少。 

  13.30206电费:本年预算数为2.40万元,(其中,基本支出2.40万元,项目支出0万元),与上年0万元相比,基本支出增加2.40万元,增长100%,主要原因为本年预算办公费进行了细分。 

  14.30207邮电费:本年预算数为0.40元,(其中,基本支出0.40万元,项目支出0万元),与上年0万元相比,基本支出增加0.40万元,增长100%,主要原因为本年预算办公费进行了细分。 

  15.30228工会经费:本年预算数为5.06万元(其中,基本支出5.06万元,项目支出0万元),与上年5.02万元相比,基本支出增加0.04万元,增长0.8%,项目支出无变化,主要原因为工会经费增加。 

  16.30231公务用车运行维护费:本年预算数为3.30元,(其中,基本支出3.30万元,项目支出0万元),与上年0万元相比,基本支出增加3.30万元,增长100%,主要原因为本年预算办公费进行了细分。 

  17.30239其他交通费用:本年预算数为26.64万元(其中,基本支出26.64万元,项目支出0万元),与上年一致。 

  18.30299其他商品和服务支出:本年预算数为9.50元,(其中,基本支出9.50万元,项目支出0万元),与上年0万元相比,基本支出增加9.50万元,增长100%,主要原因为本年预算办公费进行了细分。 

    

  19.30302退休费:本年预算数为44.80万元(其中,基本支出44.80万元,项目支出0万元),与上年44.79万元相比,基本支出增加0.01万元,增长0.02%。项目支出无变化。 

  20.30305生活补助:本年预算数为209.81万元(其中,基本支出209.81万元,项目支出0万元),与上年92.35万元相比,基本支出增加34.20万元,增长19.47%,项目支出无变化,主要原因为对村干部、村组织人员补助增加。 

  五、县对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

  无对下转移支付。 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无对下转移支付。 

  (三)经济社会事业发展事项 

  无对下转移支付。 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  大桥乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.43万元,较上年减少0.87万元,下降2.97%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  大桥乡2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

  (二)公务接待费 

  大桥乡2021年公务接待费预算为22.79万元,较上年减少0.81万元,下降3.43%,国内公务接待批次为128次,共计接待1031次。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  大桥乡2021年公务用车购置及运行维护费为5.66万元,较上年减少0.03万元,下降0.53%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.67万元,较上年减少0.03万元,下降0.53%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  大桥乡2021年县本级项目支出共有5项,安排项目资金16.88万元,其中: 

  1.大桥乡党代会议工作经费项目安排1.10万元,3级指标,指标值:召开1次党代会年会,党代会完成情况大于等于95%,受服务的党代表满意度大于等于95%,绩效指标值设定依据及数据来源:《中共石屏县委印发关于试行乡镇党代会年会制的实施方案》(石发[2013]18号)、《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》(石政办发[2014]99号》。 

  2.大桥乡人大代表会议工作经费项目安排2.38万元,3级指标,指标值:召开1次人大代表会议,人代会完成情况大于等于95%,受服务的人大代表满意度大于等于95%,绩效指标值设定依据及数据来源:《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》(石政办发[2014]99号)。 

  3大桥乡人大主席团工作经费项目安排5.00万元,3级指标,指标值:办理代表提出的议案、建议和批评次数大于等于10次,受服务的代表满意度大于等于95%,代表所提的建议、议案、批评等完成率大于等于95%,绩效指标值设定依据及数据来源:《关于县人大工作经费的决定事项通知及人大主席团工作职责》(石通[2016]1号)。 

  4.大桥乡纪委工作经费项目安排3.00万元,3级指标,指标值:对党员干部进行经常性党风廉政建设教育大于等于2次,纪委工作完成率大于等于95%,职工对纪委工作的满意度大于等于90%,绩效指标值设定依据及数据来源:《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县对乡镇财政管理体制暂行办法的通知》(石政办发[2014]24号)。 

  5.大桥乡人大代表活动工作经费项目安排5.40万元,3级指标,指标值:组织人大代表活动大于等于4次,组织人大代表活动完成率大于等于95%,人大代表对活动的满意程度大于等于90%,绩效指标值设定依据及数据来源:《关于县人大工作经费的决定事项通知》(石通[2016]1号);《人大代表活动制度》。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.一般公共预算拨款收入:为本级财政当年拨付的资金。 

  2.基本支出:指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  3.“三公”经费:指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  大桥乡2021年机关运行经费财政拨款预算114.43万元,主要用于办公费、工会经费、其他交通费用,保障单位的正常运转。 

  与上年机关运行经费105.54万元对比增加8.89万元,上升8.42%,主要原因分析为在职人员公用经费增加,单位正常运转所需经费也有所增加。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

  第二部分 石屏县大桥乡2021年部门预算表(附件16张表) 



附件【附件1.doc
附件【190007石屏县大桥乡2021年部门预算表.xlsx