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索引号20240924-181013-311
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发布机构000014348/2019-00899
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文号
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发布日期2019-04-10
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时效性有效
石屏县财政局2019年部门预算
石屏县财政局2019年部门预算
石屏县财政局2019年预算公开
目录
第一部分 石屏县财政局2019年部门预算编制说明
第二部分 石屏县财政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 石屏县财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议;编制中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制;拟订县财政体制改革政策,完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。
2、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案;按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。
3、承担各项财政收支管理工作;负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行,统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理州对县的转移支付,完善地方财政转移支付制度;负责调整政府间财政分配关系,划分县与乡镇政府间事权和支出责任职责。
4、拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责制定政府采购制度并监督管理。
6、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理全县行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
7、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;监缴县属企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理有关制度;负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作;按规定管理资产评估工作;加强协调地方金融机构,负责小额贷款管理工作。
8、负责审核国有企业国有资本金变动、股权转让及发债方案;监督、规范国有产权交易;综合研究全县国有企业的运行状况,研究提出相应的政策建议;承办全县国有企业财务预决算的有关工作;负责监管企业的党组织建设、党员的教育、培训、管理,指导监管企业工青妇及统战、人才队伍建设。
9、负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订县级建设投资的有关政策;创新政府投融资管理,推广运用政府与社会资本合作模式(PPP);对基本建设财务管理制度的执行情况进行监督和管理;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作;负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制;负责建立健全政府购买服务机制。
10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。
11、负责制定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作;统一管理县政府的国内国外债权债务,研究债务状况,拟定防范措施。
12、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度,拟定地方会计管理制度和办法,负责会计委托办理工作;组织和管理会计人员及业务培训。
13、负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展县级财政绩效评价工作、实施全面预算绩效管理,发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告。
14、监督检查财税法规、政策的执行情况,加强财政监督,推进内控制度建设,反映财政管理中的重大问题,构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。
15、负责制定财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。
16、承办全县国有企业财务预决算的有关工作;承担县属国有企业清产核资和资产损失核销工作。
17、按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作;完善地方金融企业改革发展有关财税政策;提出服务和促进全县金融业务发展的意见和政策建议;代表县人民政府联系、协调地方金融机构,负责小额贷款公司等地方小微金融机构的管理。
18、负责农业综合开发工作,承担县农村综合改革领导小组办公室日常工作。
19、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
行政审批项目,以石屏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
(二)机构设置情况
石屏县财政局设20个内设机构:办公室、综合与研究科、监督检查科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育科技文化科、经济建设科、农业科、社会保障科、产业发展科、会计科、政府采购管理科、国有资产监督管理科、人事教育科、金融办公室、石屏县农村综合改革领导小组办公室、石屏县农业综合开发办公室、石屏县非税收入管理局。
(三)重点工作概述
(1)加强财源培植,夯实财政增收基础
一是立足实际,巩固现有财源。二是强化服务意识,优化投资环境。三是狠抓项目建设,培植后续财源。四是发挥资源优势,培育替代财源。
(2)强化收入征管,做到应收尽收
一是依法征管、应收尽收。密切关注税源变化,强化税源监测和征管,扎实开展综合治税工作,防止税源“跑冒滴漏”,做到应收尽收;二是加强非税管理,不断完善非税收入征管制度,提升非税收入管理信息化水平,提高非税收入征管效率。
(3)优化支出结构,确保“三保”支出
推动财政支出由“重投入”向“重绩效”转变,积极优化和调整财政支出结构,增收节支、开源节流,牢固树立“过紧日子”的思想,从严安排年初预算,从源头控制财政支出管理,压缩“三公”经费和一般性支出,确保人员工资、机构正常运转、民生支出,以及各级党委政府确定的重点项目支出。
(4)加大争取项目资金力度,做大财政支出
