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索引号000014348/2024-00480
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发布机构石屏县融媒体中心
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文号
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发布日期2024-02-18
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时效性有效
石屏县融媒体中心2024年部门预算
监督索引号53252500973400000
附件1
石屏县融媒体中心2024年部门预算
石屏县融媒体中心部门2024年预算公开目录
第一部分 石屏县融媒体中心部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县融媒体中心部门2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。
2.围绕县委、县政府中心工作和社会民生, 充分利用广播电视、内刊、网络和“两微一端”等媒体资源, 组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动,发挥建设性舆论监督作用,完成上级下达的各项内外宣传任务。
3.负责内刊、广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作, 抓好新技术引进和开发,实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准, 开发广播电视和新媒体资源,增强综合发展能力。
4.贯彻行业有关管理规定, 加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及内刊的安全出版、设备设施安全防范等工作。
5.立足媒体资源优势, 拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、会展、电子商务等传媒衍生产业,确保国有资产保值增值,补充传媒业务发展所需经费。
6.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。
7.负责全县新闻队伍的思想政治建设、职业道德教育,抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
石屏县融媒体中心设有:办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术部、业务拓展部、新媒体部7个部室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2024年,我中心将继续紧紧围绕县委、县政府中心工作,以创新发展为动力,继续推动融媒事业转型发展。
1.坚持“移动优先,内容为王”原则,加强全媒体传播体系建设。积极策划推出一批有深度、有黏度、生动鲜活的新媒体“爆款”作品,使实景航拍、全景直播、图文内容等常态化呈现,真正做到新媒体产品生产有声有色。重点打造“魅力石屏”各新媒体平台,加大原创产品的生产力度,倾力打造“爆款”类新闻; 二是加大短视频创作力度。紧盯新媒体行业内容生产风向标,整合全媒体资源,聚焦阶段性重大主题,坚持在贴近群众上下功夫,善于运用短、活、新的打开方式,将图文领域的深度化优势转化到短视频上来,努力创制一批内容精准、 创意新颖、用户喜欢的短视频产品,真正实现以最快速度吸引受众眼球。
2.优化体制机制,激发发展活力。深入推进人才制度改革,创新人才引导机制,努力为人才创业创新、成长成才提供发展平台和机制保障,不断提高主流媒体人才吸引力和竞争力。一是创新方式,切实引进一批新媒体运营、新媒体技术性人才。探索与专业院校合作等方式,加大平台、经费和薪酬保障支持力度,不断加强融媒体人才和团队的培养,努力促进业务骨干在传媒新知识、新技术、新应用等方面能力素质快速提升。二是优化人才激励机制,完善《石屏县融媒体中心聘用制人员岗位职责及绩效考核办法(试行)》,建立考核评价机制和更加灵活的薪酬分配机制,完善与全媒体发展相适应的绩效考核体系,加快推动采编专业人才向生产一线集聚。进一步调动优秀人才工作主动性,更好地推进人才提升素质、加快转型,以适应媒体融合发展的需要。
3.坚决确保融媒体安全刊播。加强网络舆论监督管理,严格执行三审制度,排查隐患,切实加强网络安全和广播电视安全播出工作,以“内容刊播,安全第一”为目标,坚决确保全年媒体内容安全刊播。
4.扎实做好意识形态工作,进一步落实意识形态工作责任。深刻认识意识形态工作的重要性,统一领导、分工明确、积极配合,共同提高意识形态工作的新格局。加强对运行的媒体平台管理,认真贯彻落实网络意识形态工作责任制,切实把好导向关、政策关、内容关。
5.落实党风廉政建设工作责任制。进一步强化党风廉政建设日常工作的开展,进一步明确领导班子及成员的责任范围、内容逐级分解责任,确保各单位任务清晰,真正落实“一岗双责”,进一步完善相关制度。认真贯彻中央八项规定精神,坚持党管人才,切实做好干部职工廉洁纪律,做好节假日期间纪律作风,做好公务用车管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制16人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人,其中: 离休 0人,退休 11人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,130,432.81元,其中:一般公共预算3,130,432.81元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比减少了69,157.80元, 主要原因是:一般公共预算、其他收入经费减少。在职人员退休1人,事业人员工资支出减少,联办栏目合作、广告收入较上年减少致使其他收入经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 3,130,432.81元,其中:本年收入3,130,432.81元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,130,432.81元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了69,157.80元, 主要原因是:一般公共预算、其他收入经费减少。在职人员退休1人,事业人员工资支出减少,联办栏目合作、广告收入较上年减少致使其他收入经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 3,130,432.81元。财政拨款安排支出 3,130,432.81元,其中:基本支出3,130,432.81元,与上年对比减少了69,157.80元, 主要原因是:一般公共预算、其他收入经费减少,在职人员退休1人,事业人员工资支出减少,致使事业支出减少;联办栏目合作、广告收入较上年减少致使其他收入经费减少;项目支0元,石屏县融媒体中心2023年和2024年无项目预算;单位自有资金0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出预算支出
