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索引号20240924-180929-010
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发布机构000014348/2020-00975
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文号
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发布日期2020-03-13
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时效性有效
石屏县黄草坝水库管理所部门2020年部门预算
目录
第一部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2020年部门预算编制说明
第二部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、政府购买服务情况表
十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案,石屏县黄草坝水库管理所主要负责黄草坝水库的安全运行管理,完成蓄水、供水、调水任务,调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。
(二)机构设置情况
石屏县黄草坝水库管理所单位设有:管理所办公室一个。
(三)重点工作概述
2020年重点工作任务介绍:加强对引水渠、输水渠的修复及运行管理,及时排除险情,使渠道引输水畅通。对库区水质进行不定期监测,使水质不受污染,确保水库安全运行。利用汛期多蓄水,蓄好水,2020年计划蓄水900万方,以保障全县的生活生产用水不受影响。2020年重点工作是向异龙湖调水。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 99.82万元,其中:一般公共预算财政拨款99.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年相比增减变动情况:2020年一般公共预算财政拨款数为 99.82万元,2019年一般公共预算财政拨款数为100.41万元,比上年减少0.59万元,比上年减少率为0.59%。主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少造成。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 99.82万元,其中:本年收入 99.82万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 99.82万元(本级财力 99.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元元。
与上年相比增减变动情况:2020年一般公共预算财政拨款数为99.82万元,2019年一般公共预算财政拨款数为100.41万元,比上年减少0.59万元,比上年减少率为0.59%。主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少造成。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2020年部门预算总支出99.82万元。财政拨款安排支出 99.82万元,其中,基本支出99.82万元;项目支出0万元。与上年相比增减变动情况:2020年财政拨款安排支出数为 99.82万元,2019年财政拨款安排支出数为100.41万元,比上年减少0.59万元,比上年减少率为0.59%。主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少造成。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算数为10.32万元,与上年执行数增加0.27万元,主要是缴费比例上调,造成支出增加。
2.按支出功能科目分类列“2101102”,主要用于事业单位医疗,2020年预算数为5.69万元,与上年执行数增加0.88万元,主要是缴费比例上调,造成支出增加。
3.按支出功能科目分类列“2130399” ,主要用于其他水利支出,2020年预算数为78.03万元,与上年执行数减少2.21万元,主要是工资福利支出的其他社会保障缴费减少,而造成支出减少。
4. 按支出功能科目分类列“2210201” ,主要用于住房公积金,2020年预算数为5.78万元,与上年执行数增加0.47万元,主要是缴费工资基数增加,而造成支出增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类)
政府预算支出 99.82万元,按经济科目分组,其中:工资福利支出98.49万元(其中:基本支出98.49万元,项目支出0万元);商品和服务支出1.33万元(其中:基本支出1.33万元,项目支出0万元)。与上年相比增减变动情况为:工资福利支出减少0.65万元,减少了0.66%,主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少,而造成支出减少。商品和服务支出增加0.06万元,增加了4.72%,主要是缴费工资基数增加,造成支出增加。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
2020年部门预算总收入99.82万元。其中,本级财力安排收入 99.82万元元。与上年相比增减变动情况:2020年一般公共预算财政拨款数为 99.82万元元,2019年一般公共预算财政拨款数为100.41万元,比上年减少0.59万元,比上年减少率为0.59%。主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少造成。
2020年部门预算总支出 99.82万元。本级财力安排支出 99.82万元,其中,基本支出 99.82万元,项目支出0万元。与上年相比增减变动情况:2020年财政拨款安排支出数为 99.82万元,2019年财政拨款安排支出数为100.41万元,比上年减少0.59万元,比上年减少率为0.59%。主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少造成。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2020年部门预算总收入99.82万元。其中,本级财力安排收入99.82万元。与上年相比增减变动情况:2020年一般公共预算财政拨款数为99.82万元,2019年一般公共预算财政拨款数为100.41万元,比上年减少0.59万元,比上年减少率为0.59%。主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少造成。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算总支出 99.82万元。本级财力安排支出 99.82万元,其中,基本支出 99.82万元,项目支出0万元。与上年相比增减变动情况:2020年财政拨款安排支出数为 99.82万元,2019年财政拨款安排支出数为100.41万元,比上年减少0.59万元,比上年减少率为0.59%。主要原因是工资福利支出的其他社会保障缴费减少造成。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
石屏县黄草坝水库管理所单位2020年无项目预算,预算金额0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县黄草坝水库管理所单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元,增加/减少的主要原因是:无“三公”经费预算。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
2020年石屏县黄草坝水库管理所单位因公出国(境)费预算数0万元,比2019年预算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年石屏县黄草坝水库管理所单位公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2019年预算增加/减少0万元;运行维护费0万元,比2019年预算增加/减少0万元,主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2020年石屏县黄草坝水库管理所单位公务接待费预算数0万元,比2019年预算增加/减少0万元。
九、部门政府购买服务情况说明
无。
十、重点项目预算绩效目标情况
(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)
无。
十一、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县黄草坝水库管理所单位2020年无机关运行经费财政拨款预算。
(二)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2020年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算收入:为县财政本年拨付的预算内资金。
(二)社会保障和就业支出:指用于保障离退休人员生活的支出,主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。
(三)水利支出:指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出,包括基本支出和项目支出。
(四)基本支出:指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
石屏县黄草坝水库管理所
2020年3月10日
附件【2020年预算数表格130005005石屏县黄草坝水库管理所.xlsx】
附件【附件2.doc】