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索引号20240924-180952-122
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发布机构000014348/2019-00985
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文号
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发布日期2019-04-11
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时效性有效
石屏县大桥乡2019年部门预算公开
石屏县大桥乡2019年预算公开
目录
第一部分 大桥乡2019年部门预算编制说明
第二部分 大桥乡2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 大桥乡2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
大桥乡纳入2019年部门预算编报的单位共6个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:石屏县大桥乡人民政府、石屏县大桥乡财政所、石屏县大桥乡农业综合服务中心、石屏县大桥乡社会保障综合服务中心、石屏县大桥乡文化广播电视综合服务中心、石屏县大桥乡国土和村镇规划建设综合服务中心。
(三)重点工作概述
2019年重点工作任务介绍
1. 着力扛实脱贫责任,巩固脱贫攻坚成效
“摘帽”不是脱贫攻坚的终点,要严格按照脱贫摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”工作要求,将打赢脱贫攻坚战转变为打好脱贫攻坚战,持续巩固脱贫攻坚成果,为全面建成小康社会奠定更加坚强的基础。
2. 着力创优宜居环境,激活区域发展新活力
大力推进“美丽集镇”建设。围绕“干净、宜居、特色”三大要素,融合大桥“民居、‘三河’、火龙果”等元素,力争打造特色鲜明、生态优美、宜居宜业的“美丽集镇”。深入推进乡村振兴建设。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,致力打造大平地、养鱼塘、漫伞、旦作乡村振兴示范点,奋力开辟“三农”工作新局面,着力解决好农村发展不平衡不充分问题。
3. 着力加快产业升级,实现农业提质增效
积极推动农业调结构、转方式、促发展,着力提升农业产业化水平,加快推进产业融合发展。
4. 着力强化项目建设,夯实经济发展基础
加快推进面向“三农”需求的网络化基础设施建设,不断完善交通网和水利网,构建城乡一体、配套完善、安全高效的基础设施网络。
5. 着力保障民生民本,促进社会和谐发展
民生无小事,枝叶总关情。着力解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题,不断满足群众日益增长的美好生活需要。
6. 着力加强自身建设,提高依法履职能力
不忘初心,恪守为民之志。主动顺应时代发展新要求和人民群众新期盼,坚定不移加强自身建设,不断提高履职尽责能力,全心全意为人民谋幸福,聚精会神推进大桥经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位4个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:在职人员编制75人,其中:行政编制 32人(含工勤人员4人),事业编制43人(其中含参公人员1人,企业办人员1人)。在职实有75人,其中:财政全供养 74人,财政部分供养1人,非财政供养0人。
离退休人员 12人,其中:离休 0人,退休 12人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入12774825.91元,其中:一般公共预算财政拨款12774825.91元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。2018年财政拨款预算总收入为11612121.25元,其中:一般公共预算收入11612121.25元,占总收入的100%;政府性基金预算收入0元,国有资本经营收益预算0元,事业收入0元,事业单位经营性收入0元,其他收入0元,上年结转0元。同比增长额为1162704.66元,同比增长率为10.01%。主要增减变动原因分析为本级财力拨款数增加。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 12774825.91元,其中:本年收入12774825.91元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12774825.91元(本级财力0元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。2018年财政拨款预算总收入为11612121.25元,其中:一般公共预算收入11612121.25元,占总收入的100%;政府性基金预算收入0元,国有资本经营收益预算0元,事业收入0元,事业单位经营性收入0元,其他收入0元,上年结转0元。同比增长额为1162704.66元,同比增长率为10.01%。主要增长原因分析为本级财力拨款数增加。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出12774825.91元。财政拨款安排支出12774825.91元,其中,基本支出12774825.91元,项目支出0元。大桥乡2018年一般公共预算财政拨款支出11612121.25元,其中基本支11612121.25元,项目支出0元。同比增长额为1162704.66元,同比增长率为10.01%。主要增减变动原因分析为本级财力拨款数增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101,主要用于人大事务的行政运行。本年预算安排数为139729.48元,2018年预算安排数为106722.77元。与上年相比增加33006.71元,增加原因为工资支出增加。
