政府信息公开
石屏县投资促进局2026年部门预算
石屏县投资促进局2026年预算公开目录
第一部分 石屏县投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县投资促进局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法,并组织实施。
2.指导全县投资促进工作,按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划,研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。
3.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作,指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作;负责国内经济合作的统计工作。
4.负责牵头开展外商直接投资促进工作。
5.参与园区发展规划并开展精准招商工作,并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。
6.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。
7.会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。
8.负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商引资工作委员办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作;为国(境)内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、产业科、督导科,负责管理县招商中心。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年重点工作任务介绍:紧紧围绕全县发展大局,深入贯彻落实习近平总书记考察云南的重要指示批示精神,积极落实省、州、县优化营商环境加快开放招商大会部署要求,聚焦主责主业,坚持高位统筹与精准谋划相结合,创新模式与优化服务并重,全力以赴推动全县招商引资提质增效。
1.聚焦项目落地,强化招引质效。围绕高原特色现代农业、豆制品、文旅等优势产业,绘制涵盖产业链关键环节与目标企业的招商图谱,配套完善资源、项目、客商“三张清单”,不断提升招商靶向性。依托“一园三区”发展布局,持续完善园区基础设施,优化产业配套,全面提升园区承载力,吸引更多优质项目落地。发挥“1+4+1”招商工作专班(1个综合协调组+4个产业招商组+1个要素保障组)作用,紧扣四个重点招商方向,精准发力,力争引进一批项目在石屏落地见效。
2.紧盯在谈项目,加快项目转化。紧盯项目转化,聚力提质增效,推动重点在谈项目早日签约落地。重点加快石屏县雾耕农业项目、红河州石屏县大牛风电场二期扩建项目、千乡万村驭风分布式风电项目、石屏绿色食品精深加工项目、石屏县蔬果产品供应链建设项目、龙朋清水潭蓝莓种植基地项目、石屏县预制菜建设项目、石屏县小水新技术冷链包装生产线、红河州石屏豆腐小镇运营项目等重点在谈项目推进,促进签约项目落地转化。
3.谋求外资增量,拓宽招商渠道。加大对外资招商的研究和投入,制定专门的外资招商计划,明确外资招商重点领域和目标企业,有针对性地开展外资招商活动。积极搭建外资招商平台,充分利用各类展会、招商推介会等活动,加强与境外企业的交流合作,宣传我县投资环境和优惠政策,吸引外资企业来我县投资兴业。同时,鼓励现有外资企业增资扩股,以商招商,带动更多外资企业落户我县,实现外资增量目标。重点跟进龙朋清水潭蓝莓种植基地项目、大豆贸易项目和石屏县雾耕农业项目。
4.完善长效机制,优化营商环境。严格执行《石屏县县级招商引资项目联合预审制度》,全面推行从项目谋划、对接到签约、落地的全生命周期闭环服务机制。严格落实政商交往“三张清单”,做到积极作为、靠前服务、守住底线,着力构建“亲清统一”的新型政商关系。同时,通过定期与不定期开展企业走访,深入企业一线发现问题、化解难题,以精准高效的服务推动项目顺利落地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制1人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2421076.76元,其中:一般公共预算2421076.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比增加211315.29元,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费预算收入。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2421076.76元,其中:本年收入2421076.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2421076.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加211315.29元,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费预算收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2421076.76元。财政拨款安排支出 2421076.76元,其中:基本支出1421076.76元,与上年对比增加211315.29元,增长17.47%,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费支出;项目支出1000000元,与上年对比无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011301款(一般公共服务支出/商贸事务/行政运行)支出113661.88元,主要用于人员经费支出(工资、绩效等)和行政日常开支(邮电费、会议场地租赁费等),与上年对比,增加5424.20元,增长5.01%,主要原因是政策性调整行政人员经费支出;
2.2011308款(一般公共服务支出/商贸事务/招商引资)支出1000000元,主要用于招商引资工作经费的支出,与上年对比增加0元,增长0%;
3.2011350款(一般公共服务支出/商贸事务/事业运行)支出924736.73元,主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出,与上年对比增加145394.66元,增长18.66%,主要原因是新录用1名事业人员,增加人员经费支出;
4.2080505款(社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出151766.88元,用于在职人员的基本养老保险缴费支出,与上年对比,增加25481.6元,同比增长20.18%,主要原因是单位人员增加1人;
5.2101101款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)支出6807.19元,主要用于职工医疗保险费缴纳,与上年对比,增加455.46元,同比增长7.17%,主要原因是政策性调整行政人员基本医疗保险缴费支出;
6.2101102款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗)支出67339.43元,主要用于职工医疗保险费缴纳,与上年对比,增加10975.97元,同比增长19.47%,主要原因是增加1名事业人员,增加事业单位医疗保险缴费支出;
7.2101103款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助)支出38517.72元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳,与上年对比,增加5938.40元,同比增长18.23%,主要原因是增加1名事业人员;
8.2101199款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出)支出5623.09元,主要用于单位职工工伤保险和大病医疗保险缴纳,与上年对比,增加772.52元,同比增长15.93%,主要原因是人员增加1人;
9.2210201款(住房保障支出/住房改革支出/住房公积金)支出112623.84元,用于住房公积金支出,与上年对比,增加16872.48元,同比增长17.62%,主要原因是人员增加1人。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1421076.76元,项目支出1000000元)。与上年对比,基本支出增加211315.29元,增长17.47%,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费支出;项目支出无增减变动。
