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索引号spxmzj/2025-00002
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发布机构石屏县民政局
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文号
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发布日期2025-02-10
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时效性有效
石屏县殡仪馆2025年部门预算公开
监督索引号53252500531400100000
石屏县殡仪馆2025年预算公开目录
第一部分 石屏县殡仪馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分石屏县殡仪馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 石屏县殡仪馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案,石屏石屏县殡仪馆为石屏县民政局管理的股所级财政全额拨款公益二类事业单位,事业编制9名。主要职责:宣传贯彻国家殡葬政策、法规;配合监督检查殡葬法规落实情况,会同有关部门处理违法案件;提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化等有偿服务。
(二)机构设置情况
石屏县殡仪馆设有:馆长室、办公室、财务室、业务接待室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、深化殡葬改革,落实惠民政策。积极推进稳妥推行火葬和生态安葬,节约殡葬用地,革除丧葬陋习,倡导节约治丧,文明低碳祭扫,有效治理乱埋乱葬现象。进一步优化了殡葬服务内容、程序和标准,完善了便民惠民的殡葬服务体系,逐步形成了以基本殡葬服务为主体、选择性殡葬服务为补充的服务格局,牢固树立了便民利民的意识。认真执行《关于落实对优抚对象、特殊群体实行减免优惠的规定》和《云南省民政厅关于全省部分特殊困难群众火化补助的通知》文件精神对进行火化的农村五保供养对象、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象进行1000元/人的火化费补助。
2、进一步规范殡葬服务行为。严格按照物价部门的有关规定收取费用,对所有的殡葬服务项目以及丧葬用品销售价格进行明码标价并上墙张榜公布。在服务过程中,由丧户根据殡仪服务项目单,自行选择服务项目。对一些需要面议的服务项目,做好与丧户之间的沟通协调,不误导消费,不欺骗丧属。加强服务的标准化管理,不断提高服务品质和服务档次。
3、加大基础设施建设。对陈旧基础设施进行更新改造。
4、做好安全生产工作。严格要求,落实责任制,分工到人,不定时对馆区各电路、水路、消防设施等进行了巡查,严格各项操作程序,贯彻落实各项安全检查和24小时值班制度,开展安全教育,使每一名职工充分认识安全工作的重要性,始终绷紧安全弦,有效地保证了工作安全无事故。
5、加大殡葬改革宣传力度。抓住清明、春节祭扫等群众集中的有利时机,充分利宣传栏、布标、宣传资料、宣传车等宣传工具就党和国家的殡葬改革方针、政策进行了宣传,使群众充分认识到国家全面推行火化的重要意义。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制9人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中: 离休0人,退休 6人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1921236.71元,其中:一般公共预算1570236.71元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入350000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1000元,上年结转0元。
与上年对比减少31370.01元,减少的主要原因为事业收入预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1570236.71元,其中:本年收入1570236.71元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1570236.71元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加37629.99元,主要原因为社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1921236.71元。财政拨款安排支出1570236.71元,其中:基本支出1570236.71元,与上年对比增加37629.99元,主要原因为社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加;项目支出0元,与上年对比无变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502事业单位离退休2025年预算数为166595.4元,主要用于退休职工的公用经费、提高生活补贴部分、提高改革性补贴部分、荣誉津贴、独生子女奖励金。与上年对比增加0元。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为135815.68元,主要用于缴纳职工基本养老保险,与上年对比增加1266.72元,增加主要原因为基本养老保险缴费基数增加。
3、2080801死亡抚恤2025年预算数为6552元,主要用于遗属生活补助。与上年对比增加240元,增加的主要原因为遗属生活补助标准提高。
4、2081004殡葬2025年预算数为1029911.22元,主要用于在职人员及殡葬执法队人员的工资、在职人员公用经费、工伤保险缴纳、失业保险缴纳及工会经费缴纳。与上年对比增加11118.58元,增加的主要原因是在职人员基本工资增加、工会经费增加、失业保险缴费基数增加。
