- 2019年
-
索引号20240924-180859-710
-
发布机构000014348/2019-01015
-
文号
-
发布日期2019-04-12
-
时效性有效
石屏县新城中学2019年部门预算公开
目录
第一部分石屏县新城中学2019年部门预算编制说明
第二部分石屏县新城中学2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分石屏县新城中学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。
(二)机构设置情况
石屏县新城中学设有:校长办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、财务室、教科室。
(三)重点工作概述
2019年重点工作任务
1、积极办好本乡的学前教育、成人文化技术教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。
2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本乡学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
3、按照上级有关部门的规定,负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
4、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
5、组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制15人,其中:行政编制 0人,事业编制15人。在职实有26人,其中:财政全供养26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4404157.38元,其中:一般公共预算财政拨款4404157.38元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比减少877750.20元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,工资福利支出减少。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4404157.38元,其中:本年收入4404157.38元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4404157.38元(本级财力4404157.38元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少877750.20元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4404157.38元。财政拨款安排支出4404157.38元,其中,基本支出4404157.38元,项目支出0元。与上年相比减少877750.20元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,工资福利支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.按支出功能科目分类列205(类)02(款)03(项)初中教育,支出3457068.18元,主要用于在职人员工资福利支出、学校日常办公及资产购置支出等。与上年相比减少了324965.26元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,工资福利支出减少。
2.按支出功能科目分类列208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,支出57380.00元,主要用于退休人员工资、安家建房费、遗属补助等。与上年相比增加了40800元。主要原因是退休人员提高生活补助增加。
3.按支出功能科目分类列208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出442536.00元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比减少了185113.20元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,养老保险缴费支出减少。
4.按支出功能科目分类列210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,支出208745.20元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少了84694.94元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,医保支出减少。
5.按支出功能科目分类列221(类)02(款)01(项)住房公积金,支出238428.00元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少了72717.12元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,住房公积金缴费支出减少。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按政府预算支出经济分类科目
1.50501工资福利支出4321864.66元(其中:基本支出4321864.66元,项目支出0元)。与上年相比减少了912106.20元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,工资福利支出减少。
2.50502商品服务支出25112.72元(其中:基本支出25112.72元,项目支出0元)。与上年相比减少了6444.00元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,商品服务支出减少。
3.50901社会福利和救助,支出1296.00元(其中:基本支出1296.00元,项目支出0元)。与上年相比无变化。
4.50905离退休费,支出55884.00元(其中:基本支出55884.00元,项目支出0元)。与上年相比增加了40800元,主要原因是退休人员提高生活补助增加。
按部门预算支出经济分类科目
1. 30101基本工资,支出1245636.00元(其中:基本支出1245636.00元,项目支出0元)。与上年相比减少了322200.00元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,基本工资支出减少。
2.30102津贴补贴,支出793176.00元(其中:基本支出793176.00元,项目支出0元)。与上年相比减少305604.00元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,津贴补贴支出减少。
3.30103奖金,支出103803.00元(其中:基本支出103803.00元,项目支出0元)。与上年相比减少26850.00元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,奖金支出减少。
4.30107绩效工资,支出1268520.00元(其中:基本支出1268520.00元,项目支出0元)。与上年相比减少337080.00元,主要原因是在职人员增加提高绩效工资。
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费,支出442536.00元(其中:基本支出442536.00元,项目支出0元)。与上年相比减少185113.20元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
6.30110职工基本医疗保险缴费,支出199141.20元(其中:基本支出199141.20元,项目支出0元)。与上年相比减少83300.94元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,工基本医疗保险缴费支出减少。
7.30112其他社会保障缴费,支出30624.46元(其中:基本支出30624.46元,项目支出0元)。与上年相比减少2341.26元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,其他社会保障缴费支出减少。
8.30113住房公积金,支出238428.00元(其中:基本支出238428.00元,项目支出0元)。与上年相比减少72717.12元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,住房公积金支出减少。
9.30201办公费,支出200.00元(其中:基本支出200.00元,项目支出0元)。与上年相比无变化。
10.30228工会经费,支出24912.72元(其中:基本支出24912.72元,项目支出0元)。与上年相比减少6444.00元,主要原因是在职人员根据义务教育均衡发展的要求大量调出,工会经费支出减少。
11.30302退休费,支出55884.00元(其中:基本支出55884.00元,项目支出0元)。与上年相比增加40800.00元,主要原因是退休人员提高生活补助增加。
12.30305生活补助,支出1296.00元(其中:基本支出1296.00元,项目支出0元)。与上年相比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入4404157.38元。其中,本级财力安排收入4404157.38元。与上年相比减少了877750.20元,主要原因为在职人员减少。
2019年部门预算总支出4404157.38元。本级财力安排支出 4404157.38元,其中,基本支出4404157.38元,项目支出0元。与上年相比减少了877750.20元,主要原因为在职人员减少。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算收入与上年相比减少了877750.20元,主要原因为在职人员减少。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算基本支出与上年相比减少了877750.20元,主要原因为在职人员减少。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门项目支出预算与上年相比无变化。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
石屏县新城中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额46799.00元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出46799.00元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少100元,减少的主要原因是:我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善接待经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县新城中学因公出国(境)费预算数0元,与2018年预算相比增加0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年石屏县新城中学公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中:购置费0元,比2018年预算增加0元,主要用于保障教学产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年石屏县新城中学公务接待费预算数46799.00元,比2018年预算减少100元,主要原因分析:我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善接待经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制接待经费预算及支出。
九、部门政府购买服务情况说明
石屏县新城中学2019年政府购买服务0项,预算总额0元。
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县新城中学2019年机关运行经费财政拨款预算0元。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,石屏县新城中学国有资产总额8912127.87元,其中:流动资产388811.46元,固定资产4386472.33元,在建工程4136844.08元。
(三)本部门预算绩效情况说明
无
(四)项目支出绩效目标
无
(五)县对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标
第二部分 石屏县新城中学2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
石屏县新城中学
2019年4月1日
附件【石屏县新城中学2019年度部门预算公开表.xls】