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  • 2025年
  • 索引号
    /2025-00152
  • 发布机构
    000014348/2018-00278
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-08
  • 时效性
    有效

云南省石屏县第二中学2025年部门预算

监督索引号53252500936000700000

云南省石屏县第二中学2025年部门预算

云南省石屏县第二中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省石屏县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省石屏县第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



部分 云南省石屏县第二中学2025部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校基本职能主要有以下几方面:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)机构设置情况

云南省石屏县第二中学设有:校长室(兼党总支副书记室)、党总支书记室、党总支专职副书记室、德育副校长室、教学副校长室、行政副校长室、校办室、教务处、教科室、政教处、团委办公室、总务处、财务室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年重点工作任务是实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制148人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制148人。在职实有124人,其中: 财政全额保障124人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人,其中:离休0人,退休77人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,213,368.71元,其中:一般公共预算25,213,368.71元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0,上年结转0

与上年对比减少1,316,645.44减少4.96%主要原因是我单位年末实有人数比去年减少10人,工资、保险等减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,213,368.71元,其中:本年收入25,213,368.71元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款25,213,368.71元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,316,645.44减少4.96%主要原因是我单位年末实有人数比去年减少10人,工资、保险等减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,213,368.71元。财政拨款安排支出25,213,368.71元,其中:基本支出25,195,868.71元,与上年对比减少1,316,445.44元,主要原因是我单位年末实有人数比去年减少10人,工资、保险等减少;项目支出17,500.00元,与上年对比减少200.00元,主要原因是财政减少对我单位公用经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12050203初中教育支出3,395,435.71元,主要用于初中在职人员工资福利支出、工会经费支出,与上年相比减少了764,378.11 元,减少18.38%,主要变动原因是今年初中在职实有人数比上年减少5人,工资预算减少,从而减少了初中款的预算。

2205024高中教育支出13,231,697.61 元,主要用于高中在职人员工资福利支出、工会经费支出,与上年相比减少489,840.60 元,减少3.57%,主要变动原因是高中在职实有人数比上年减少5人,工资预算减少,从而减少了高中款的预算。

32080502事业单位离退休支出2,204,436.80 元,主要用于退休人员工资支出,与上年相比增加131,373.80 元,增加6.34%,主要变动原因是退休人员增加。

42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,395,779.68 元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出,与上年相比减少185,673.76 元,减少7.19%,主要变动原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

52080801死亡抚恤支出34,248.00元,主要用于遗属补助支出,与上年相比增加240元,增加0.71%,主要变动原因是调整了补助标准,导致遗属补助预算增加。

62101102事业单位医疗支出1,182,906.57 元,主要用于在职人员基本医疗保险支出,与上年相比减少83,115.70 元,减少6.57%,主要变动原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此医疗保险费缴费支出减少。

72101103公务员医疗补助851,367.57 元,主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴费支出,与上年相比增加198,778.77 元,增加30.46%,主要变动原因是调增缴费基数。

82101199其他行政事业单位医疗支出142,103.49 元,主要用于在职人员和退休人员大病医疗补助缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出,与上年相比增加14,328.24 元,增加11.21%,主要变动原因是调增缴费基数。

92210201住房公积金1,775,393.28 元,主要用于在职人员住房公积金支出,与上年相比减少138,358.08 元,减少7.23%,主要变动原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此住房公积金支出减少。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

130101基本工资7,032,948.00 元,与上年相比减少539,724.00 ,减少7.13%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此基本工资减少。

230102津贴补贴1,447,980.00 元,与上年相比减少105,768.00 元,减少6.81%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此津贴补贴减少。

330103奖金606,479.00 元,与上年相比减少4,477.00 元,减少0.73%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此奖金减少。

430107绩效工资7,281,216.00 元,与上年相比减少585,492.00 元,减少7.44%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此绩效工资减少。

530108机关事业单位基本养老保险缴费2,395,779.68 元,与上年相比减少185,673.76 元,减少7.19%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此机关事业单位基本养老保险缴费减少。

630110职工基本医疗保险缴费1,182,906.57 元,与上年相比减少83,115.70 元,减少6.57%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此职工基本医疗保险缴费减少。

730111公务员医疗补助缴费851,367.57 元,与上年相比增加198,778.77 元,增加30.46%,主要原因是我单位在职退休实有人数较上年增加2人,缴费基数调增,因此公务员医疗补助缴费增加。

830112其他社会保障缴246,918.85 ,与上年相比增加6,205.01 元,增加2.58%,主要原因是调增失业保险基数。

930113住房公积金1,775,393.28 元,与上年相比减少138,358.08 元,减少7.23%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此住房公积金减少。

1030201办公费24,200.00 元(其中:基本支出7,700.00元,项目支出16,500.00 元)与上年相比基本支出增加800.00元,增加11.59%,主要原因是退休人员增加,退休公用经费增加;项目支出减少200.00元,减少1.20%,主要原因是财政减少对我单位公用经费预算。

1130217公务接待费1,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出1,000.00元)。与上年对比无变动。

1230228工会经费136,194.96 元,与上年相比减少10,434.48 元,减少7.12%,主要原因是我单位在职实有人数较上年减少10人,因此工会经费减少。

1330301离休费0元,与上年相比减少164,556.00元,减少100%,主要原因是我单位离休人员已去世。

1430302退休费2,196,736.80 元,与上年相比增加295,129.80 元,增加15.52%,主要原因是退休人员增加。

1530305生活补助34,248.00 元,与上年相比增加240.00元,增加0.71%,主要变动原因是调整了补助标准,导致遗属补助预算增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无对下转移支付。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

(三)经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第二中学2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计35,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降12.50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省石屏县第二中学2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

云南省石屏县第二中学2025年公务接待费预算为35,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降12.50%国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少原因是学校厉行节约,减少不必要的公务接待开支

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金。

2、上年结转:上年预算未完成按有关规定结转到本年,按原用途继续使用的资金。

3、结转下年:为当年支出预算未完成,按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出:为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出:指基本支出外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省石屏县第二中学2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因为我单位无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,云南省石屏县第二中学资产总额57,531,003.55元,其中,流动资产1,082,179.51元,固定资产50,937,060.45元,对外投资及有价证券0元,在建工程502,122.59元,无形资产5,009,641.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2,748,158.16元,其中固定资产减少2,994,120.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入1,399,083.82元,其中出租资产336平方米,资产出租收入1,399,083.82。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。



云南省石屏县第二中学

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监督索引号53252500936000700111





附件【云南省石屏县第二中学2025年部门预算公开表20250206115646049.xlsx