5、2101102事业单位医疗2025年预算数为67856.1元,主要用于缴纳职工基本医疗保险和生育保险。与上年对比增加4273.08元,增加的主要原因为基本医疗保险和生育保险缴费基数增加。
6、2101103公务员医疗补助2025年预算数为51486.8元,主要用于缴纳职工的公务员医疗补助,与上年对比增加18712.05元,增加的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。
7、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为9530.39元,主要用于缴纳职工的大病医疗保险和工伤保险,与上年对比增加1142.60元,增加的主要原因是工伤保险缴费基数增加。
8、2210201住房公积金2025年预算数为102489.12元,主要用于缴纳职工住房公积金。与上年对比增加876.96元,增加的主要原因为住房公积金缴费基数增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出:1363568.03元(其中:基本支出1363568.03元,项目支出0元),与上年对比增加37243.83元,增加的主要原因是在职人员基本工资增加、社会保险缴费基数增加、住房公积金缴费基数增加。其中:
30101基本工资:342264元(其中:基本支出342264元,项目支出0元)
30102津贴补贴:44796元(其中:基本支出44796元,项目支出0元)
30103奖金:30172元(其中:基本支出30172元,项目支出0元)
30107绩效工资:483216元(其中:基本支出483216元,项目支出0元)
30108机关事业单位基本养老保险缴费:135815.68元(其中:基本支出135815.68元,项目支出0元)
30110职工基本医疗保险缴费:67856.1元(其中:基本支出67856.1元,项目支出0元)
30111公务员医疗补助缴费:51486.80元(其中:基本支出51486.80元,项目支出0元)
30112其他社会保障缴费:15472.33元(其中:基本支出15472.33元,项目支出0元)
30113住房公积金:102489.12元(其中:基本支出102489.12元,项目支出0元)
30199其他工资福利支出:90000元(其中:基本支出90000元,项目支出0元)
2、302商品和服务支出:34121.28元(其中:基本支出34121.28元,项目支出0元),与上年相比增加146.16元,增加主要原因为工会经费增加。其中:
30201办公费:600元(其中:基本支出600元,项目支出0元)
30228工会经费:6521.28元(其中:基本支出6521.28元,项目支出0元)
30225专用燃料费:27000元(其中:基本支出27000元,项目支出0元)
3、303对个人和家庭的补助:172547.40元(其中:基本支出172547.40元,项目支出0元),与上年相比增加240元,增加的主要原因为遗属补助标准提高。其中:
30302退休费165995.4元(其中:基本支出165995.4元,项目支出0元)
30305生活补助:6552元(其中:基本支出6552元,项目支出0元)
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额24000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县殡仪馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元,较上年增加30000元,增长50%,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县殡仪馆2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2025年无因公出国(境)费
(二)公务接待费
石屏县殡仪馆2025年公务接待费预算为12000元,较上年减少1000元,下降7.7%,国内公务接待批次为18次,共计接待150人次。
下降的主要原因为我单位厉行节约,减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为78000元,与上年相比增加31000元。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费78000元,与上年相比增加31000元,增长65.96%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆与上年相比无变动。
增加的主要原因为2023年根据上级部门工作要求购置2辆殡仪车,但2024年预算时未将该2辆殡仪车所需经费预算在内,本年增加该2辆殡仪车的经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县殡仪馆2025年无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县殡仪馆2025年机关运行经费安排0元,较上年减少0元,下降0%,主要原因为本单位属于事业单位,无机关运行经费预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,石屏县殡仪馆资产总额4396717.13元,其中,流动资产204796.31元,固定资产4191920.82元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少722314.43元,其中固定资产减少667702.39元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值174800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
石屏县殡仪馆
2025年2月6日
监督索引号53252500531400100111
附件【石屏县殡仪馆2025年预算公开表20250208103154648.xlsx】