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  • 发布机构
    000014348/2019-01038
  • 文号
  • 发布日期
    2019-04-12
  • 时效性
    有效

石屏县哨冲镇中心小学2019年部门预算公开

 石屏县哨冲镇中心小学2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2019年部门预算编制说明

 

第二部分 石屏县哨冲镇中心小学2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

第三部分 名词解释

 

第一部分 石屏县哨冲镇中心小学2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,办人民满意教育。

2、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(二)机构设置情况

石屏县哨冲镇中心小学设有:校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、教科室。

(三)重点工作概述

1、2019年积极办好本镇的学前教育、小学教育,促进各类教育协调发展。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3、按照上级有关部门的规定,负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

4、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

5、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制152人,其中:行政编制 0人,事业编制152人。在职实有137人,其中:财政全供养 137人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 49人,其中:离休 1人,退休 48人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入21,289,824.07元,其中:一般公共预算财政拨款21,289,824.07元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年17,087,349.21相比增加4,202,474.86元,主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加,人员工资有所增长。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入21,289,824.07元,其中:本年收入21,289,824.07元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,289,824.07元(本级财力21,289,824.07元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年17,087,349.21相比增加4,202,474.86元,主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加,人员工资有所增长。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出21,289,824.07元。财政拨款安排支出21,289,824.07元,其中,基本支出21,289,824.07元,项目支出0元。与上年17,087,349.21相比增加4,202,474.86元,主要增减变动原因是本年教职工人员相对增加,人员工资有所增长。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205(类)02(款)02(项)小学教育款2019年预算安排支出15,866,256.41元,较上年执行数11,977,802.53元增加3,888,453.88元,增加主要原因是在职教职工人员增加,工资福利支出增加。

2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休款2019年预算安排支出1,488,084.60元,较上年执行数435,569.48元,增加1,052,515.12元,增加主要原因是离退休人员工资增长,对个人和家庭的补助支出增加。

3. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出款2019年预算安排支出1,953,111.60元,较上年执行数1,975,228.80元,减少22,117.20元,减少主要原因是老教师退休,新入职教师养老保险缴费基数低于老教师。

4.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗款2019年预算安排支出942,355.22元,较上年执行数939,330.96元,增加 3,024.26元,增加主要原因是本年教职工人员相对增加,人员工资有所增长。

5.221(类)02(款)01(项)住房公积金款2019年预算安排支出1,040,016.24元,较上年执行数969,325.92元,增加70,690.32元,增加主要原因是本年教职工人员相对增加,人员工资有所增长,2019年按新工资重新核定了住房公积金的缴费基数。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2019年财政拨款安排支出总计21,289,824.07,全部为基本支出。政府预算支出21,289,824.07元,按照经济分类科目分类,其中:对事业单位经常性补助19,806,539.47元,主要包括(工资福利支出:19,702,525.87元,商品和服务支出:104,013.60元),较上年执行数16,656,479.73元,增加3,046,046.14元,增加主要原因是本年教职工人员相对增加,人员工资有所增长;对个人和家庭的补助1,483,284.60元,主要包括(社会福利和救助:9,000.00元,离退休费:1,474,284.60元)较上年执行数430,869.48元,增加1,052,415.12元,增加主要原因是离退休人员工资增长,对个人和家庭的补助支出增加。

部门预算支出21,289,824.07,按照经济分类科目分类,其中:1.工资福利支出19,702,525.87主要包括:(基本工资4,960,680.00元、津贴补贴3,851,814.00元、年终一次性奖金413,390.00元、绩效工资6,448,386.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,953,111.60元、职工基本医疗保险缴费878,900.22元、其他社会保障缴费156,227.81元、住房公积金1,040,016.24元),较上年执行数16,560,100.21元,增加3,142,425.66元,增加的主要原因是本年教职工人员相对增加,人员工资有所增长; 2.商品和服务支出104,013.60元主要包括:(办公费4,800.00元、工会经费99,213.60元),较上年执行数96,379.52元,增加7,634.08元,增加的主要原因是退休人员增加,工会经费增加;3.对个人和家庭的补助1,483,284.60主要包括:(离休费157,152.00元、退休费1,317,132.60元、生活补助9,000.00元),较上年执行数430,869.48元,增加1,052,415.12元,增加主要原因是离退休人员工资增长,对个人和家庭的补助支出增加。

五、县对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。其中:支出类型0,数量0,金额0,政府采购方式无,资金来源为:无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入21,289,824.07元。其中,本级财力安排收入21,289,824.07元,与上年相比增加预算收入4,202,474.86元,增加的主要原因是学生人数增加,教师人数增加,工资等随着增加。

2019年部门预算总支出21,289,824.07元。本级财力安排支出21,289,824.07元,其中,基本支出21,289,824.07元,项目支出0元。与上年相比增加预算支出4,202,474.86元,增加的主要原因是学生人数增加,教师人数增加,工资等随着增加。

(一)部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入21,289,824.07元。其中,本级财力安排收入21,289,824.07元,与上年相比增加预算收入4,202,474.86元,增加的主要原因是学生人数增加,教师人数增加,工资等随着增加。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出21,289,824.07元。本级财力安排支出21,289,824.07元,其中,基本支出21,289,824.07元,项目支出0元。与上年相比增加预算支出4,202,474.86元,增加的主要原因是学生人数增加,教师人数增加,工资等随着增加。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出0元。与上年相比无增减,原

因是做预算时,寄宿生生活补助、营养改善计划资金项目支

出未做预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

石屏县哨冲镇中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额42,380.00元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出22,880.00元,公务接待费支出19,500.00元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少506元,我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善接待经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制接待经费预算及支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年石屏县哨冲镇中心小学因公出国(境)费预算数0元,与2018年预算无变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年石屏县哨冲镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数22,880.00元。其中:购置费0元,与2018年预算相比无变动;运行维护费22,880.00元,比2018年预算减少6.00元,减少变动主要原因分析:我校秉承厉行节约原则,严控公务用车运行维护费预算及支出,主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年石屏县哨冲镇中心小学公务接待费预算数19,500.00元,比2018年预算减少500.00元,增减变动主要原因分析:我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善接待经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制接待经费预算及支出。

九、部门政府购买服务情况说明

石屏县哨冲镇中心小学2019年政府购买服务0项,预算总额0元,其中:支出类型:无,数量0,金额0,购买方式:无,承接主体:无,资金来源为::无。

十、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

无机关运行经费安排

(二)国有资产占用情况

     截至2018年12月31日,石屏县哨冲镇中心小学国有资产总额46,758,814.79 元,其中:流动资产4,536,999.76 元,固定资产33,149,588.03 元,对外投资/有价证券0.00万元,在建工程9,062,405.00 元,无形资产9,822.00元,其他资产0.00万元。

(三)本部门预算绩效情况说明

无预算绩效情况说明

(四)项目支出绩效目标

无项目支出绩效目标

(五)县对下转移支付绩效目标表

无对下转移支付绩效目标

 

第二部分石屏县哨冲镇中心小学2019年部门预算表

(附件14张表)

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                        石屏县哨冲镇中心小学

                       2019年4月9日



附件【石屏县哨冲镇中心小学2019年度部门预算公开表.xls