按经济科目分类:工资福利支出1376842.12元,其中:基本工资422532元、津贴补贴96924元,奖金46071元,绩效工资422616元、机关事业单位基本养老保险缴费151766.88元、职工基本医疗保险缴费74146.62元、公务员医疗补助缴费38517.72元、其他社会保险缴费5623.09元、住房公积金112623.84;商品和服务支出1044234.64元,其中:办公费40000元,邮电费1400元,租赁费1600元,差旅费200000元,公务接待费50000元,劳务费80000元,委托业务费30000元,培训费220000元,工会经费8234.64元,公务用车运行维护费80000元,其他交通费用109000元,印刷费40000元,会议费50000元,其他商品和服务支出84000元;资本性支出50000元,用于办公设备购置。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额148000元,其中:政府采购货物预算98000元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元,较上年减少107200元,下降45.19%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县投资促进局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与上年对比无增减变动。
(二)公务接待费
石屏县投资促进局2026年公务接待费预算为50000元,较上年减少102500元,下降67.21%,国内公务接待批次为38次,共计接待360人次。
减少原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,避免不必要的接待、会议等,不断提高财政资金使用效率。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为80000元,较上年减少4700元,下降5.55%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费80000元,较上年减少4700元,下降5.55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车燃油费、过桥过路费、维修维护费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县投资促进局2026年县本级项目支出共有1项,安排项目资金1000000元,其中:招商专项工作经费项目安排1000000元,三级指标,指标值100分,绩效指标值设定依据及数据来源:红河州级下达我县的招商引资目标任务数。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出,指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。
3.项目支出,除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县投资促进局2026年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,增长0%,主要原因分析:本部门属于事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,石屏县投资促进局资产总额273524.82元,其中,流动资产65901.21元,固定资产净值204823.63元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产净值2799.98元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1433.96元,其中:固定资产净值减少25532.86元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
石屏县投资促进局
2026年2月22日
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石屏县投资促进局2026年部门预算
石屏县投资促进局2026年预算公开目录
第一部分 石屏县投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县投资促进局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法,并组织实施。
2.指导全县投资促进工作,按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划,研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。
3.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作,指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作;负责国内经济合作的统计工作。
4.负责牵头开展外商直接投资促进工作。
5.参与园区发展规划并开展精准招商工作,并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。
6.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。
7.会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。
8.负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商引资工作委员办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作;为国(境)内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、产业科、督导科,负责管理县招商中心。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年重点工作任务介绍:紧紧围绕全县发展大局,深入贯彻落实习近平总书记考察云南的重要指示批示精神,积极落实省、州、县优化营商环境加快开放招商大会部署要求,聚焦主责主业,坚持高位统筹与精准谋划相结合,创新模式与优化服务并重,全力以赴推动全县招商引资提质增效。
1.聚焦项目落地,强化招引质效。围绕高原特色现代农业、豆制品、文旅等优势产业,绘制涵盖产业链关键环节与目标企业的招商图谱,配套完善资源、项目、客商“三张清单”,不断提升招商靶向性。依托“一园三区”发展布局,持续完善园区基础设施,优化产业配套,全面提升园区承载力,吸引更多优质项目落地。发挥“1+4+1”招商工作专班(1个综合协调组+4个产业招商组+1个要素保障组)作用,紧扣四个重点招商方向,精准发力,力争引进一批项目在石屏落地见效。
2.紧盯在谈项目,加快项目转化。紧盯项目转化,聚力提质增效,推动重点在谈项目早日签约落地。重点加快石屏县雾耕农业项目、红河州石屏县大牛风电场二期扩建项目、千乡万村驭风分布式风电项目、石屏绿色食品精深加工项目、石屏县蔬果产品供应链建设项目、龙朋清水潭蓝莓种植基地项目、石屏县预制菜建设项目、石屏县小水新技术冷链包装生产线、红河州石屏豆腐小镇运营项目等重点在谈项目推进,促进签约项目落地转化。
3.谋求外资增量,拓宽招商渠道。加大对外资招商的研究和投入,制定专门的外资招商计划,明确外资招商重点领域和目标企业,有针对性地开展外资招商活动。积极搭建外资招商平台,充分利用各类展会、招商推介会等活动,加强与境外企业的交流合作,宣传我县投资环境和优惠政策,吸引外资企业来我县投资兴业。同时,鼓励现有外资企业增资扩股,以商招商,带动更多外资企业落户我县,实现外资增量目标。重点跟进龙朋清水潭蓝莓种植基地项目、大豆贸易项目和石屏县雾耕农业项目。
