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政府信息公开

石屏县人民政府部门行政规范性文件
石屏县信访局2026年部门预算

石屏县信访局2026年部门预算

石屏县信访局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合协调科、办信和网络信访科、接访督办科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年重点工作任务介绍:紧紧围绕党中央“推进信访工作法治化”决策部署及省、州、县党委工作要求,锚定“为民解难、为党分忧”政治责任,扎实推进各项重点工作,全县信访形势持续平稳向好,为县域经济社会高质量发展筑牢了安全稳定防线。

1.深化源头治理,有效预防矛盾风险坚持常态化排查与重点时期集中排查相结合,聚焦城乡建设、劳动社保、农业农村、教育医疗等重点领域,以及征地拆迁、欠薪欠款、环境污染等重点问题,深入摸排各类风险隐患,从源头上做好工作,确保早发现、早介入、早化解。

2.畅通诉求渠道,规范信访工作流程一是做好日常来信来访工作的同时,推进县、乡两级领导干部定期接访、带案下访、重点约访制度,推动领导干部深入基层、直面群众、解决难题。二是规范受理、转送、交办、督办、回复、归档等各环节工作,深入推进依法分类处理信访诉求工作,引导群众通过法定途径化解矛盾、解决纷争。

3.聚力攻坚克难,着力化解信访积案一是持续开展积案化解攻坚。对历年遗留的信访积案进行再梳理、再研判,逐案落实包案领导、责任单位和化解时限。综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、疏导等办法,全力推动“案结事了”“事心双解”。二是发挥联席会议机制作用。健全完善信访工作联席会议制度,定期研判形势,针对城乡建设、劳动社保等领域存在的突出信访问题,加强与相关职能部门的协调联动,集中力量破解难题。

4.推进法治建设,提升依法办事能力广泛宣传《信访工作条例》及相关法律法规,引导群众依法、理性、有序表达诉求;同时加强对工作人员法治培训,不断提升运用法治思维和法治方式解决信访问题的能力和水平。依法处理信访活动中的违法行为,维护正常的信访秩序和社会公共秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1256376.52元,其中:一般公共预算1253091.96元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比增加194283.27元,主要原因是调入1名公务员,增加人员经费预算收入。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1253091.96元,其中:本年收入1253091.96元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1253091.96元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加190998.71元,主要原因是调入1名公务员,增加人员经费财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1256376.52元。财政拨款安排支出 1253091.96元,其中:基本支出1153091.96元,与上年对比增加190998.71元,增长19.85%,主要原因是人员增加,增加人员经费支出;项目支出103284.56元,与上年对比增加3284.56元,增长3.28%,主要原因是增加非财政拨款收入预算支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201(类)40(款)01(项)行政运行2026年预算数为836484.88元,主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年对比增加141809.76元,主要原因分析:在职人员增加,增加人员经费预算支出。

201(类)40(款)04(项)信访业务支出2026年预算数为100000元,主要用于开展信访及综治维稳工作支出。与上年对比无增减变动。

208(类)05(款)01(项)行政单位离退休2026年预算数为33365.2元,主要用于退休人员经费支出。与上年对比增加300元,主要原因是政策性调整退休人员经费支出。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为108894.4元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年对比增加19265.28元,主要原因是在职人员增加1人,增加基本养老保险缴费支出。

210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2026年预算数为52405.43元,主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。与上年对比增加9271.42元,主要原因是在职人员增加1人,增加单位医疗保险缴费支出。

210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2026年预算数为30823.51元,主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。与上年对比增加4861.35元,主要原因是在职人员增加1人,增加单位公务员医疗补助缴费支出。

210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为4259.18元,主要用于在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加684.82元,主要原因是在职人员增加1人,增加在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

221(类)02(款)01(项)住房公积金2026年预算数为86859.36元,主要用于在职人员住房公积金支出。与上年对比增加14806.08元,主要原因是在职人员增加1人,增加住房公积金缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1153091.96元,项目支出100000元)。与上年对比,基本支出增加190998.71元,增长19.85%,主要原因是增加1名公务员,增加人员经费支出;项目支出与上年对比无增减变动。

按经济科目分类:工资福利支出1041431.88元,其中:基本工资301944元、津贴补贴386184元,奖金70462元,机关事业单位基本养老保险缴费108894.40元,职工基本医疗保险缴费52405.43元,公务员医疗补助缴费30823.51元,其他社会保险缴费4259.18元,住房公积金86859.36元;商品和服务支出175844.88元,其中:办公费11450元,水费900元,邮电费18000元,差旅费15000元,公务接待费2000元,劳务费30000元,委托业务费18000元,工会经费5894.88元,租赁费2000元,其他交通费用57000元,其他商品和服务费15600元;对个人和家庭的补助支出33365.20元,退休人员的退休费;资本性支出2450元,用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无对下转移支付。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

(三)经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额2450元,其中:政府采购货物预算2450元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元,较上年减少24000元,下降92.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石屏县信访局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减变动。

(二)公务接待费

石屏县信访局2026年公务接待费预算为2000元,较上年减少24000元,下降92.31%,国内公务接待批次为4次,共计接待20人次。

减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,不断提高财政资金使用效率。

(三)公务用车购置及运行维护费

石屏县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县信访局2026年县本级项目支出共有1项,安排项目资金100000元,其中:信访及综治维稳工作经费项目安排100000元,三级指标,维护群众合法权益,确保全县信访形势总体保持平稳良好态势,绩效指标值设定依据及数据来源:《信访条例》。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入,指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出,指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出,除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县信访局2026年机关运行经费安排78294.88元,主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费、残疾人保障金、福利费等支出,与上年对比增加13601.76元,增长21.03%,主要原因分析:在职人员增加1人。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,石屏县信访局资产总额65300.73元,其中,流动资产21152.14元,固定资产净值42021.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加7723.60元,其中:固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县信访局

2026年2月22日


石屏县人民政府发布