2.2010102,主要用于人大事务的一般行政管理事务。本年预算安排数为50000元,2018年预算安排数为50000元,与去年相比无变动。
3.2010104,主要用于人大事务的人大会议。本年预算安排数为23760.00元,2018年预算安排数为23760元,与去年相比无变动。
4.2010108,主要用于人大事务的代表工作。本年预算安排数为54000元,2018年预算安排数为54000元,与去年相比无变动。
5.2010301,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行。本年预算安排数为2926474.92元,2018年预算安排数为2592391.52元。与上年相比增加33408.34元,增加原因为新录用1人,工资支出增加。
6.2011101,主要用于纪检监察事务的行政运行。本年预算安排数为30000元,2018年预算安排数为30000元,与去年相比无变动。
7.2013101,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务的行政运行。本年预算安排数为1274415.12元,2018年预算安排数为1049373.48元。与上年相比增加225041.64元,增加原因为从政府调入党委1人,工资支出增加。
8.2080208,主要用于民政管理事务中的基层政权和社区建设。本年预算安排数为99000元,2018年预算安排数为99000元,与去年相比无变动。
9.2100101,用于卫生健康管理事务中的行政运行,本年预算安排数为282708.64元,2018年预算安排数为330728.46元。与上年相比减少48019.82元,减少原因为工资支出减少。
10.2100717,用于计划生育事务中的计划生育服务,本年预算安排数为56160元,2018年预算安排数为56160元。与去年相比无变动。
11.2130705,用于农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助,本年预算安排数为720240元,2018年预算安排数为719640元。与上年相比增加600元,增加原因为对农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助增加。
12.2130104,用于农业中的事业运行支出,本年预算安排数为2214343.24元. 2018年预算安排数为1710566.24元,与上年相比增加503777元,增加原因为工资支出增加。
13.2130204,用于林业和草原的事业运行支出,本年预算安排数为315838.23元. 2018年预算安排数为239720.39元,与上年相比增加76117.84元,增加原因为工资支出增加。
14.2130310,用于水利中的水土保持支出,本年预算安排数为329263.2元. 2018年预算安排数为273573.6元。相比上年增加55689.6元,增加原因为为工资支出增加。
15.2070109款,用于文化和旅游中的群众文化支出,本年预算安排数为325619.82元,2018年预算安排数为333323.27元,与上年相比减少7703.45元,减少原因为工资支出减少。
16.2120199,用于城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务支出,本年预算安排数为401315.23元,2018年预算安排数为303037.43元。与上年相比增加98277.8元,增加原因为工资支出增加。
17.2130101,用于农林水中的农业行政运行支出,本年预算安排数为6000元,2018年预算安排数为6000元,与上年相比无变化。
18.2080199,用于人力资源和社会保障管理事务中的其他人力资源和社会保障管理事务支出,本年预算安排数为803146.61元. 2018年预算安排数为613198.02元。与上年相比增加189948.59元,增加原因为工资支出增加。
19.2100199,卫生健康管理事务中的其他卫生健康管理事务支出,本年预算安排数为202188.23元. 2018年预算安排数为171617.96元。与上年相比增加30570.27元,增加原因为工资支出增加。
20.2010601,用于财政事务中的行政运行,本年预算安排数为121154元. 2018年预算安排数为182275.44元。与上年相比减少61121.44元,减少原因为人员工资支出减少。
21.2080501,行政事业单位离退休中的归口管理的行政单位离退休,本年预算安排数为163364元,2018年预算安排数为31492元。与上年相比增加131872元,增加原因为计生办1人在职转为退休,退休人员工资支出增加。
22.2080502,用于行政事业单位离退休中的事业单位离退休,本年预算安排数为219688.4元,2018年预算安排为41640元,与去年相比增加178048.4元,增加原因为退休人员工资支出增加。
23.2080505,行政事业单位离退休中的归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出,本年预算安排数为977874.24元,2018年预算安排数为1086633.84元。与上年相比减少108759.96元,减少原因为养老保险工资基数减少。