4.完善长效机制,优化营商环境。严格执行《石屏县县级招商引资项目联合预审制度》,全面推行从项目谋划、对接到签约、落地的全生命周期闭环服务机制。严格落实政商交往“三张清单”,做到积极作为、靠前服务、守住底线,着力构建“亲清统一”的新型政商关系。同时,通过定期与不定期开展企业走访,深入企业一线发现问题、化解难题,以精准高效的服务推动项目顺利落地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制1人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2421076.76元,其中:一般公共预算2421076.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比增加211315.29元,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费预算收入。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2421076.76元,其中:本年收入2421076.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2421076.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加211315.29元,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费预算收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2421076.76元。财政拨款安排支出 2421076.76元,其中:基本支出1421076.76元,与上年对比增加211315.29元,增长17.47%,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费支出;项目支出1000000元,与上年对比无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011301款(一般公共服务支出/商贸事务/行政运行)支出113661.88元,主要用于人员经费支出(工资、绩效等)和行政日常开支(邮电费、会议场地租赁费等),与上年对比,增加5424.20元,增长5.01%,主要原因是政策性调整行政人员经费支出;
2.2011308款(一般公共服务支出/商贸事务/招商引资)支出1000000元,主要用于招商引资工作经费的支出,与上年对比增加0元,增长0%;
3.2011350款(一般公共服务支出/商贸事务/事业运行)支出924736.73元,主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出,与上年对比增加145394.66元,增长18.66%,主要原因是新录用1名事业人员,增加人员经费支出;
4.2080505款(社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出151766.88元,用于在职人员的基本养老保险缴费支出,与上年对比,增加25481.6元,同比增长20.18%,主要原因是单位人员增加1人;
5.2101101款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)支出6807.19元,主要用于职工医疗保险费缴纳,与上年对比,增加455.46元,同比增长7.17%,主要原因是政策性调整行政人员基本医疗保险缴费支出;
6.2101102款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗)支出67339.43元,主要用于职工医疗保险费缴纳,与上年对比,增加10975.97元,同比增长19.47%,主要原因是增加1名事业人员,增加事业单位医疗保险缴费支出;
7.2101103款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助)支出38517.72元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳,与上年对比,增加5938.40元,同比增长18.23%,主要原因是增加1名事业人员;
8.2101199款(卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出)支出5623.09元,主要用于单位职工工伤保险和大病医疗保险缴纳,与上年对比,增加772.52元,同比增长15.93%,主要原因是人员增加1人;
9.2210201款(住房保障支出/住房改革支出/住房公积金)支出112623.84元,用于住房公积金支出,与上年对比,增加16872.48元,同比增长17.62%,主要原因是人员增加1人。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1421076.76元,项目支出1000000元)。与上年对比,基本支出增加211315.29元,增长17.47%,主要原因是新招录用1名事业人员,增加人员经费支出;项目支出无增减变动。
按经济科目分类:工资福利支出1376842.12元,其中:基本工资422532元、津贴补贴96924元,奖金46071元,绩效工资422616元、机关事业单位基本养老保险缴费151766.88元、职工基本医疗保险缴费74146.62元、公务员医疗补助缴费38517.72元、其他社会保险缴费5623.09元、住房公积金112623.84;商品和服务支出1044234.64元,其中:办公费40000元,邮电费1400元,租赁费1600元,差旅费200000元,公务接待费50000元,劳务费80000元,委托业务费30000元,培训费220000元,工会经费8234.64元,公务用车运行维护费80000元,其他交通费用109000元,印刷费40000元,会议费50000元,其他商品和服务支出84000元;资本性支出50000元,用于办公设备购置。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额148000元,其中:政府采购货物预算98000元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元,较上年减少107200元,下降45.19%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县投资促进局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与上年对比无增减变动。
(二)公务接待费
石屏县投资促进局2026年公务接待费预算为50000元,较上年减少102500元,下降67.21%,国内公务接待批次为38次,共计接待360人次。
减少原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,避免不必要的接待、会议等,不断提高财政资金使用效率。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为80000元,较上年减少4700元,下降5.55%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费80000元,较上年减少4700元,下降5.55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车燃油费、过桥过路费、维修维护费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县投资促进局2026年县本级项目支出共有1项,安排项目资金1000000元,其中:招商专项工作经费项目安排1000000元,三级指标,指标值100分,绩效指标值设定依据及数据来源:红河州级下达我县的招商引资目标任务数。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出,指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。
3.项目支出,除基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县投资促进局2026年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,增长0%,主要原因分析:本部门属于事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,石屏县投资促进局资产总额273524.82元,其中,流动资产65901.21元,固定资产净值204823.63元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产净值2799.98元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1433.96元,其中:固定资产净值减少25532.86元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
石屏县投资促进局
2026年2月22日
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