监督索引号53252500149800000
石屏县信访局2019年部门预算
石屏县信访局2019年预算公开
目录
第一部分 石屏县信访局2019年部门预算编制说明
第二部分 石屏县信访局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 石屏县信访局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
二是承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设,推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
四是综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
五是制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
六是负责信访信息化建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。
七是负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
八是承担县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
九是完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
石屏县信访局设有:办公室、接访办信股、信息技术股、督办股
(三)重点工作概述
积极开展越级访专项治理、信访积案化解和矛盾纠纷排查化解等工作,进一步规范信访基层基础业务,着力解决信访问题、化解矛盾纠纷,切实维护群众合法权益,确保全县信访形势受理、交办、转送信访人提出的信访事项并承办上级和县委、县政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项,督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议,同时对各乡镇、各部门的信访工作进行指导,并承办县委、县政府交办的其他事项。总体保持平稳良好态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制5人,其中:行政编制5人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入832360.16元,其中:一般公共预算财政拨款832360.16元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。与上年相比增加245072.99元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入832360.16元,其中:本年收入832360.16元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款832360.16元(本级财力832360.16元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加245072.99元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出832360.16元。财政拨款安排支出832360.16元,其中,基本支出832360.16元,项目支出0元。与上年相比增加245072.99元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201(类)03(款)01(项)2019年预算数为676417.92元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加252478.95元。
208(类)05(款)05(项)2019年预算数为75232.80元,主要用于基本养老保险缴费支出。与上年相比增加7641.60元。
210(类)11(款)01(项)2019年预算数为35569.76元,主要用于单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加4525.72元。
221(类)02(款)01(项)2019年预算数为45139.68元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加7963.20元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出832360.16元,项目支出0元)。与上年相比增加245072.99元。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入832360.16元。其中,本级财力安排收入832360.16元。与上年相比增加245072.99元。
2019年部门预算总支出832360.16元。本级财力安排支出832360.16元,其中,基本支出832360.16元,项目支出0元。与上年相比增加245072.99元。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
人员增加及正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
人员增加及正常晋升增资、基本工资标准调整、艰边补标准提高。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
无
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年石屏县信访局财政拨款“三公”经费预算总额30000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出30000元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年石屏县信访局因公出国(境)费预算数0元,比2018年预算增加/减少0元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年石屏县信访局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中:购置费0元,比2018年预算增加/减少0元;运行维护费0元,比2018年预算增加/减少0元。
(三)公务接待费
2019年石屏县信访局公务接待费预算数30000元,比2018年预算增加/减少0元。
九、部门政府购买服务情况说明
石屏县信访局2019年政府购买服务0项,预算总额0元。
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县信访局2019年机关运行经费财政拨款预算676417.92元,主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等等。与上年相比增加89130.75元,主要原因是人员经费增加。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,石屏县信访局国有资产总额182344.75元,其中:流动资产109602.75元,固定资产72742元。
(三)本部门预算绩效情况说明
无
(四)项目支出绩效目标
无
(五)县对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标
第二部分 XX部门XX年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
石屏县信访局
2019年4月8日
监督索引号53252500149800111