监督索引号53252500171100000
石屏县总工会2019年部门预算
石屏县总工会2019年预算公开
目录
第一部分 石屏县总工会2019年部门预算编制说明
第二部分 石屏总工会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分 石屏县总工会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
参照政府批准的“三定”方案,2019年重点工作任务介绍:
参与职能。工会发挥职工群众参政、议政的民主渠道作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业单位的民主管理。
维护职能。工会最基本和最主要的职能,即工会代表和维护国家整体利息的同时,更好地维护职工合法的经济利益和民主权利。
建设职能。工会吸引和组织职工参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务。
教育职能。通过工会这个特殊学校,帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化、业务素质。
(二)机构设置情况
石屏县总工会设有:办公室、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务女工部。
(三)重点工作概述
2019年重点工作任务介绍:一是加强组织建设,不断扩大工会组织覆盖面。加强建会和会员的发展工作,不断创新工会组建方法,全面推动企业普遍建立工会组织。二是突出服务中心,组织职工开展各项活动,激发职工劳动热情和创造活力,充分发挥广大职工在推进全面深化改革,促进经济社会跨越发展中的主力军作用。三是实施“四季品牌”活动,竭诚服务职工群众。依托县困难职工援助中心及“五级帮扶援助网络”,着力开展“腊月暖冬行动”、“三月春风行动”、“夏日阳光就业行动”、“金秋圆梦行动”等活动,竭诚为职工、困难职工做好服务、帮扶救助工作。四是切实维护职工合法民主权益,共建共享和谐。高度重视维护职工的合法权益,加强职工信访和矛盾纠纷排查工作,认真抓好劳动合同、集体合同、工资集体协商协议的签订工作,全面落实职工(代表)大会制度,努力创建稳定和谐劳动关系,维护职工队伍稳定。五是充分发挥工会在维稳中的重要作用,按照县委县政府的总体部署,着力抓好社会治安综合治理,在突出抓好帮扶救助、贷免扶补等社会维稳项目建设的同时,认真开展矛盾排查、信访服务等各项工作,有力维护了全县职工队伍稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制6人,其中:行政编制 4人,事业编制2人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1,500,084.33元,其中:一般公共预算财政拨款 1,500,084.33元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。与上年相比增减变动情况:一般公共预算财政拨款比上年增加505,610.96元,增长50.84%,原因主要是:其他城市生活救助收入增加150,000.00元及工资津补贴增加增大了预算。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1,500,084.33元,其中:本年收入1,500,084.33元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1,500,084.33元(本级财力0元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增减变动情况:一般公共预算财政拨款比上年增加505,610.96元,增长50.84%,原因主要是:其他城市生活救助收入增加150,000.00元及工资津补贴增加增大了预算。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,500,084.33元。财政拨款安排支出 1,500,084.33元,其中,基本支出1,500,084.33元,项目支出0元。与上年相比增减变动情况:一般公共预算财政拨款比上年增加505,610.96元,增长50.84%,原因主要是:其他城市生活救助收入增加150,000.00元及工资津补贴增加增大了预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出、社会保障就业和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。与上年相比工资福利待遇增加,相关支出也增加。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. “2012901行政运行”828,541.64元,主要反映在职人员:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险,比上年增加132,191.23元,增长19%,主要是工资增加。
2. “2012950事业运行”97,135.21元,主要反映在职人员:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险,主要是工资津补贴增加。
3. “2080501归口管理的行政单位离退休"96,060.00元,主要反映退休人员:退休费,比上年增加,主要是退休费增加。
4. “2080502事业单位离退休"109,600.00元,主要反映退休人员:退休费,比上年增加,主要是退休人员增加,退休费增加。
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”104,781.60,比上年减少2,479.20元,减少2.31%,主要是人员变动导致基数变动。
6. “2082501其他城市生活救助”150,000.00元,比上年增加150,000.00元,主要是今年新增安排的支出。
7. “2101101行政单位医疗”44,876.52元,主要反映在职人员:基本医疗保险,比上年减少474.30元,减少1.05%,主要是人员变动导致基数变动。
8. “2101102事业单位医疗”7,077.20元,主要反映在职人员:基本医疗保险,比上年增加494.66元,增长7.51%,主要是工资增加。
9. “2210201住房保障”62,012.16元,主要反映在职人员:住房公积金,比上年增加6,907.98元,增长12.5%,主要是工资增加。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入 1,500,084.33元。其中,本级财力安排收入 1,500,084.33元。与上年相比增加505,610.96元,主要其他生活城市生活救助增加以及工资增加。
2019年部门预算总支出1,500,084.33元。本级财力安排支出1,500,084.33元,其中,基本支出1,500,084.33元,项目支出0元。与上年相比增加505,610.96元,主要是部门收入及基本支出预算增加。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年部门收入1,500,084.33元,与上年相比部门收入增加505,610.96元,增长50.84%,主要原因是其他城市生活救助收入增加及工资津补贴增加。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年基本支出1,500,084.33元,与上年相比部门收入增加505,610.96元,增长50.84%,主要原因是其他城市生活救助收入增加及工资津补贴增加。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
无
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
石屏县总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出0元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务用车购置及运行维护费
无
(三)公务接待费
无
九、部门政府购买服务情况说明
无
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
石屏县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算65,820.56元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比机关运行经费财政拨款预算基本相同。
(二)国有资产占用情况
无
(三)本部门预算绩效情况说明
无
(四)项目支出绩效目标
无
(五)县对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标
第二部分 石屏县总工会2019年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53252500171100111