坚定项目带动发展、强化财政支出理念,做好全县项目的储备、优选、申报争取和实施工作,做优项目;认真研究上级财政转移支付政策和资金渠道,积极向省、州对口部门沟通对接,落实具体支持项目、资金额度和相关政策,做实、做深、做细、做全项目前期工作,争取更多的项目进入上级的盘子和财政的笼子。尽最大努力争取上级补助资金,做大财政支出。
(5)加强政府债务管理,化解债务风险
一是完善政府性债务管理制度,规范债务举借、使用、偿还,实行政府性债务规模控制和分类管理,遏制政府隐性债务增量,稳妥化解存量隐性债务。二是积极争取地方政府债券资金置换存量债务,拉长政府债务到期期限,缓解县级偿债压力。三是强化地方融资平台管理 。四是统筹安排好各类资金还本付息,防控债务风险。
(6)加强财政资金监督管理
进一步深入贯彻执行中央八项规定精神深化年活动,不断健全制度体系,严控“三公”经费等一般性支出增长。加强日常监督管理,开展税收征管质量、非税收入征缴、预算执行情况、会计信息质量、政府采购行为等监管活动,查处违规违纪行为,进一步整顿和规范财经秩序。协调监察、审计等部门,加大对教育、社保、支农等涉及群众切身利益的重大民生资金监管,探索建立监督检查信息共享机制,确保将各项民生政策落到实处。
(7) 其他工作。 除做好财政业务工作外,还要认真做好县委、县政府决策部署的重点工程、重点项目、重要工作, 人大代表建议办理、政协提案办理、党的建设和组织、党风廉政建设责任制、意识形态、全面深化改革、综治维稳(平安建设)、法治建设成效考核、脱贫攻坚、扫黑除恶、统一战线工作和落实创建民族团结进步示范州、保密、政务服务、政务信息与政务公开、“三农”综合发展、突发事件应对、妇女儿童、老干部工作、河长制工作、提升城乡人居环境、乡村振兴战略、招商引资、安全生产、农民工工资保障等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制39人,其中:行政编制 37人,事业编制2人。在职实有68人,其中:财政全供养 68人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 22人,其中:离休 0人,退休 22人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 15268392.35元,其中:一般公共预算财政拨款15268392.35元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比增减变动情况:一般公共预算财政拨款比上年增加5873146.83元,增长62.51%,原因主要是:一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元;其他财政事务支出增2500000.00元以及工资津补贴增加增大了预算。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 15268392.35元,其中:本年收入15268392.35元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15268392.35元(本级财力15268392.35元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况:一般公共预算财政拨款比上年增加5873146.83元,增长62.51%,原因主要是:一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元;其他财政事务支出增加2500000.00元以及工资津补贴增加增大了预算。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出15268392.35元。财政拨款安排支出 15268392.35元,其中,基本支出15268392.35元,项目支出0元。与上年相比增减变动情况:一般公共预算财政拨款比上年增加5873146.83元,增长62.51%,原因主要是:一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元;其他财政事务支出增加2500000.00元以及工资津补贴增加增大了预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项)支出8463185.20元,主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险等支出,比上年相比增加1945780.00元,主要原因是工资福利增资和预算综合性绩效考核奖励。
2、一般公共服务(类)财政事务(款) 一般行政管理事务(项)支出1000000.00元,主要用于机构正常运转的办公费、咨询费、委托业务费等支出,比上年增加1000000.00元,主要是今年新增安排的咨询费及委托业务支出。
3、一般公共服务(类)财政事务(款) 信息化建设(项)支出100000.00元,主要用于财政信息化建设方面的支出,比上年增加100000.00元,主要是今年新增安排的支出。
4、一般公共服务(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项)支出300000.00元,主要用于财政委托评审机构进行的评审及委托业务费支出,比上年增加300000.00元,主要是今年新增安排的支出。
5、一般公共服务(类)财政事务(款) 事业运行(项)支出203503.11元,主要用于事业人员工资福利支出,与上年相比增加47368.39元,主要原因是工资福利增资和预算综合性绩效考核奖励。
6、一般公共服务(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项)2500000.00元,主要用于对企业的补助支出,比上年增加2500000.00元,主要是今年新增安排的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出721660.60元,主要用于离退休人员的离退休费和公用经费支出、遗属生活补助支出。与上年相比增加552429.40元。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出951676.80元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。与上年相比减少102398.40元,减少主要原因是在职人员减少及养老保险基数下调,养老保险缴费支出减少。
9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出446988.40元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出,与上年相比减少40176.26元,变动原因是缴费基数调减。
10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出12136.16元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出,与上年相比减少695.02元,变动原因是缴费基数调减。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出569242.08元,主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。与上年相比减少7531.20元,减少主要原因是:本年减少在职人员,住房公积金支出减少。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出15268392.35元,项目支出0元)。与上年相比增加5873146.83元,其中:基本支出增加5873146.83元,项目支出0元。变动原因主要是:一是工资福利增资;二是一般行政管理事务增加1000000.00元;三是信息化建设增加100000.00元;四是财政委托业务支出增加300000.00元;五是其他财政事务支出增加2500000.00元。
