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索引号20240924-174725-947
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发布机构000014348/2020-03333
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文号
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发布日期2020-08-28
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时效性有效
石屏县公路路政管理大队2019年度部门决算
目录
第一部分 石屏县公路路政管理大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 石屏县公路路政管理大队概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责全县县乡公路路政管理工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年石屏县公路路政管理大队在县委、县政府和上级主管部门的领导下,加强路政管理和公路巡查工作,完成上级交给的各项工作,改善了全县的公路环境。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入石屏县公路路政管理大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:石屏县公路路政管理大队
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
石屏县公路路政管理大队部门2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县公路路政管理大队部门2019年度收入合计837,559.38元。其中:财政拨款收入754,538.38元,占总收入的90.09%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入83,021.00元,占总收入的9.91%。与上年对比增加19.91%,主要原因是本年度人员增加,工资、津贴补贴等增加。
二、支出决算情况说明
石屏县公路路政管理大队部门2019年度支出合计875,053.49元。其中:基本支出754,538.38元,占总支出的86.23%;项目支出120,515.11元,占总支出的13.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年增加10.54%,增加的主要原因是本年人员增加,工资、津贴、补贴等费用增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障石屏县公路路政管理大队机构正常运转的日常支出754,538.38元。与上年对比增加7.94%,增加的主要原因是人员增加,工资、津贴、补贴等费用支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.09%。人均办公经费1028.59元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障石屏县公路路政管理大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出120,515.11元。与上年对比增加30.18%,增加的主要原因是执法工作经费增加,主要用于路政执法人员差旅费及其他办公经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县公路路政管理大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出754,538.38元,占本年支出合计的86.23%。与上年对比增加16.85%,增加的主要原因是人员增加,基本工资、津贴、补贴增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出41,250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位奖励性绩效工资支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出65,981.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于事业人员养老保险缴费支出;
9.卫生健康(类)支出37,615.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出567,055.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于事业单位基本工资、津贴、补贴等费用支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出42,635.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石屏县公路路政管理大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本年无三公经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本年内无三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石屏县公路路政管理大队部门2019年机关运行经费支出0.00元。 本单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,石屏县公路路政管理大队部门资产总额163,498.24元,其中,流动资产46,545.83元,固定资产116,952.41元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产92675元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加163,498.24元,其中;流动资产增加46,545.83元,固定资产增加116,952.41元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加92675元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
附件【石屏县公路路政管理大队2019年决算报表.xls】