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  • 2020年
  • 索引号
    20240924-175347-341
  • 发布机构
    000014348/2021-03353
  • 文号
  • 发布日期
    2021-10-18
  • 时效性
    有效

石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度部门决算

  目  录

  第一部分  石屏县黄草坝水库管理所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

  第一部分  石屏县黄草坝水库管理所概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  石屏县黄草坝水库管理所隶属石屏县水务局,属全额拨款的事业单位,主要负责黄草坝水库的安全运行管理,完成蓄水、供水、调水任务,调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  黄草坝水库是一座以农业灌溉为主的中型水库,2020年的主要工作完成情况:1、积极协助龙朋灌区进行供水,确保春耕生产用水。2、为了更好地完成蓄水任务,对整条引水渠22.5公里进行全面的清淤除草工作,及时排除存在的安全隐患。3、认真做好水库防汛值班、水文观测、数据统计上报工作和向水库周边群众宣传工作,杜绝了侵害水库违法事件的发生。4、为各级防汛部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾提供可靠依据。5、2020年水库圆满完成向阿白冲水库、高冲水库、异龙湖调水工作。2020年共向异龙湖调水210万方,为异龙湖的水体置换打下的坚实的基础。6、强化对水源水质的监测及管理。黄草坝水库目前正力争多蓄水,蓄好水,合理利用水资源,积极完成向县城及异龙湖调水工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.石屏县黄草坝水库管理所。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  石屏县黄草坝水库管理所部门2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7.00人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

 

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度收入合计943,517.65元。其中:财政拨款收入943,089.65元,占总收入的99.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入428.00元,占总收入的0.05%。

  与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度收入合计1,173,457.16元,2020年度收入合计943,517.65元,比上年减少229,939.51元,减少25%。主要原因分析,其中:2019年财政拨款收入1,037,806.16元,2020年财政拨款收入943,089.65元,比上年减少94,716.51元,减少10%,主要是2020年单位职工因工作调动减少1人,工资及津补贴收入减少,所以收入有所减少;2019年其它收入135,651.00元,2020年其它收入428.00元,比上年减少135,223.00元,减少99.69%,主要是2020年无拨给的渠道维修养护经费,所以其它收入有所减少。

  二、支出决算情况说明

  石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度支出合计1,053,782.86元。其中:基本支出1,053,782.86元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度支出合计1,173,950.43元,2020年度支出合计1,053,782.86元,比上年减少120,167.57元,减少11%,主要原因是2020年单位职工因工作调动减少1人,工资及津补贴支出减少,所以支出有所减少。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障石屏县黄草坝水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,053,782.86元。与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度保障正常运转的日常支出1,173,950.43元,2020年度保障正常运转的日常支出1,053,782.86元,比上年减少120,167.57元,减少了11%,主要原因是2020年单位职工因工作调动减少1人,工资及津补贴支出减少,所以支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出910,950.89元,占基本支出的86.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,831.97元,占基本支出的13.55%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障石屏县黄草坝水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。2020年度石屏县黄草坝水库管理所没有项目支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出943,089.65元,占本年支出合计的89.50%。与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,037,806.16元,2020年度一般公共预算财政拨款支出943,089.65元,比上年减少94,716.51元,减少了10%,主要原因是2020年单位职工因工作调动减少1人,工资及津补贴支出减少,所以支出有所减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业(类)支出93,278.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出93,278.88元,其中机关事业单位基本养老保险缴费93,278.88元。

    9.卫生健康(类)支出51,463.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于事业单位医疗51,463.64元,其中职工基本医疗保险缴费51,463.64元。

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水(类)支出745,249.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于其他水利支出745,249.65元,其中基本工资250,038.00元;津贴补贴158,595.00元;奖金22,124.00元;绩效工资276,930.00元;其他社会保障缴费5,423.89元;商品和服务支出32,138.76元。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障(类)支出53,097.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出53,097.48元,其中住房公积金53,097.48元。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度没有安排三公经费。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长0.00%。石屏县黄草坝水库管理所部门2020年度没有安排三公经费。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费0.00元。其中:

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  石屏县黄草坝水库管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,石屏县黄草坝水库管理所部门资产总额45,603,459.33元,其中,流动资产156,748.01元,固定资产44,261,272.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,185,438.76元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度资产总额2,234,488.21元元,2020年度资产总额45,603,459.33元,比上年增加43,368,971.12元,主要原因是2019年资产总额中固定资产和无形资产填报的是资产净值,2020年资产总额中固定资产和无形资产填报的是资产原值,所以造成2020年资产总额增加。其中:流动资产减少110,357.28元,主要原因是银行存款减少造成流动资产减少。固定资产增加43,163,211.60元,主要原因是2019年资产总额中固定资产填报的是资产净值,2020年资产总额中固定资产填报的是资产原值,所以造成2020年固定资产增加。对外投资及有价证券0.00元。在建工程0.00元。无形资产增加316,116.80元,主要原因是2019年资产总额中无形资产填报的是资产净值,2020年资产总额中无形资产填报的是资产原值,所以造成2020年无形资产增加。其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

  第五部分 名词解释

  固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

  财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目,并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算;同时,在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算,在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

  一般公共预算收入:为州财政本年拨付的预算内资金。

  社会保障和就业支出:指用于保障离退休人员生活的支出,主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

  医疗卫生与计划生育支出:为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  农林水支出:为政府农林水事务支出。

  住房保障支出:为政府用于住房方面的支出。

  水利支出:指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出,包括基本支出和项目支出。

  基本支出:指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

  项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  住房公积金:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件【石屏县黄草坝水库管理所表.xls