1.基本支出情况
工资福利支出9945817.67元,主要包括:基本工资2365704.00元、津贴补贴3944988.00元、奖金197142.00元、绩效工资1410420.00元、其他社会保障缴费78390.23元、机关事业单位基本养老保险缴费951676.80元、职工基本医疗保险缴费428254.56元、住房公积金569242.08元。
商品和服务支出2103114.08元,主要包括:办公费170200.00元、委托业务费1300000.00元、工会经费47314.08元、其他交通费用585600.00元。
对个人和家庭的补助719460.60元,主要包括:退休费708804.60元、生活补助10656.00元。
对企业补助支出2500000.00元,主要是组建集团公司的经费支出。
2.项目支出情况
无项目支出。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入15268392.35元。其中,本级财力安排收入15268392.35元。与上年相比增加5873146.83元,增长62.51%。增长原因主要是:一般公共服务支出中的一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元;其他财政事务支出增加2500000.00元。
2019年部门预算总支出15268392.35元。本级财力安排支出 15268392.35元,其中,基本支出15268392.35元,项目支出0元。与上年相比增加5873146.83元,增长62.51%。增长原因主要是:一般公共服务支出中的一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元;其他财政事务支出增加2500000.00元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总收入15268392.35元。其中,本级财力安排收入15268392.35元。与上年相比增加5873146.83元,增长62.51%。增长原因主要是:一般公共服务支出中的一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元;其他财政事务支出增加2500000.00元。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总支出15268392.35元。本级财力安排支出 15268392.35元,其中,基本支出15268392.35元,项目支出0元。与上年相比增加5873146.83元,增长62.51%。增长原因主要是:一般公共服务支出中的一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元;其他财政事务支出增加2500000.00元。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
无项目支出。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
石屏县财政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额560000.00元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出110000.00元,公务接待费支出450000.00元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少60000.00元,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年石屏县财政局因公出国(境)费预算数0元,与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年石屏县财政局公务用车购置及运行维护费预算数110000.00元。其中:购置费0元,与2018年预算持平;运行维护费110000.00元,比2018年预算减少10000.00元,增减变动主要原因分析:公车改革,严格执行中央八项规定,厉行节约,主要用于保障机要通信工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年石屏县财政局公务接待费预算数450000.00元,比2018年预算减少50000.00元,增减变动主要原因分析:严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待支出。
九、部门政府购买服务情况说明
石屏县财政局2019年政府购买服务0项,预算总额0元。十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县财政局2019年机关运行经费财政拨款预算2103114.08元,主要用于为保障我局机构运行购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。与上年相比增加1380296.80元,增长190.96%。主要原因是一般公共服务支出中的一般行政管理事务增加1000000.00元;信息化建设增加100000.00元;财政委托业务支出增加300000.00元。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,石屏县财政局国有资产总额10997013.94元,其中:流动资产3769081.56元,固定资产6827932.38元。
(三)本部门预算绩效情况说明
无预算绩效情况说明。
(四)项目支出绩效目标
无项目预算。
(五)县对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标
第二部分 石屏县财政局2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入。为本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入。为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
三、基本支出。指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
四、项目支出。指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。
五、“三公”经费。指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
石屏县财政局
2019年4月9日
监督索引号53252500131800111
附件【202001石屏县财政局_2019040110061020190409023620114.xls】