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石屏县人民政府部门行政规范性文件
石屏县黄草坝水库管理所2026年部门预算

石屏县黄草坝水库管理所2026年部门预算

石屏县黄草坝水库管理所2026年预算公开目录

第一部分 石屏县黄草坝水库管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县黄草坝水库管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县黄草坝水库管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案,石屏县黄草坝水库管理所主要负责黄草坝水库的安全运行管理,完成蓄水、供水、调水任务,调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

(二)机构设置情况

石屏县黄草坝水库管理所单位设有:管理所办公室一个。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年重点工作任务介绍:加强对引水渠、输水渠的修复及运行管理,及时排除险情,使渠道引输水畅通。对库区水质进行不定期监测,确保水质不受污染,保证水库安全运行。利用汛期多蓄水,蓄好水,2026年计划蓄水800万方,计划调水600万方,以保障全县的生活生产用水不受影响。2026年重点工作是向异龙湖调水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,603,319.35元,其中:一般公共预算1,603,319.35元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年相比增减变动情况:2026年一般公共预算财政拨款数为1,603,319.35元,2025年一般公共预算财政拨款数为1,481,755.90元,比上年增加121,563.45元,比上年增加率为8.20%。主要原因是人员工资增长造成工资及社会保障缴费增加形成收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,603,319.35元,其中:本年收入1,603,319.35元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,603,319.35元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增减变动情况:2026年一般公共预算财政拨款数为1,603,319.35元,2025年一般公共预算财政拨款数为1,481,755.90元,比上年增加121,563.45元,比上年增加率为8.20%。主要原因是人员工资增长造成工资及社会保障缴费增加形成收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,603,319.35元。财政拨款安排支出1,603,319.35元,其中:基本支出1,603,319.35元,与上年相比增减变动情况:2026年一般公共预算财政拨款数为1,603,319.35元,2025年一般公共预算财政拨款数为1,481,755.90元,比上年增加121,563.45元,比上年增加率为8.20%。主要原因是人员工资增长造成工资及社会保障缴费增加形成支出增加。项目支出0元,2026年项目支出预算数比2025年预算数增加0元,增加的主要原因是:石屏县黄草坝水库管理所2026年无项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“2080502”,主要用于行政事业单位养老支出的事业单位离退休支出,2026年预算数为56,559.80元,2025年预算数为55,967.00元,与上年执行数增加592.80元,主要原因是人员工资增长造成社会保障缴费增加形成支出增加,所以支出增加。

2.按支出功能科目分类列“2080505”,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,2026年预算数为164,669.44元,2025年预算数为150,333.28元,与上年执行数增加14,336.16元,主要原因是人员工资增长造成社会保障缴费增加形成支出增加,所以支出增加。

3.按支出功能科目分类列“2101102”,主要用于事业单位医疗,2026年预算数为81,741.97元,2025年预算数为74,842.69元,与上年执行数增加6,899.28元,主要原因是人员工资增长造成社会保障缴费增加形成支出增加,所以支出增加。支出功能科目分类列“2101103”,主要用于事业单位医疗的公务员医疗补助,2026年预算数为46,959.80元,2025年预算数为44,248.53元,与上年执行数增加271.27元,主要原因是人员工资增长造成社会保障缴费增加形成支出增加,所以支出增加。支出功能科目分类列“2101199”,主要用于其他行政事业单位医疗支出,2026年预算数为11,758.29元,2025年预算数为11,076.08元,与上年执行数增加682.21元,主要原因是人员工资增长造成社会保障缴费增加形成支出增加,所以支出增加。

4.按支出功能科目分类列“2130399”,主要用于其他水利支出,2026年预算数为1,118,891.65元,2025年预算数为1,032,540.64元,与上年执行数增加86,351.01元,主要原因是人员工资增长造成工资增加形成支出增加,所以支出增加。

5.按支出功能科目分类列“2210201”,主要用于住房公积金,2026年预算数为122,738.40元,2025年预算数为112,747.68元,与上年执行数增加9,990.72元,主要原因是人员工资增长造成社会保障缴费增加形成支出增加,所以支出增加。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款一般公共预算支出1,603,319.35元,按经济科目分类,其中:工资福利支出1,566,215.99元(其中:基本支出1,566,215.99元,项目支出0元);商品和服务支出37,103.36元(其中:基本支出37,103.36元,项目支出0元)。与上年相比增减变动情况为:工资福利支出增加119,440.65元,增加8.26%,主要原因是人员工资增长造成工资及社会保障缴费增加形成支出增加,所以支出增加。商品和服务支出增加2,122.80元,增加6.06%,主要原因是在职人员及退休人员公用经费增加,造成支出增加。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

石屏县黄草坝水库管理所2026年与中央配套事项无对下转移支付。

)按既定政策标准测算补助事项

石屏县黄草坝水库管理所2026年按既定政策标准测算补助事项无对下转移支付。

)经济社会事业发展事项

石屏县黄草坝水库管理所2026年经济社会事业发展事项无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5,000.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县黄草坝水库管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元,较上年减少4,600.00元,下降47.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石屏县黄草坝水库管理所2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2026年公务接待费预算数比2025年预算数增加0元,增加的主要原因是:石屏县黄草坝水库管理所2026年无公务接待费预算。

(二)公务接待费

石屏县黄草坝水库管理所2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

2026年公务接待费预算数比2025年预算数增加0元,增加的主要原因是:石屏县黄草坝水库管理所2026年无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

石屏县黄草坝水库管理所2026年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元,较上年减少4,600.00元,下降47.92%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费5,000.00元,较上年减少4,600.00元,下降47.92%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费预算数比2025年预算数减少4,600.00元,减少的主要原因是:石屏县黄草坝水库管理所2026年公务用车购置及运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县黄草坝水库管理所2026年县本级项目支出共有0项,安排项目资金0元。主要原因分析:石屏县黄草坝水库管理所2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算收入:为县财政本年拨付的预算内资金。

2、社会保障和就业支出:指用于保障离退休人员生活的支出,主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3、水利支出:指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出,包括基本支出和项目支出。

4、基本支出:指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县黄草坝水库管理所2026年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,增长0%。主要原因分析:石屏县黄草坝水库管理所2026年无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,石屏县黄草坝水库管理所资产总额1,572,828.77元,其中,流动资产100,807.82元,固定资产744,951.55元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产727,069.40元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加98,250.64元,其中固定资产增加111,259.21元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2026年部门预算表

石屏县黄草坝水库管理所

2026年2月15日


石屏县人民政府发布