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  • 2025年
  • 索引号
    /2025-00130
  • 发布机构
    000014348/2018-00278
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-08
  • 时效性
    有效

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年部门预算

监督索引号53252500936003000000

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年部门预算

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年预算公开目录

第一部分 石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表




第一部分 石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案我单位基本职能主要有以下几方面:

  1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.通过专门教育方式,实施教育矫治,帮助孩子们回归普校、回归家庭、回归社会。

(二)机构设置情况

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)设有:校长办公室、办公室、教导处、政教处、总务处。所属单位0个。

)重点工作概述

2025年重点工作任务是将以特色的教育模式,帮助叛逆少年重新社会化、解决行为问题,改善行为失调,使其正确认识社会,恢复正常生活,帮助他们实现更好的自我调整功能和恢复正常的社会功能。

二、预算单位基本情况

单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2事业编制7人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入1,579,908.75元,其中:一般公共预算1,579,908.75元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入0上年结转0元。

与上年对比增加33,734.34元,增长2.18%主要原因是岗位变动、正常晋升后岗位及薪级工资增加,人员工资相对增加;各项保险、住房公积金核定基数提高,相对应的保险,住房公积金增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,579,908.75元,其中:本年收入1,579,908.75元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,579,908.75元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33,734.34元,增长2.18%主要原因是岗位变动、正常晋升后岗位及薪级工资增加,人员工资相对增加;各项保险、住房公积金核定基数提高,相对应的保险,住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,579,908.75元。财政拨款安排支出 1,579,908.75元,其中基本支出1,578,408.75,与上年对比增加33,934.34元,增长2.20%主要原因是岗位变动、正常晋升后岗位及薪级工资增加,人员工资相对增加;各项保险、住房公积金核定基数提高,相对应的保险,住房公积金增加项目支出1500,与上年对比减少200元,降低11.76%主要原因是学生人数减少,公用经费相应减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205(类)02(款)03(项)初中教育款2025年预算安排支出1,500.00元。主要用于公用经费支出。与上年对比减少1,118,367.7元,减少99.87%,主要原因是本单位主款由2050203初中教育变为2050702专门学校教育。

2.205(类)07(款)02(项)专门学校教育2025年预算安排支出1,141,770.13元。主要用于工资福利支出。与上年对比增加1,141,770.13元,增加100.00%,主要原因是本单位主款由2050203初中教育变为2050702专门学校教育。

3.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出款2025年预算安排支出171,650.88元。主要用于职工养老保险支出与上年对比增加3,216.96元,增长1.91%,主要原因是养老保险缴费基数上调。

4.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗款2025年预算安排支出85,101.79,主要用于职工医疗保险支出。与上年对比增加2,140.02元,增长2.58%,主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

5.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助款2025年预算安排支出44,208.72元。主要用于职工公务员医疗补助支出。与上年对比增加1,444.92元,增长3.38%,主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。

6.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出款2025年预算安排支出7,972.27元。主要用于职工工伤保险支出与上年对比增加1,295.13元,增长19.40%,主要原因是工伤保险缴费基数上调。

7.221(类)02(款)01(项)住房公积金款2025年预算安排支出127,704.96元。主要用于职工住房公积金支出。与上年对比增加2,234.88元,增长1.78%,主要原因是公积金缴费基数上调。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资,支出508,320.00元(其中:基本支出508,320.00元,项目支出0元)。与上年对比增加17,784.00元,增长3.63%主要原因是岗位变动、正常晋升后岗位及薪级工资增加

2.30102津贴补贴,支出49,932.00元(其中:基本支出49,932.00元,项目支出0元)。与上年对比增加0元,增长0.00%。与上一年相比没有变化。

3.30103奖金,支出44,010.00元(其中:基本支出44,010.00元,项目支出0元)。与上年对比增加4,482.00元,增长11.34%主要原因是岗位变动、正常晋升后岗位及薪级工资增加

4.30107绩效工资,支出522,156.00元(其中:基本支出522,156.00元,项目支出0元)。与上年对比增加840.00元,增长0.16%主要原因是岗位变动、正常晋升后岗位及薪级工资增加

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费,支出171,650.88元(其中:基本支出171,650.88元,项目支出0元)。与上年对比增加3,216.96元,增长1.96%,主要原因是养老保险缴费基数上调。

6.30110职工基本医疗保险缴费,支出85,101.79元(其中:基本支出85,101.79元,项目支出0元)。与上年对比增加2,140.02元,增长2.58%,主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

7.30111公务员医疗补助缴费,支出44,208.72元(其中:基本支出44,208.72元,项目支出0元)。与上年对比增加1,444.92元,增长3.38%,主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。

8.30112其他社会保障缴费,支出15,482.00元(其中:基本支出15,482.00元,项目支出0元)。与上年对比增加1435.88元,增长10.22%,主要原因是缴费基数上调。

9.30113住房公积金,支出127,704.96元(其中:基本支出127,704.96元,项目支出0元)。与上年对比增加2,234.88元,增长1.78%,主要原因是公积金缴费基数上调。

10.30228工会经费,支出9,842.40元(其中:基本支出9,842.40元,项目支出0元)。与上年对比增加355.68元,增长3.75%,主要原因是人员经费增加。

11.30201办公费,支出办公费800.00元(其中:基本支出0元,项目支出800.00元)。与上年对比减少100.00元,降低11.11%,主要原因是学生人数减少,公用经费减少。

12.30208费,支出700.00元(其中:基本支出0元,项目支出700.00元)。与上年对比增加700.00元,增长100.00%,主要原因是上一年未做水的预算。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

无对下转移支付。

)按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025一般公共预算财政拨款三公经费合计18,820.00元,较上年减少80.00元,减少0.42%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年公务接待费预算18,820.00元,较上年减少80.00元,减少0.42%国内公务接待批次为39次,共计接待310人次

减少原因是按照厉行节约原则减少公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年公务用车购置及运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年机关运行经费安排0元,与上年对比没有变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)资产总额7,499.12元,其中,流动资产121.36 元,固定资产7,377.76 元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加7,316.16元,其中固定资产增加7,377.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月(20251月上报)资产月报数据。




石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)  

202527


监督索引号53252500936003000111





附件【石屏县第四中学(石屏县专门教育学校)2025年部门预算公开表20250207111357926.xlsx