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索引号20240924-174953-423
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发布机构000014348/2020-03317
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文号
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发布日期2020-08-27
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时效性有效
石屏县人民医院部门2019年度部门决算
目录
第一部分 石屏县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 石屏县人民医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院,是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院,是红河州结核病、艾滋病防治定点医院,是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是石屏县城镇职、工工伤及人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
做好胸痛中心的工作及卒中中心的申报工作;做好政府会计制度和医院会计制度新旧制度对接工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入石屏县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
石屏县人民医院部门2019年末实有人员编制223人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制223人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员202人(含参公管理事业人员0人),其他人员437人,主要是为石屏县第二人民医院储备人才。
离退休人员182人。其中:离休0人,退休182人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县人民医院部门2019年度收入合计178,002,035.45元。其中:财政拨款收入11,004,702.84元,占总收入的6.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入160,585,965.93元,占总收入的90.22%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,411,366.68元,占总收入的3.60%。与上年对比,收入合计增加13,133,528.9元,增长7.97%。其中:财政拨款收入与上年对比减少4,526,651.09元,下降29.15%;事业收入与上年对比增加17,107,988.74元,增长11.92%;其他收入与上年对比增加552,191.25元,增长9.42%。主要原因分析:财政拨款收入减少是退休人员养老金改由养老保险基金发放,事业收入和其他收入增加是门诊、住院服务人次增加以及上级医院医疗技术帮扶。
二、支出决算情况说明
石屏县人民医院部门2019年度支出合计178,002,035.45元。其中:基本支出176,008,435.45元,占总支出的98.88%;项目支出1,993,600.00元,占总支出的1.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加12,447,017.17元,增长7.52%。其中:基本支出与上年对比增加12,570,717.17元,增长7.69%;项目支出与上年对比减少123,700.00元,下降5.84%。主要原因分析:基本支出增加是门诊、住院服务人次增加以及上级医院医疗技术帮扶,使医疗成本增加;为石屏县第二人民医院储备人才,增加了人力成本。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障石屏县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176,008,435.45元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加12,570,717.17元,增长7.69%,主要原因分析:门诊、住院服务人次增加以及上级医院医疗技术帮扶,使医疗成本增加;为石屏县第二人民医院储备人才,增加了人力成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.20%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障石屏县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,993,600.00元。与上年对比专项业务工作的经费支出减少123,700.00元, 下降5.84%。主要原因分析:公立医院综合改革经费支出减少。公立医院综合改革支出1,187,600.00元;预防性健康体检支出146,000.00元;基本公共卫
生支出461,000.00元;重大公共卫生支出189,000.00元;卫生健康人才培养培训费支出10,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,004,702.84元,占本年支出合计的6.18%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少4,526,651.09元,下降29.15%,主要原因分析是退休人员养老金改由养老保险基金发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出3,948,333.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.88%。主要用于缴纳职工的基本养老保险费支出2,546,189.40元;职工职业年金支出1,175,205.44元;退休职工死亡抚恤金支出203,863.00元;遗属补助费支出23,076.00元。
9.卫生健康(类)支出7,056,369.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.12%。主要用于卫生健康事业发展提质达标支出5,000,000.00元;公立医院综合改革支出1,187,600.00元;预防性健康体检支出146,000.00元;基本公共卫生支出461,000.00元;重大公共卫生支出189,000.00元;卫生健康人才培养培训费支出10,000.00元;退休职工大病医疗保险费支出62,769.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石屏县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元,0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元, 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元, 0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元, 0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石屏县人民医院部门2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,石屏县人民医院部门资产总额202,469,492.24元,其中,流动资产64,611,906.59元,固定资产94,994,478.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程42,863,106.82元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,112,512.30元,其中;流动资产减少13,848,194.27元,固定资产增加1,695,477.29元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加3,040,204.68元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
2019年我单位共收到公立医院综合改革补助资金、重大公共卫生防艾经费、卫生健康人才培养培训补助,所有资金按照项目申报实施方案和标准列支。按照项目实施方案稳步推进工作计划,并能按时完成各级考核指标。
(二)项目支出绩效自评
2019年在医院党委的正确领导下,我院认真履行部门职责,各个项目按照项目实施方案稳步推进工作计划,并能按时完成各级考核指标,严格按照项目实施方案,制定评价指标,资金使用严格按照项目要求及标准,在规定范围内进行支付。
(三)项目绩效目标管理
健全项目资金的核算与管理制度,跟进执行进度,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,确保资金使用达到预期目标,资金管理规范,资金使用有效,提高了管理水平和资金使用效益。
(四)部门整体支出绩效自评报告
严格按照上级有关规定和要求,督促落实此项工作,保证项目工作顺利有效的开展,高度重视,统一思想,设立项目绩效目标,我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制,保证预算项目资金合理合规合法使用,确保预算执行进度,加强会计监督,切实提高财政资金使用效益。
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
我单位无此情况
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、事业收入,是指我单位开展专业活动及其辅助活动实现的收入。
3、其他收入,是指我单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。