24.2101101,用于行政事业单位医疗中的行政单位医疗,本年预算安排数为206476.69元,2018年预算安排数为235684.01元。与上年相比减少29207.32元,减少原因为医疗保险工资基数减少。
25.2101102,用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗,本年预算安排数为263407.72元,2018年预算安排数为277553.22元,与上年相比减少14145.5元,减少原因为医疗保险工资基数减少。
26.2210201,用于住房改革支出中的住房公积金,本年预算安排数为548658.14,2018年预算安排数为559376.06元。与上年相比减少10717.92元,减少原因为住房公积金工资基数减少。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101基本工资:本年预算安排数2305740元,其中,基本支出2305740元,项目支出0元;2018年的预算安排数为2331960元,其中,基本支出2331960元,项目支出0元;与上年相比减少26220元,主要原因为工资支出减少。
2.30102津贴补贴:本年预算安排数3295627.2元,其中,基本支出3295627.2元,项目支出0元;2018年的预算安排数为3056791.2元,其中基本支出3056791.2元,项目支出0元;与上年相比增加238836.元,主要原因为工资支出增加。
3. 30103奖金:本年预算安排数192145元,其中,基本支出192145元,项目支出0元;2018年的预算安排数为193830元,其中,基本支出193830元,项目支出0元;与上年相比减少1685元,主要原因为工资支出减少。
4. 30107绩效工资:本年预算安排数2558190元,其中,基本支出2558190元,项目支出0元;2018年的预算安排数为963540元,其中,基本支出963540元,项目支出0元;与上年相比增加1594650元,主要原因为工资支出增加。
5 .30108机关事业单位基本养老保险缴费:本年预算安排数977874.24元,其中,基本支出977874.24元,项目支出0元;2018年的预算安排数为1086633.84元,其中,基本支出1086633.84元,项目支出0元;与上年相比减少108759.6元,主要原因为养老保险工资基数减少。
6. 30110职工基本医疗保险缴费:本年预算安排数440043.41元,其中,基本支出440043.41元,项目支出0元;2018年的预算安排数为488985.23元,其中,基本支出488958.23元,项目支出0元;与上年相比减少48941.82元,主要原因为医疗保险工资基数减少。
7. 30112其他社会保障缴费:本年预算安排数77364.72元,其中,基本支出77364.72元,项目支出0元;2018年的预算安排数为62284.18元,其中,基本支出62284.18元,项目支出0元;与上年相比增加15080.54元,主要原因为工资支出增加。
8. 30113住房公积金:本年预算安排数548658.14元,其中,基本支出548658.14元,项目支出0元;2018年的预算安排数为559376.06元,其中,基本支出559376.06元,项目支出0元;与上年相比减少10717.92元,主要原因为住房公积金工资基数减少。
9.30201办公费:本年预算安排数740060元,其中,基本支出740060元,项目支出0元;2018年的预算安排数为1092760元,其中基本支出1092760元,项目支出0元;与上年相比减少352700元,主要原因为压缩办公经费。
10. 30228工会经费:本年预算安排数46114.8元,其中,基本支出46114.8元,项目支出0元;2018年的预算安排数为46519.2元,其中,基本支出46519.2元,项目支出0元;与上年相比减少404.4元,主要原因为工资基数减少,导致工会经费增加。
11. 30239其他交通费用:本年预算安排数291000元,其中,基本支出291000元,项目支出0元;2018年的预算安排数为309000元,其中,基本支出309000元,项目支出0元;与上年相比减少18000元,主要原因为人员减少。
12. 30302退休费:本年预算安排数378488.4元,其中,基本支出378488.4元,项目支出0元;2018年的预算安排数为67920元,其中,基本支出67920元,项目支出0元;与上年相比增加310568.84元,主要原因为退休人员工资增加。
13.30305生活补助:本年预算安排数923520元,其中,基本支出923520元,项目支出0元;2018年的预算安排数为917868元,其中,基本支出917868元,项目支出0元;与上年相比增加5652元,主要原因为生活补助支出增加。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。其中:支出类型0,数量0,金额0。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入12774825.91元。其中,本级财力安排收入12774825.91元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元,上年结转0元。2018年部门预算总收入11612121.25元。其中,本级财力安排收入11612121.25元专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元,上年结转0元。与上年相比增长额为1162704.66元,同比增长率为10.01%。元,增长的主要原因为工资支出增大。
