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索引号20240924-181042-120
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发布机构000014348/2019-00824
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文号
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发布日期2019-04-08
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时效性有效
中共石屏县委统战部2019年预算公开
监督索引号53252500121300000
中国共产党石屏县委员会统战部2019年部门预算
中共石屏县委统战部2019年预算公开
目录
第一部分 中共石屏县委统战部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共石屏县委统战部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 名词解释
第一部分中共石屏县委统战部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据县委批准的“三定”方案,中共石屏县委统战部是县委主管统一战线的职能部门。其主要职责是:
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和州委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3、协助州委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、州县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。
4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。
9、领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
(二)机构设置情况
中共石屏县委统战部设有:办公室、干部股、台湾工作办公室三个内设机构。
(三)重点工作概述
一、做好党外知识分子工作
增强责任意识、配强工作力量,改进工作方法,做好有影响、有个性人士的团结争取工作,把学校、科技、国有企业这个党外知识分子的阵地守好。利用红河州党外知识分子石屏分会,重点跟踪培养代表人士,引导他们发挥积极作用。
二、稳妥做好民族宗教工作
贯彻落实省、州、县民族宗教工作会议精神,加强对有关民族宗教政策执行情况的督促检查,强化有关政策的落实。促进宗教工作民主管理,维护宗教场所合法权益。积极稳妥协调处理好涉及民族、宗教工作的热点、难点问题,确保民族宗教领域和谐稳定。建立工作督查考核机制,定期开展宗教工作网络建设专项督察,确保工作网络建设取得明显成效。
三、加强新形势下党外代表人士队伍建设工作
一是认真贯彻落实中央、省州《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》,做好党外干部和党外人才的发现、推荐、培养和选拔工作,选拔和推荐更多优秀党外人士担任各级国家机关领导职务,使他们有职有权有责。二是加强教育培训,重点培训县人大代表、县政协委员的各领域党外代表人士,以及党外中青年骨干、后备干部。
四、新社会阶层人士统战工作
按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针,按照中央提出的“四个着力”落实好、抓到位,着力增进政治共识,不断巩固共同思想政治基础。建立了统战部门牵头、党政部门参加、社会团体参与的联席会议制度,形成了工作合力,搭建了交流平台,使他们紧密团结在党的周围。
五、加强非公有制经济人士队伍建设
一是引导非公经济人士自觉把个人的追求融入到富民兴县的奋斗目标中,以理想信念引领企业发展和个人成长。二是不断提升非公经济人士的社会责任感,把企业经济效益和社会效益结合起来,把实现自我价值和社会价值结合起来,把个人富裕与带动群众共同富裕结合起来,积极引导非公经济人士踊跃投身到新型社区建设和致富思源、奉献爱心、回报社会等光彩事业活动。
六、加强意识形态工作
按照县委要求,始终把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容,纳入重要议事日程,纳入
党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理,列入每年工作要点和计划,与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作紧密结合,一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单
位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业
单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制5人,其中:行政编制5人,事业
编制0人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养人。
离退休人员 1人,其中:离休0人,退休 1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,250,684.96元,其中:一般公共预算财政拨款1,250,684.96元,政府性基
金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他
收入0元,上年结转433505.60元。与上年相比增加287606.27元。主要原因是增加在职人员工资标准。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,250,684.96元,其中:本年收入1,250,684.96元,上年结转433505.60
元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,250,684.96元(本级财力1,250,684.96元,专项收入0
元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成
本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加
287606.27元。主要原因是增加在职人员工资标准。
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201(类)34(款)01(项)2019年预算支出数为998,673.32元,较上年数增加314062.59元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出增加标准。
2、208(类)05(款)01(项)2019年预算支出数为42052.00元,较上年数增加26136.00元,
主要是增加遗属补助标准。
3、208(类)05(款)05(项)2019年预算支出数为101,080.80元,较上年数减少7353.60元,主要是调整养老保险金缴费基数。
4、210(类)11(款)01(项)2019年预算支出数为48230.36元,较上年数减2728.12元,主要是调整医疗保险费缴费基数。
5、221(类)02(款)01(项)2019年预算支出数为60648.48元,较上年数减956.16元,主要
是调整公积金缴费基数。
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。与
上年相比增加287606.27元。
(二)、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、一般公共服务支出为998673.32元。主要用于行政人员工资支出。
1、社会保障和就业支出为143132.80元。主要用于对个人和家庭的补助。
3、卫生健康支出为48230.36元。主要用于行政人员的医疗保险费。
4、住房保障支出为60648.48元。主要用于行政人员的住房公积金。
经济科目分组(其中:基本支出1250684.96元,项目支出0元)。与上年相比增加287606.27元。主要
用于行政人员工资支出。
五、县对下专项转移支付情况
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。其中:支出类型无,数量0,金额0,政府采购方式无,资金来源为:无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入1250684.96元。其中,本级财力安排收入1250684.96元。与上年相比增
287606.27元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出增加标准。
2019年部门预算总支出1250684.96元。本级财力安排支出1250684.96元,其中,基本支出1054811.68
元,项目支出0元。与上年相比增287505.99元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出增加标准。
(一)部门收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总收入与上年相比增加287505.99元。主要原因为2019年增加人员调标收入预算。(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算基本支出与上年相比增加287505.99元。主要原因为2019年增加人员调标支出预算。(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年与2018年均无项目支出预算,故无增减变化情况及原因说明。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
统战部2019年财政拨款“三公”经费预算总额10000元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购
置及运行维护费支出0元,公务接待费支出10000元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减100000元。原因是车辆调平台使用,无车辆运行维护
费。
(一)因公出国(境)费
2019年统战部因公出国(境)费预算数0元,与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年统战部公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中:购置费0元,比2018年预算增加0元,运
行费0元,比2018年减100000元,增减变动主要原因分析:车辆调平台使用,无车辆运行维护费。
(三)公务接待费
2019年统战部公务接待费预算数10000元,与2018年预算持平。
九、部门政府购买服务情况说明
无。
十、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
统战部2019年机关运行经费财政拨款预算998673.32元,较上年预算数增加181308.51元,主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴和工会经费。增减变动原因分析:增加调入人员公共费用及办公费、公务交通补贴等。
(二)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,统战部国有资产总额703303.15元,其中:流动资产462342.70元,固定资产240960.45元。
(三)本部门预算绩效情况说明
无。
(四)项目支出绩效目标
无。
(五)县对下转移支付绩效目标表
统战部绩效指标值设定依据及数据来源:无
第二部分
(附件14张表)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共石屏县委统战部
2019年4月4日
监督索引号53252500121300111
附件【109001中国共产党石屏县委员会统战部预算公开表20190408104150218.xls】