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索引号20240924-174648-330
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发布机构000014348/2020-03387
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文号
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发布日期2020-08-31
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时效性有效
石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度部门决算
目录
第一部分 石屏县黄草坝水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 石屏县黄草坝水库管理所概况
一、主要职能
(一)主要职能
石屏县黄草坝水库管理所隶属县水务局,主要负责黄草坝水库的安全运行管理,完成蓄水、供水、调水任务,调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
黄草坝水库是一座以农业灌溉为主的中型水库,2019年的主要工作完成情况:1、积极协助龙朋灌区进行供水,确保春耕生产用水。2、为了更好地完成蓄水任务,对整条引水渠22.5公里进行全面的清淤除草工作,及时排除存在的安全隐患。3、认真做好水库防汛值班、水文观测、数据统计上报工作和向水库周边群众宣传工作,杜绝了侵害水库违法事件的发生。4、为各级防汛部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾提供可靠依据。5、2019年水库圆满完成向阿白冲水库、高冲水库和异龙湖调水工作。6、积极协助石屏县小(二)型水库水利工程顺利实施,抽派有关人员参与协助工作。黄草坝水库重点工作是向异龙湖调水。黄草坝水库管理所目前正力争多蓄水,蓄好水,合理利用水资源,圆满完成向县城及异龙湖调水工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.石屏县黄草坝水库管理所。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
石屏县黄草坝水库管理所部门2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件财决公开01表至12表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度收入合计1,173,457.16元。其中:财政拨款收入1,037,806.16元,占总收入的88.44%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入135,651.00元,占总收入的11.56%。与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2018年度收入合计1,090,690.74元,2019年度收入合计1,173,457.16元,比上年增加82,766.42元,增加了8%,主要原因分析,其中:2018年财政拨款收入991,690.74元,2019年财政拨款收入1,037,806.16元,比上年增加46,115.42元,增加了5%,主要是2019年调增了工资,所以收入有所增加;2018年其它收入99,000.00元,2019年其它收入135,651.00元,比上年增加36,651.00元,增加了37%,主要是2019年上级拨给待付的渠道维修养护经费增加,所以其它收入有所增加。
二、支出决算情况说明
石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度支出合计1,173,950.43元。其中:基本支出1,173,950.43元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2018年度支出合计1,229,659.42元,2019年度支出合计1,173,950.43元,比上年减少55,708.99元,减少了5%,主要原因是2019年工资中缴费基数调低,所以支出有所减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障石屏县黄草坝水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,173,950.43元。与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2018年度保障正常运转的日常支出1,229,659.42元,2019年度保障正常运转的日常支出1,173,950.43元,比上年减少55,708.99元,减少了5%,主要原因是2019年工资中缴费基数调低,所以支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.38%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障石屏县黄草坝水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。2019年度石屏县黄草坝水库管理所没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,037,806.16元,占本年支出合计的88.40%。与上年对比,石屏县黄草坝水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,069,829.74元,2019年度一般公共预算财政拨款支出1,037,806.16元,比上年减少32,023.58元,减少了3%,主要原因是2019年工资中缴费基数调低,所以支出有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出66,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于工资福利支出66,000.00元,其中年终一次性奖金66,000.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出89,583.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出89,583.52元,其中机关事业单位基本养老保险缴费89,583.52元。
9.卫生健康(类)支出50,443.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于事业单位医疗50,443.82元,其中职工基本医疗保险缴费47,699.82元;大病医疗保险费2,744.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出775,097.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%。主要用于其他水利支出762,414.42元,其中基本工资264,018.00元;津贴补贴173,628.00元;奖金21,460.00元;绩效工资297,770.00元;其他社会保障缴费5,538.42元。商品和服务支出12,683.12元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出56,681.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金支出56,681.28元,其中住房公积金56,681.28元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。石屏县黄草坝水库管理所部门2019年度没有安排三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石屏县黄草坝水库管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,石屏县黄草坝水库管理所部门资产总额2,234,488.21元,其中,流动资产267,105.29元,固定资产1,098,060.96元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产869,321.96元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)-43,479,857.78元,其中;流动资产(减少)-529.38元,固定资产(减少)-44,348,650.36元,对外投资及有价证券(减少)0.00元,在建工程(减少)0.00元,无形资产(减少)869,321.96元,其他资产(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
一般公共预算收入:为州财政本年拨付的预算内资金。
社会保障和就业支出:指用于保障离退休人员生活的支出,主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。
医疗卫生与计划生育支出:为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出:为政府农林水事务支出。
住房保障支出:为政府用于住房方面的支出。
水利支出:指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出,包括基本支出和项目支出。
基本支出:指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。
项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
住房公积金:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【石屏县黄草坝水库管理所.xls】