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  • 2020年
  • 索引号
    20240924-175328-326
  • 发布机构
    000014348/2021-03366
  • 文号
  • 发布日期
    2021-10-18
  • 时效性
    有效

石屏县绿化队部门2020年度部门决算

 目录

  第一部分  石屏县绿化队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  石屏县绿化队概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是:负责城区绿化工作任务;对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作;对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  (一)园林绿化建设。2020年,结合我单位实际,提升改造建成区绿地,新增绿地建设工作。异龙路新增两侧退道绿化约60000平方米;3月份实施完成次坝头绿化树移植至323凤凰路北节点苗木基地管养;4月份提升改造屏阳路北段中央绿化区,更换乔木281棵绿地面积2985平方米;6月份提升改造豆腐工业园区,更换乔木625棵绿地面积1250平方米;7月份实施马宝龙苗圃搬迁至323国道凤凰路北节点苗木基地,绿化苗木搬运、移植、养护等工作;10月份摸底排查县城区33家单位种植加拿利海枣1700棵绿地面积3400平方米,统防统治加拿利海枣红棕象甲虫,进行病枝修剪、淋药、灌药、清理工作;11月份实施完成喜燕街、钟秀街、天竺街、玉屏街等5条主次干道行道树修剪、清理工作。

  (二)绿地管养工作。2020年,县城区园林绿化日常养护、监督管理工作,定期修剪绿化树,浇水、施肥、除草、垃圾日清、病虫害防治,乔木、灌木、地被枯死、更换移植等工作任务,管养投入经费55万元。

  (三)截至2020年11月,石屏县城建成区面积7.5k㎡,绿地总面积2754000平方米,绿化覆盖总面积3033000平方米,新增绿地面积60000平方米,提升改造绿地面积7635平方米,更换乔木906棵,城市绿地率达36.72%,绿化覆盖率达40.44%,人均公园绿地占有面积12.71平方米。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入石屏县绿化队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:石屏县绿化队

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  石屏县绿化队部门2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

 

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  石屏县绿化队部门2020年度收入合计2,385,834.16元。其中:财政拨款收入2,345,534.16元,占总收入的98.31%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入40,300.00元,占总收入的1.69%。2019年度收入合计2,444,907.32元。其中:财政拨款收入2198375.8元,与上年相比增加147,158.36元,主要原因为:本年度正常调工资及2019年9月新招聘一名工作人员,增加了工资支出。

  二、支出决算情况说明

  石屏县绿化队部门2020年度支出合计2,482,110.29元。其中:基本支出1,852,763.16元,占总支出的74.64%;项目支出629,347.13元,占总支出的25.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2019年度支出合计2,384,211.30元。其中:基本支出2,328,211.30元,与上年相比减少475448.14;项目支出56,000.00元,与上年相比增加573347.13。主要原因为本年度绿化管养由基本支出调整为项目支出,所以基本支出减少项目支出增加。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障石屏县绿化队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,852,763.16元。2019年日常支出2,328,211.30元,与上年对比减少475448.14元,主要原因为本年度绿化管养由基本支出调为项目支出,日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,771,432.88元,占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,330.28元,占基本支出的4.39%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障石屏县绿化队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出629,347.13元。2019年专项业务工作的经费支出56,000.00元。与上年对比增加573347.13元,主要原因绿化管养由基本支出调整为项目支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  石屏县绿化队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,345,534.16元,占本年支出合计的94.50%。2019年一般公共预算财政拨款支出2,283,519.10元,与上年相比增加62015.06元,主要原因为本年度正常调工资及2019年9月新招聘一名工作人员,增加了工资支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    8.社会保障和就业(类)支出155,589.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位养老金、退休费支出;

    9.卫生健康(类)支出86,721.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费;

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    11.城乡社区(类)支出1,943,213.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%。主要用于工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、住房公积金。

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    19.住房保障(类)支出97,993.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工住房公积金支出。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

    24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  石屏县绿化队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26000万元,支出决算为6,600.00元,完成预算的25.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6,600.00元,完成预算的25.38%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位未购置车辆及严格控制经费的使用。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少300.00元,下降4.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少300.00元,下降4.35%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制经费的使用。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6,600.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出6,600.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

  公务用车运行维护支出6,600.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.00元。其中:

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

  国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  石屏县绿化队部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变动。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,石屏县绿化队部门资产总额811602.07元,其中,流动资产406341.86元,固定资产405260.21元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。2019年资产总额596,684.19元,其中,流动资产488,524.22元,固定资产108,159.97元,与上年相比,本年资产总额增加214917.88元,其中固定资产增加297100.24元。增加原因为:本年固定资产填报金额为账面原值,2019年填报金额为净值。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

  第五部分  名词解释

  1、 财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  2、一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。

  3、其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是其他单位补贴。

  4、用事业基金弥补收支差额,为我机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  5、基本支出,指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  6、"三公"经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件【石屏县绿化队表.xls