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索引号/2025-00203
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发布机构000014348/2018-00278
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文号
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发布日期2025-02-10
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时效性有效
石屏县信访局2025年部门预算
监督索引号53252500149800000
石屏县信访局2025年部门预算
石屏县信访局2025年预算公开目录
第一部分 石屏县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县信访局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 石屏县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合协调科、办信和网络信访科、接访督办科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年重点工作任务介绍:
1.持续推进信访工作法治化取得实效。一是加大对信访工作法治化的业务培训。采取多种学习和培训方式,提升信访干部专业能力和综合素养,坚持用法治思维谋划信访工作、在法治轨道上化解矛盾纠纷、靠法治方式解决信访问题,进一步增强群众工作能力,真正把工作做到群众心坎上。二是进一步规范受理行为。抓好信访工作法治化指南和“路线图”的学习运用,做到各环节各流程规范运行。对来访事项进行准确登记、上传,切实做到“底数清”,保证信访数据的完整准确性。严格落实“三个不予受理”和“两个不再受理”,建立健全工作台账,全面掌握不予受理、不再受理情况。三是依法解决问题。依法分类处理信访诉求,将涉法涉诉信访事项引入法定程序处理。将“实质化解”理念贯穿于信访矛盾纠纷的预防、形成、调处全过程,综合运用法规、政策、帮促等手段攻坚化解,真正落实好“三到位一处理”。
2.从源头上预防越级访、集体访发生。深入践行“四下基层”优良传统,全面落实领导干部接访下访制度、矛盾纠纷排查化解机制,变群众“上访”为干部“下访”,切实把问题解决在当地,把矛盾纠纷化解在萌芽状态。加大初信初访处理力度,及时转送和跟踪督办每件信访件,提高初次信访事项一次性化解率和群众满意率,从源头上有效减少和预防越级访、集体访的情况发生。
3.进一步压实信访工作责任。增强工作主动性,加大信访事项办理的督办力度,进一步深化信访与纪检监察协调联动,用好“三项建议权”,推进监督追责法治化。健全完善联合督查督办机制,加强请示汇报,争取将重要信访事项纳入县委、县政府督查工作清单,压紧压实信访工作责任,提高信访事项办理质效。
4.着力推进监督追责法治化。围绕《中国共产党纪律处分条例》第135条要求,增强工作主动性,争取将重要信访事项纳入县委、县政府督查工作清单,加大信访事项督办力度,不断深化信访与纪检监察协调联动,杜绝“应受理未受理、应办理未办理、应追责未追责、应查处未查处”问题在我县发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1062093.25元,其中:一般公共预算1062093.25元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比增加134459.10元,主要原因是调入1名公务员,增加人员经费预算收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1062093.25元,其中:本年收入1062093.25元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1062093.25元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加134459.10元,主要原因是调入1名公务员,增加人员经费财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1062093.25元。财政拨款安排支出 1062093.25元,其中:基本支出962093.25元,与上年对比增加174459.10元,增长22.15%,主要原因是人员增加,增加人员经费支出;项目支出100000元,与上年对比无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201(类)40(款)01(项)行政运行2025年预算数为694675.12元,主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年对比增加129504.60元,主要原因分析:在职人员增加,增加人员经费预算支出。
201(类)40(款)04(项)信访业务支出2025年预算数为100000元,主要用于开展信访及综治维稳工作支出。与上年对比无增减变动。
208(类)05(款)01(项)行政单位离退休2025年预算数为33065.20元,主要用于退休人员经费支出。与上年对比无增减变动。
208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为89629.12元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年对比减少16555.68元,主要原因是在职人员增加1人,增加基本养老保险缴费支出。
210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2025年预算数为43134.01元,主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。与上年对比增加7411.92元,主要原因是在职人员增加1人,增加单位医疗保险缴费支出。
210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2025年预算数为25962.16元,主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。与上年对比增加7548.71元,主要原因是在职人员增加1人,增加单位公务员医疗补助缴费支出。
210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为3574.36元,主要用于在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加249.23元,主要原因是在职人员增加1人,增加在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。
221(类)02(款)01(项)住房公积金2025年预算数为72053.28元,主要用于在职人员住房公积金支出。与上年对比增加13188.96元,主要原因是在职人员增加1人,增加住房公积金缴纳支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出962093.25元,项目支出100000元)。与上年对比,基本支出增加134459.10元,增长17.07%,主要原因是增加1名公务员,增加人员经费支出;项目支出与上年对比无增减变动。
按经济科目分类:工资福利支出864434.93元,其中:基本工资238656元、津贴补贴327888元,奖金63538元,机关事业单位基本养老保险缴费89629.12元,职工基本医疗保险缴费43134.01元,公务员医疗补助缴费25962.16元,其他社会保险缴费3574.36元,住房公积金72053.28元;商品和服务支出148373.12元,其中:办公费3400元,差旅费18000元,公务接待费2000元,劳务费46680元,委托业务费16800元,福利费8200元,工会经费4593.12元,水费700元,租赁费1000元,其他交通费用47000元;对个人和家庭的补助支出32965.20元,退休人员的退休费;资本性支出16320元,用于办公设备购置。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额16320元,其中:政府采购货物预算16320元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元,较上年减少500元,下降1.89%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县信访局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:无增减变动。
(二)公务接待费
石屏县信访局2025年公务接待费预算为26000元,较上年减少500元,下降1.89%,国内公务接待批次为5次,共计接待90人次。
减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,不断提高财政资金使用效率。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县信访局2025年县本级项目支出共有1项,安排项目资金100000元,其中:信访及综治维稳工作经费项目安排100000元,三级指标,维护群众合法权益,确保全县信访形势总体保持平稳良好态势,绩效指标值设定依据及数据来源:《信访条例》。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出,指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。
3.项目支出,除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县信访局2025年机关运行经费安排64693.12元,主要用于办公费、水费、福利费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等,与上年对比增加12831.60元,增长24.74%,主要原因分析:在职人员增加1人。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,石屏县信访局资产总额57577.13元,其中,流动资产24032.94元,固定资产净值33544.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少4401.23元,其中:固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
石屏县信访局
2025年2月5日
监督索引号53252500149800111
附件【石屏县信访局2025年部门预算公开表20250207091453434.xls】