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索引号/2025-00166
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发布机构000014348/2018-00278
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文号
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发布日期2025-02-08
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时效性有效
石屏县地震局2025年部门预算
监督索引号53252503200500000
石屏县地震局2025年部门预算
石屏县地震局2025年预算公开目录
第一部分 石屏县地震局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县地震局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 石屏县地震局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署,组织拟订相关规章和规范性文件,并监督检查其执行情况。
2.组织拟订全县防震减灾工作规划,制定全县防震减灾工作年度计划,并组织实施。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系;按照全国、全省、全州地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全县地震台网(站)及信息系统建设,实现资源共享;制定全县震情跟踪工作方案并组织实施;管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4.会同有关部门建立震灾预防工作体系;负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作;负责管理全县地震灾害预测;负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。
5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理;参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。
6.承担全县地震行政许可、行政处罚工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。
7.完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、监测预报科(地震观测站)、震害防御科(防震应急办公室)。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年重点工作任务介绍:
1.抓好跟踪分析管理。坚持24小时值班制度,做好观测资料收集、处理和上报,每天对数据进行跟踪分析,保证数据的连续可靠。密切关注震情形势,加强震情分析会商,监视震情发展动态。抓好仪器设备运行维护管理,确保各种设备的正常运转和观测记录资料的连续可靠,不断提高观测记录质量,争取尽快纳入省级以上评比。加强“三网一员”建设,不断提高群测群防能力。
2.强化科普知识宣传。开展防震减灾知识宣传,完善防震减灾宣传教育工作机制,结合“5·12”、“11·6”等重要时间节点,开展不同手段、不同层次、不同区域的宣传,不断提高防震减灾知识的普及率。指导好地震预警终端的使用,定期组织安装单位操作人员培训,确保地震预警终端的管理和高效预警作用。
3.提高地震应急能力。针对石屏县山区震后极易出现道路、通信中断的实际,积极指导乡镇、村委会(社区)建立和完善地震应急预案。围绕灾后人员搜救、伤员救治、受灾群众转移安置、抢通保通、等应急处置工作,强化队伍素质,切实加强轻骑兵救援队伍建设,提高受困人员搜救能力和极端情况的救援能力,不断加强基层救援能力建设,在专业力量无法第一时间抵达前,充分发挥“第一响应人”作用,不断提高基层快速响应能力。
4.继续抓好项目建设。持续推进“两大工程”项目建设,配合做好项目建设协调工作。力争将石屏地震综合观测站打造成为全国、全省一流,全州具有示范引领作用的规范化“精品”台站。同时积极谋划,聚焦长远发展,争取省、州更多项目支持,为石屏防震减灾事业持续发展增砖添瓦。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1523111.92元,其中:一般公共预算1523111.92元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比减少339948.21元,主要原因是在职人员减少,人员经费收入减少,其他预算收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1523111.92元,其中:本年收入1523111.92元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1523111.92元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少289948.21元,主要原因是在职人员减少,人员经费收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1523111.92元。财政拨款安排支出 1523111.92元,其中:基本支出1473111.92元,与上年对比减少289948.21元,主要原因是在职人员减少,人员经费收入减少;项目支出50000元,与上年对比无增减变动,主要是财政每年安排同等项目资金。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2240550款(灾害防治及应急管理支出/地震事务/地震事业机构)2025年预算支出为980551.45元,主要用于工资福利支出和日常办公费用支出。与上年对比减少223344.86元,下降19.88%。主要原因分析:单位在职人员减少,减少人员经费和公用经费支出。
2240599款(灾害防治及应急管理支出/地震事务/其他地震事务支出)2025年预算支出为50000元,主要用于地震局日常水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费用支出。与上年对比无增减变动。
2080502款(社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休)2025年预算支出为113233.6元。主要用于退休人员的退休费支出。与上年对比增加29591.80元,增长35.38%。主要原因分析:政策性调整退休人员退休费用支出。
2080505款(社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出)2025年预算支出为143483.68元,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少36167.84元,下降20.13%。主要原因分析:单位在职人员减少。
2101102款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗)2025年预算支出为71269.12元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少16471.45元,下降18.77%。主要原因分析:在职人员减少,减少单位职工基本医疗保险缴费支出。
2101103款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助)2025年预算支出为50454.28元,主要用于在职职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加5227.18元,增加11.56%。主要原因分析:政策性调整公务员医疗补助支出。
2101199款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出)2025年预算支出为6701.55元,主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。与上年相比减少1749.92元,下降20.71%。主要原因分析:在职人员减少,减少职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。
2210201款(住房保障支出/住房改革支出/住房公积金)2025年预算支出为107418.24元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比减少27033.12元,下降20.11%。主要原因分析:在职人员减少,减少在职职工住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1473111.92元,项目支出50000元)。与上年对比,基本支出减少289948.21元,下降16.45%,主要原因是在职人员减少,减少人员经费支出;项目支出与上年对比无增减变动。
按经济科目分类:工资福利支出1328577.28元,其中:基本工资379452元、津贴补贴75456元,奖金33421元,绩效工资454644元,机关事业单位基本养老保险缴费143483.68元,职工基本医疗保险缴费71269.12元,公务员医疗补助缴费50454.28元,其他社会保险缴费12978.96元,住房公积金107418.24元;商品和服务支出81701.04元,其中:办公费10400元,水电费2000元,邮电费10000元,差旅费9000元,公务接待费3000元,劳务费12000元,委托业务费18000元,工会经费7301.04元,公务用车运行维护费10000元;对个人和家庭的补助支出112833.60元,退休人员的退休费。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额10000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元,较上年减少0元,下降0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县地震局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:无增减变动。
(二)公务接待费
石屏县地震局2025年公务接待费预算为35000元,较上年减少0元,下降0%,国内公务接待批次为58次,共计接待420人次。
增减变化原因:无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县地震局2025年公务用车购置及运行维护费为36000元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费36000元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县地震局2025年县本级项目支出共有1项,安排项目资金50000元,三级指标,指标值:维护管理地震监测台,确保观测数据质量,保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定,绩效指标值设定依据及数据来源:《地震监测管理条例》及管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作方案。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出,指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。
3.项目支出,除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县地震局2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,增长0%,主要原因分析:本部门属于事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,石屏县地震局资产总额3146380.56元,其中,流动资产547933.73元,固定资产净值120899.35元,对外投资及有价证券0元,在建工程2476832.48元,无形资产715元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加246218.95元,其中:固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
石屏县地震局
2025年2月6日
监督索引号53252503200500111
附件【石屏县地震局2025年部门预算公开表20250207040123507.xls】