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索引号/2025-00122
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发布机构000014348/2018-00278
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文号
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发布日期2025-02-08
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时效性有效
石屏县政务服务管理局(本级)2025年部门预算
监督索引号53252500149900200000
石屏县政务服务管理局(本级)2025年部门预算
石屏县政务服务管理局(本级)2025年预算公开目录
第一部分 石屏县政务服务管理局(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县政务服务管理局(本级)2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 石屏县政务服务管理局(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责石屏县政务服务中心、石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心的建设和管理工作。
2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。
3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。
4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。
5.负责协调全县政务系统发展,促进政务信息资源共享。
6.会同相关部门根据有关法律、法规,拟订公共资源交易活动有关制度和石屏县公共资源交易目录。
7.承担石屏县“12345”政务热线管理工作。
8.承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。
9.指导推进乡镇、村委会(社区)为民服务中心业务工作。
10.完成县委、政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
石屏县政务服务管理局(本级)人员编制核定10名(其中:行政编制6名、机关工勤编制1名、事业编制3名)。内设4个科室和1个中心,分别为:办公室、政务服务和监督检查科、行政审批制度改革科和县投资项目审批服务中心。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.深化“放管服”改革优化营商环境。按照中央和省、州的统一部署,配合相关职能部门积极推进行政审批制度改革,健全完善投资项目审批中心建设与管理,进一步精简行政审批、优化审批流程、提高审批效率,努力打造审批服务示范窗口和良好的营商环境。
2.加强“互联网+政务服务”能力。一是积极做好新政务服务平台建设。二是加快推进“互联网+监管”系统建设。
3.稳步推进行政审批服务。坚持依法、便民、廉洁、高效原则,以“流程最简、时限最短、服务最优”为目标,各部门进入审批中心办理的事项均统一在中心受理,内部流转,统一出件,无体外循环情形,真正做到了“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”。
4.不断规范公共资源交易。真正实现了交易平台“建起来、联起来、用起来”的目标,有效推进了公平公正交易。积极推进“政采云”平台上线运行工作,有效解决了政府采购“价格高、质量差、效率低”等问题,推进政府采购更加规范、透明、廉洁、高效,实现了政府采购“零上门”服务。通过以制度、规范、规定加强对参与交易活动的投标人、招标人、代理机构、评标专家、跟标人员场内交易行为管理,通过用制度管权、用制度管事、用制度管人,打造“公正办事、公平竞争、公开监督、诚实信用”的公共资源交易环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制6人,工勤人员编制1人,事业编制3人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1555481.19元,其中:一般公共预算1555481.19元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比财政总收入减少122352.47元,主要原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1555481.19元,其中:本年收入1555481.19元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1555481.19元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少122352.47元,主要原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2025年部门预算总支出 1555481.19元。财政拨款安排支出 1555481.19元,其中:基本支出1505481.19元,与上年对比基本支出减少122402.47元,主要原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工;项目支出50000元,与上年对比支出一致,主要原因是财政安排的特定目标项目资金不变。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201(类)03(款)01(项)行政运行支出788201.16元,主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费等支出,与上年相比预算支出减少102110.96元,主要原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
2.201(类)03(款)02(项)一般行政管理事务支出50000元,主要用于其他项目支出,与上年对比支出一致,主要原因是财政安排的特定目标项目资金不变。
3.201(类)03(款)50(项)事业运行支出333777元,主要用于事业人员工资福利、公用经费、工会费等支出,与上年相比支出增加8956.99元,主要原因是人员基本工资调增。
4.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出149051.84元,主要用于机关事业人员养老保险缴费支出,与上年相比预算支出减少11863.2元,变动原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
5.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出48444.63元,主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗和生育保险缴费支出,与上年相比预算支出减少6595.6元,变动原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
6.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出24118.17元,主要用于事业人员基本医疗、大病医疗、和生育保险缴费支出,与上年相比支出增加1579.06元,变动原因是缴费基数增大,费用增加。
8.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出37694.96元,主要用于基本医疗保险基金支付后的且符合基本医保“三个目录”(基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准)的剩余个人自付费用,予以适当补助。与上年对比公务员医疗补助支出减少2294.39元。主要原因是经县委、县人民政府研究决定,我县国家公务员医疗补助从2021年1月开始正式按石医保发〔2021〕2号执行,2025年基数调减。
9.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出5544.15元,用于行政事业单位医疗方面的支出,与上年相比减少1383.01元,,变动原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
10.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出117557.28元,主要用于单位承担住房公积金缴费支出,与上年相比支出减少9783.36元,变动原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1416901.99元(其中:基本支出1416901.99元,项目支出0元)。与上年对比,财政拨款支出减少111034.39元,主要原因是与上年相比本年度在职职工减少一名职工。
商品和服务支出137487.2元(其中:基本支出87487.2元,项目支出50000元)对个人和家庭的补助1092元。与上年对比财政拨款支出减少12460.08元,主要原因是日常公用经费支出减少。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县政务服务管理局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13890元,较上年减少10元,下降)0.07%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县政务服务管理局(本级)2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
石屏县政务服务管理局(本级)2025年公务接待费预算为13890元,较上年减少10元,下降0.07%,国内公务接待批次为6次,共计接待30人次。公务接待减少原因是石屏县政务服务管理局严格落实中央八项规定精神,践行厉行节约精神,严控“三公”经费支出,严守接待标准,压缩了接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县政务服务管理局(本级)年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县政务服务管理局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为87487.2元,较上年减少12460.08元,减少14.2%。与上年相比减少的主要原因是用于购置办公桌椅资本性支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,石屏县政务服务管理局(本级)资产总额2390079.61元,其中,流动资产2874.6元,固定资产1863188.82元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产524016.19元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少553892.22元,其中固定资产减少423381.56元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
石屏县政务服务管理局(本级)
2025年2月5日
监督索引号53252500149900200111
附件【附件2.石屏县政务服务管理局(本级)预算公开表20250207100742846.xls】