2,173,017.52元。与上年对比减少了158,815.23元,主要原因是:在职人员减少1人。主要用于事业人员工资支出。
2080502事业单位离退休预算支出307,146.80元,与上年对比增加了28,316.80元,主要原因是:退休人员增加1人。主要用于事业单位退休人员工资支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出254,942.24元,与上年对比减少了7,849.76元,主要原因是:在职人员减少1人。主要用于事业人员工资支出。
2080801死亡抚恤预算支出6,252.00元,与上年对比增加了780.00元,主要原因是:遗属补助基数上调。主要用于事业单位退休人员工资支出。
2101102事业单位医疗预算支出122,412.55元,与上年对比减少了4,208.34元,主要原因是:在职人员减少1人。主要用于事业人员工资支出。
2101103公务员医疗补助预算支出63,099.25元,与上年对比减少了2,169.25元,主要原因是:在职人员减少1人。主要用于事业人员工资支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出15,337.17元,与上年对比增加了651.42元,主要原因是:退休人员增加1人。主要用于事业人员工资支出。
2210201住房公积金预算支出188,225.28元,与上年对比增加了14,136.48元,主要原因是:住房公积金基数上调。
主要用于事业人员工资支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利预算支出2,756,159.21元 ,其中:基本支出2,306,159.21元,项目支出450,000.00元。与上年对比减少47,634.28元,主要原因是:在职人员减少1人。
商品和服务支出预算支出61,974.80元,其中:基本支出61,974.80元,项目支出0元。与上年对比减少520.40元,主要原因是:在职人员减少1人。
对个人和家庭的补助支出312,298.80元,其中:基本支出306,046.80元,项目支出6,252.00元。与上年对比增加了28,996.80元,主要原因是:退休人员增加1人。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,500.00元,较上年减少274.00元,下降0.21%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县融媒体中心部门2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较上年相比无变化。
(二)公务接待费
石屏县融媒体中心2024年公务接待费预算为73,000.00元,较上年减少14.00元,下降0.02%,国内公务接待批次为50次,共计接待452人次。与上年对比减少的主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费支出。举办大型活动次数较上年减少接待批次减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为54,500.00元,较上年减少260.00元,下降0.47%。其中:公务用车购置费0元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费54,500.00元,较上年减少260.00元,下降0.47%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。与上年对比减少的主要原因是:厉行节约,严控公务用车购置及运行维护费支出。记者下乡采访任务较上年减少,公务用车量减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付金。
2.其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
3.用事业基金弥补收支差额,为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
4.基本支出,指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6.“三公”经费,指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费,指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县融媒体中心2024年机关运行经费为0元,较上年减少0元,下降0%。本单位属于财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,石屏县融媒体中心资产总额4,622,497.01元,其中,流动资产732,348.41元,固定资产595,608.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程2,700,000.00元,无形资产594,539.84元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加740,754.72元,其中固定资产减少1,077,602.39元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;无偿划拨车辆1辆,账面原值368,625.00元;报废报损资产1项,账面原值1,416,412.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。
石屏县融媒体中心
2024年2月18日
监督索引号53252500973400111
附件【附件2:部门预算公开表(石屏县融媒体中心)20240929111705358.xls】