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索引号spxlcj/2025-00002
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发布机构石屏县林草局
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文号
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发布日期2025-02-10
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时效性有效
石屏县林业和草原技术推广站2025年部门预算
监督索引号53252503200100100000
石屏县林业和草原技术推广站2025年预算公开目录
第一部分 石屏县林业和草原技术推广站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分石屏县林业和草原技术推广站2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分石屏县林业和草原技术推广站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案,石屏县林业和草原技术推广站主要职责是:负责全县林业和草原重点科学技术课题的试验研究;承担全县林业和草原科技成果转化、新技术、新品种的引进、示范及推广工作;指导全县林业和草原科技推广、开发工作;组织全县林业和草原重点科技推广项目的实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作;配合上级林业科研攻关和试验、示范课题;配合全县山区综合开发项目,重点搞好林业开发工作;加强林业项目规划及所取得的成果管理,建立健全林业技术管理。组织开展全县草原资源调查和普查工作;负责全县草原资源、草原生态监测工作。
(二)机构设置情况
石屏县林业和草原技术推广站属于全额拨款的公益一类事业单位,是石屏县林业和草原局下属的股所级事业单位,所属单位0个,内设机构0个。
(三)重点工作概述
2025年重点工作任务介绍:
1、持续做好综示区景观提升和苗木引进种植试验工作。完成引进红花深山含笑新品种苗木的抚育管理工作和补植补造工作,开展苗木生长监测、数据收集和抚育管理经验总结,充分发挥综示区综合试验示范作用和提升景观效果。
2、做好综示区杨梅基地的对外合作管理工作。加强对杨梅基地技术指导,按计划要求改良现有品种,切实发挥林草局综示区杨梅基地试验示范作用,实现优势互补,社会、经济、生态综合效益显著的效果。
3、做好异龙湖面山植被恢复及功能提升技术示范推广项目工程款支付和后期管护调查工作。积极争取县级财政结余资金返还工作,做好项目后期管护工作、固定样地监测和相关资料收集工作。
4、做好造林绿化用苗管理和已承包的苗木基地的监督管理工作和服务工作,确保苗木基地建设能按期按要求建成。
5、开展综示区看守房设施设备的维护、修缮和院内环境改造工作。计划自筹资金5万元对综示区破损墙面、台阶进行修缮,对管护房花区新建围边石等进行提升改造,全面增加和提升综示看守房功能和环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,本部门车辆属于生产用车,用于苗木综合示范基地生产保障。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1187079.86元,其中:一般公共预算1187079.86元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转0.00元。
与上年对比增加40460.53元,主要原因分析是因为根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 1187079.86元,其中:本年收入1187079.86元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1187079.86元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加40460.53元,主要原因分析是因为根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 1187079.86元。财政拨款安排支出 1187079.86元,其中:基本支出 1187079.86元,与上年对比增加40460.53元,主要原因分析是因为根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人。项目支出0.00元,与上年对比无变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2025年预算总支出入1187079.86元,按功能科目分组:
1、2080502款支出167847.60元,占一般公共预算拨款支出的14.14%,主要用于退休人员的退休费,与上年对比增加782.58元,主要原因分析是退休人员死亡1人,根据石人社发〔2024〕127号文件退休非参公事业人员1人。
2、2080505款支出106445.28元,占一般公共预算拨款支出的8.97%,主要用于养老保险费支出,与上年对比增加2000.80元,主要原因分析是根据石人社发〔2024〕127号文件退休非参公事业人员1人,根根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人。养老保险基数调整。
3、2101102款支出52889.99元,占一般公共预算拨款支出的4.46%,主要用于职工基本医疗保险,与上年对比增加2077.70元,主要原因分析是根据石人社发〔2024〕127号文件退休非参公事业人员1人,根根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人,医疗保险基数调整。
4、2101103款支出43711.80元,占一般公共预算拨款支出的3.68%,主要用于公务员医疗补助,与上年对比增加17519.90元,主要原因分析是根据石人社发〔2024〕127号文件退休非参公事业人员1人,根根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人,医疗保险基数调整。2025年公务员医疗补助支出包含退休人员公务员医疗补助,所以支出比去年大。
5、2101199款支出7569.13元,占一般公共预算拨款支出的0.64%,主要用于职工工伤保险费、大病补充保险费,与上年对比增加918.80元,主要原因分析是石人社发〔2024〕127号文件退休非参公事业人员1人,根根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人,工伤保险基数调整。
6、2130204款支出729040.22元,占一般公共预算拨款支出的61.41%,主要用于在职人员工资福利支出,与上年对比增加15728.13元,主要原因分析是在职人员变动,工资等级调整。
7、2210201款支出79575.84元,占一般公共预算拨款支出的6.70%,主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金,与上年对比增加1432.80元,主要原因分析是在职人员调整工资标准。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1187079.86元,项目支出0.00元)。
与上年对比增加40460.53元,增加3.54%,主要原因分析是根据石人社发〔2024〕127号文件退休非参公事业人员1人,根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人,工资等级变动,人员工资增加。
部门预算支出1187079.86元,按照经济分类科目分类,其中:
1、工资福利支出979295.54元(包括基本工资295812.00元,津贴补贴32580.00元,奖金26751.00元,绩效工资345540.00元,机关事业单位基本养老保险缴费106445.28元,职工基本医疗保险缴费52889.99元,公务医疗补助27475.32元,其他社会保障缴费12226.11元,住房公积金79575.84元)。与上年对比增加23306.05元,增加2.44%,主要原因分析是根据石人社发〔2024〕127号文件退休非参公事业人员1人,根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人,工资等级变动,人员工资增加。
2.商品和服务支出24300.24元(包括办公费4600.00元,差旅费4000.00元,维修(护)费1000.00元,工会经费14700.24元)。与上年对比增加135.60元,增加0.56%,主要原因分析是根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人,工资等级变动,人员工资增加。
3.对个人和家庭的补助183484.08元(包括退休飞费167247.60元,退休人员公务员医疗补助16236.48元),与上年对比增加17018.88元,增加10.22%,主要原因分析是根据石人社发〔2024〕85号文件调入非参公事业人员1人。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县林业和草原技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元,较上年减少100.00元,下降1.64%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县林业和草原技术推广站2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年无变动,石屏县林业和草原技术推广站共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年无变动。
(二)公务接待费
石屏县林业和草原技术推广站2025年公务接待费预算为2500.00元,较上年减少100.00元,下降3.85%,国内公务接待批次为0批次,共计接待0人次。
主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理,严格控制“公务接待费”经费预算及支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县林业和草原技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为3500.00元,与上年无变动。其中:公务用车购置费0.00元,与上年无变动;公务用车运行维护费3500.00元,与上年无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理,严格控制“公务用车运行维护费”经费预算及支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县林业和草原技术推广站2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县林业和草原技术推广站2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比一致。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,石屏县林业和草原技术推广站资产总额61357.99元,其中,流动资产911.57元,固定资产60446.42元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少6367.02元,其中固定资产减少6367.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
石屏县林业和草原技术推广站
2025年2月6日
监督索引号53252503200100100111
附件【附件:石屏县林业和草原技术推广站部门预算公开表2025020609361248620250206101003185.xls】