2019年部门预算总支出12774825.91元。本级财力安排支出 12774825.91元,其中,基本支出12774825.91元,项目支出0元。2018年部门预算总支出11612121.25元。本级财力安排支出11612121.25元,其中,基本支出11612121.25元,项目支出0元。与上年相比增长额为1162704.66元,同比增长额为10.01%。增长的主要原因为工资支出增大。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
1.2010101一般公共预算拨款收入为139729.48元,占总收入的1.09%;2010102一般公共预算拨款收入为50000元,占总收入的0.39%;2010104一般公共预算拨款收入为23760元,占总收入的0.19%;2010108一般公共预算拨款收入为54000元,占总收入的0.42%;
2.2010301一般公共预算拨款收入为2926474.92元,占总收入的22.91%;
3.2010601一般公共预算拨款收入为121154元,占总收入的0.95%;
4.2011101一般公共预算拨款收入为30000元,占总收入的0.23%;
5.2013101一般公共预算拨款收入为1274415.12元,占总收入的9.98%;
6.2070109一般公共预算拨款收入为325619.82元,占总收入的2.55%;
7.2080199一般公共预算拨款收入为803146.61元,占总收入的6.29%;2080208一般公共预算拨款收入为99000元,占总收入的0.77%;2080501一般公共预算拨款收入为163364元,占总收入的1.28%;2080502一般公共预算拨款收入为219688.4元,占总收入的1.72%;2080505一般公共预算拨款收入为977874.24元,占总收入的7.65%;
8.2100101一般公共预算拨款收入为282708.64元,占总收入的2.21%;2100199一般公共预算拨款收入为222188.23元,占总收入的1.74%;2100717一般公共预算拨款收入为56160元,占总收入的0.44%;2101101一般公共预算拨款收入为206476.69元,占总收入的1.62%;2101102一般公共预算拨款收入为263407.72元,占总收入的2.06%;
9.2120199一般公共预算拨款收入为401315.23元,占总收入的3.14%;
10.2130101一般公共预算拨款收入为6000元,占总收入的0.04%;
11.2130104一般公共预算拨款收入为2214343.24元,占总收入的17.33%;2130204一般公共预算拨款收入为315838.23元,占总收入的2.47%;2130310一般公共预算拨款收入为329263.2元,占总收入的2.58%;2130705一般公共预算拨款收入为720240元,占总收入的5.64%;
12.2210201一般公共预算拨款收入为548658.14元,占总收入的4.29%;
主要增减变动原因分析为人员工资变动及养老、医疗保险缴费基数调整。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
1.30101基本工资:本年预算安排数2305740元,其中,基本支出2305740元,项目支出0元;2018年的预算安排数为2331960元,其中,基本支出2331960元,项目支出0元;与上年相比减少26220元,主要原因为工资支出减少。
2.30102津贴补贴:本年预算安排数3295627.2元,其中,基本支出3295627.2元,项目支出0元;2018年的预算安排数为3056791.2元,其中基本支出3056791.2元,项目支出0元;与上年相比增加238836.元,主要原因为工资支出增加。
3. 30103奖金:本年预算安排数192145元,其中,基本支出192145元,项目支出0元;2018年的预算安排数为193830元,其中,基本支出193830元,项目支出0元;与上年相比减少1685元,主要原因为工资支出减少。
4. 30107绩效工资:本年预算安排数2558190元,其中,基本支出2558190元,项目支出0元;2018年的预算安排数为963540元,其中,基本支出963540元,项目支出0元;与上年相比增加1594650元,主要原因为工资支出增加。
5 .30108机关事业单位基本养老保险缴费:本年预算安排数977874.24元,其中,基本支出977874.24元,项目支出0元;2018年的预算安排数为1086633.84元,其中,基本支出1086633.84元,项目支出0元;与上年相比减少108759.6元,主要原因为工资基数减少。
6. 30110职工基本医疗保险缴费:本年预算安排数440043.41元,其中,基本支出440043.41元,项目支出0元;2018年的预算安排数为488985.23元,其中,基本支出488958.23元,项目支出0元;与上年相比减少48941.82元,主要原因为工资基数减少。
7. 30112其他社会保障缴费:本年预算安排数77364.72元,其中,基本支出77364.72元,项目支出0元;2018年的预算安排数为62284.18元,其中,基本支出62284.18元,项目支出0元;与上年相比增加15080.54元,主要原因为工资支出增加。
8. 30113住房公积金:本年预算安排数548658.14元,其中,基本支出548658.14元,项目支出0元;2018年的预算安排数为559376.06元,其中,基本支出559376.06元,项目支出0元;与上年相比减少10717.92元,主要原因为工资基数减少。
9.30201办公费:本年预算安排数740060元,其中,基本支出740060元,项目支出0元;2018年的预算安排数为1092760元,其中基本支出1092760元,项目支出0元;与上年相比减少352700元,主要原因为压缩办公经费。
