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  • 2025年
  • 索引号
    /2025-00139
  • 发布机构
    000014348/2018-00278
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-08
  • 时效性
    有效

石屏县龙武中学2025年部门预算

监督索引号53252500936001400000

石屏县龙武中学2025年部门预算

石屏县龙武中学2025年预算公开目录

第一部分 石屏县龙武中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙武中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



部分 石屏县龙武中学2025部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

石屏县龙武中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位,事业编制43名。设校长1名、副校长2名。创办于1974年,是一所具有独立法人资格的中学,配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划,抓好组织实施和落实工作,严格控制辍学,推进九年义务教育。

(二)机构设置情况

石屏县龙武中学设有:行政办公室、党政办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、财务室。所属单位0个。

)重点工作概述

2025年我单位主要是在提高教学质量、提供优质教育资源,端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善,在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数,紧紧围绕学校的教育教学工作,合理使用有限的资金,保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2事业编制41人。在职实有47人,其中: 财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入8,183,360.90元,其中:一般公共预算8,183,360.90元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入0上年结转0

与上年对比减少277,166.98元,下降3.28%。主要原因为人员调出相应人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费等减少,导致收入比去年减少

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入8,183,360.90,其中:本年收入8,183,360.90,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,183,360.90,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少277,166.98元,下降3.28%。主要原因为人员调出相应人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费等减少,导致收入比去年减少

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出8,183,360.90财政拨款安排支出 8,183,360.90,其中基本支出8,166,560.90,上年对比减少276,966.98元,下降3.28%。主要原因为人员调出,人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费基数减少,导致支出比去年减少项目支出16,800.00,与上年对比减少200.00下降1.18%主要原因为本年学生人数减少,相应公用经费项目支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育5,759,823.70元,主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比减少263,995.82元,下降4.38%。主要原因为人员减少工资、基本养老保险、住房公积金缴费基数减少,导致支出比去年减少。

2080502事业单位离退休286,985.20元,主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加31,068.40元,增长12.14%。主要原因为退休人员增加,相应退休费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出820,338.72元,主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少38,612.64元,下降4.50%。主要原因为人员减少工资减少导致养老保险缴费支出相应减少。

2080801死亡抚恤13,104.00元,主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加624.00元,增长5.00%。主要原因为遗属补助调整增加,导致相应支出增加。

2101102事业单位医疗406,707.61元,主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少8,147.23元,下降1.96%。主要原因为人员调出减少导致相应支出减少。

2101103公务员医疗补助240,558.60元,主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加26,715.90 元,增长12.49%。主要原因为公务员医疗补助缴费基数调整增加,相应支出增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出43,821.47元,主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加4,647.13元,增长11.86%。主要原因为其他行政事业单位医疗缴费基数调整增加,相应支出增加。

2210201住房公积金612,021.60 元,主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比减少29,466.72 元,下降4.59%。主要原因为人员减少工资减少导致缴费基数变小相应支出减少。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出8,166,560.90 元,项目支出16,800.00 元)。

其中:基本支出8,166,560.90元,上年对比减少276,966.98元,下降3.28%。主要原因为人员调出,人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费基数减少,导致支出比去年减少;项目支出16,800.00元,与上年对比减少200.00元,下降1.18%。主要原因为学生人数减少,相应公用经费项目支出减少。

基本支出:30101基本工资2,265,444.00 元。与上年相比减少 84,276.00 元,下降3.59%。主要原因为人员减少工资支出减少。

30102津贴补贴 534,924.00元。与上年相比减少25,980.00元,下降4.63%。主要原因为人员减少导致津补贴减少。

30103奖金196,737.00元。与上年相比增加 8,427.00 元,增长4.48%。主要原因为新增事业人员优秀奖励,相应奖金支出增加。

30107绩效工资2,666,412.00元。与上年相比减少 158,700.00元,下降5.62%。主要原因为人员调出工资减少,相应绩效工资减少。

30108机关事业单位基本养老保险缴费 820,338.72 元。与上年相比减少38,612.64 元,下降4.50%。主要原因为人员减少工资减少导致养老保险缴费基数变小相应保险费减少。

30110职工基本医疗保险缴费 406,707.61元。与上年相比减少8,147.23元,下降1.96%。主要原因为人员调出减少导致相应支出减少。

30111公务员医疗补助缴费240,558.60元。与上年相比增加26,715.90元,增长2.49%。主要原因为新增退休人员公务员医疗补助资金相应支出增加。

30112其他社会保障缴费79,711.29 元。与上年相比增加 2,957.83 元,增长3.85%。主要原因为其他社会保障缴费调整增加相应保险缴费增加。

30113住房公积金612,021.60元。与上年相比减少 29,466.72元,下降4.59%。主要原因为人员调出工资减少导致缴费基数变小相应住房公积金减少。

30201办公费900.00元。与上年相比增加100.00元,增长11.11%。主要原因为退休人员增加导致退休人员办公费增加。

30228工会经费43,616.88元。与上年相比减少1,577.52 元,下降3.49%。主要原因为人员调出工资减少导致工会经费减少。

30302退休费285,985.20元。与上年相比增加 30,968.40 元,增长12.14%。主要原因为退休人员增加导致退休费增加。

30305生活补助13,104.00 元。与上年相比增加624.00 元,增长5.00%。主要原因为补助基数调整,生活补助增加。

项目支出:30206电费0元。与上年相比减少6,000.00元,下降100.00%。主要原因为本年没有电费预算项目支出。

30207邮电费0元。与上年相比减少4,000.00元,下降100.00%。主要原因为没有邮电费预算项目支出。

30209物业管理费9,200.00元。与上年相比增加9,200.00元,增长100.00%。主要原因为本年物业管理费项目支出增加。

30217公务接待费300.00元。与上年相比增加300.00元,增长100.00%。主要原因为公务接待费项目支出增加。

30231公务用车运行维护费7,300.00元。与上年相比增加300.00元,增长4.29%。主要原因为本年公务用车运行维护费项目支出增加。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

无对下转移支付。

)按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额16,500.00,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算16,500.00、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙武中学2025一般公共预算财政拨款三公经费合计40,080.00 元,较上年减少20.00元,下降0.05%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石屏县龙武中学2025因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

石屏县龙武中学2025公务接待费预算7,940.00元,较上年减少10.00元,下降0.13%,国内公务接待批次为3次,共计接待17人次

公务接待费预算减少主要原因是严格执行国家有关规定,厉行节约,公务接待人次减少

(三)公务用车购置及运行维护费

石屏县龙武中学2025公务用车购置及运行维护费32,140.00元,较上年减少10.00元,下降0.03%其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费32,140.00元,较上年减少10.00元,下降0.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降主要原因是公务用车使用次数减少,维修费和油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。

2.上年结转,上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。

3.结转下年,为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出,为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出,指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙武中学2025机关运行经费安排0元,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,石屏县龙武中学资产总额26,361,367.90元,其中,流动资产897,131.79元,固定资产25,464,236.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1,299,251.56 元,其中固定资产1,481,327.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入56,000.00元,其中出租资产25平方米,资产出租收入56,000.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。



石屏县龙武中学

202525


监督索引号53252500936001400111





附件【石屏县龙武中学2025年部门预算表20250205034318675.xlsx