10. 30228工会经费:本年预算安排数46114.8元,其中,基本支出46114.8元,项目支出0元;2018年的预算安排数为46519.2元,其中,基本支出46519.2元,项目支出0元;与上年相比减少404.4元,主要原因为工资基数减少,导致工会经费增加。
11. 30239其他交通费用:本年预算安排数291000元,其中,基本支出291000元,项目支出0元;2018年的预算安排数为309000元,其中,基本支出309000元,项目支出0元;与上年相比减少18000元,主要原因为人员减少。
12. 30302退休费:本年预算安排数378488.4元,其中,基本支出378488.4元,项目支出0元;2018年的预算安排数为67920元,其中,基本支出67920元,项目支出0元;与上年相比增加310568.84元,主要原因为退休人员工资增加。
13.30305生活补助:本年预算安排数923520元,其中,基本支出923520元,项目支出0元;2018年的预算安排数为917868元,其中,基本支出917868元,项目支出0元;与上年相比增加5652元,主要原因为生活补助支出增加。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年无项目支出情况。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
大桥乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额297000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出57000元,公务接待费支出240000元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4000元,增加的主要原因是:2019年因为实际工作需要,酌情增加公务接待的支出预算。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年大桥乡因公出国(境)费预算数0元,比2018年预算增加0元。无变动。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年大桥乡公务用车购置及运行维护费预算数57000元。其中:购置费0元,比2018年预算增加0元,增减变动原因分析:本单位2019年无公务用车购置安排;运行维护费57000元,比2018年预算增加0元,增减变动主要原因分析:厉行节约,压缩公务用车运行维护费开支比例,主要用于保障在大桥乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年大桥乡公务接待费预算数240000元,比2018年预算增加4000元,增加变动主要原因分析:2019年因为实际工作需要,酌情增加公务接待的支出预算。
九、部门政府购买服务情况说明
大桥乡2019年政府购买服务0项,预算总额0元,其中:支出类型无,数量0,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源为0。
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
大桥乡2019年机关运行经费财政拨款预算988690.32元,主要用于办公经费等;2018年机关运行经费财政拨款预算1360602.88元,与上年相比减少了371912.56元,主要原因是压缩了机关运行经费的支出。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,大桥乡国有资产总额16073910.72元,其中:流动资产10852772.72元,固定资产5221138元,其中房屋构筑物3044715元,汽车1135769元,其他固定资产1040654元。
(三)本部门预算绩效情况说明
为推进部门预算绩效管理进步深入完善体制,我单位高度重视预算绩效管理工作,加强内部沟通协调,充分发挥预算绩效管理作用,不断提高财政资金使用效益。
1.高度重视预算绩效管理工作,形成了自上而下、层层负责的工作机制。按上级部门要求编制部门整体支出绩效目标表及项目实施内容情况表并上报财政局分管业务科室,由业务科室初步审核后报相关科室审定,来提高绩效评价工作的科学性与准确性。
2.对照年度工作目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则,认真制定绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。
3.在年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。
(四)项目支出绩效目标
大桥乡2019年无县级预算项目。
(五)县对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标
第二部分 大桥乡2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
一、政府采购
政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、“三公经费”:
纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费:
为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、绩效评价
是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
石屏县大桥乡人民政府
2019年4月10日
附件【605大桥乡_20190401023023.xls】