政府信息公开
石屏县妇女联合会2026年部门预算
石屏县妇女联合会2026年预算公开目录
第一部分 石屏县妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县妇女联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案,中华妇女联合会是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性,是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一。石屏县妇女联合会由中共石屏县委领导,其主要职责是:
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众积极参与经济社会发展。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事,推进全县妇女儿童事业的发展。
6.加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。
7.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
9.承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。
(二)机构设置情况
石屏县妇女联合会2个内设机构:办公室及城乡妇女工作部(妇女儿童权益部)。
所属单位1个:石屏县妇女儿童发展中心(非独立核算,非独立批复单位)。
(三)重点工作概述
1.实施“巾帼心向党”引领行动,打造“石屏女声”理论传播名片。深入学习贯彻党的二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于群团工作、关于妇女儿童和妇联工作重要论述以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,建强巾帼宣讲矩阵,开展沉浸式“巾帼微宣讲”,引领妇女听党话、跟党走。
2.实施“巾帼兴乡村”创富行动,打造“石屏绣娘”“石屏家政”产业名片。积极争取资金支持,加大高级绣娘培训、家政培训等,不断延升服务触角,扩大服务覆盖面,探索建立乡镇家政服务小站,实现“培训—考证—就业—回访”全链条服务。
3.实施“巾帼暖人心”关爱行动,打造“爱心妈妈”留守服务名片。持续开展留守、困境儿童心理健康服务、寒暑期关爱活动、母亲邮包、“两癌”救助、维权服务,不断擦亮“温暖娘家”品牌。
4.实施“巾帼强根基”改革行动,打造“巾帼先锋”组织名片。完成村(社区)妇联换届,确保女性进“两委”比例达 100%,村(社区)妇联主席进“两委”班子比例达 100%。推进“三新”领域妇联组织计划,实现应建尽建。全面加强妇联干部队伍建设,组织开展妇联干部培训班,积极选派基层妇联负责人参加省、州妇联组织的培训,不断提升妇联干部的履职意识和履职能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1275262.52元,其中:一般公共预算1275262.52元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少98509.74元,主要原因分析人员调出1人。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1275262.52元,其中:本年收入1275262.52元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1275262.52元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少98509.74元,主要原因分析人员调出1人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1275262.52元。财政拨款安排支出 1275262.52元,其中:基本支出1195262.52元,与上年对比减少98509.74元,主要原因分析人员调出1人;项目支出80000.00元,与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
(一)2012901款,主要用于本单位工资、公用经费等基本支出。2026年预算数为815127.12元,与上年相比减少77790.16元,主要原因是人员调出1人。
(二)2012999款,主要用于本单位项目支出。2026年预算数为80000.00元,与上年相比无变动。
(三)2080501款,主要用于本单位离退休人员经费支出。2026年预算数为98790元,与上年相比增加900元,退休人员工资福利调整。
(四)2080505款,主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。2026年预算数为105552.96元,与上年相比减少8088.64元,主要原因是人员调出1人。
(五)2101101款,主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。2026年预算数为50797.36元,与上年相比减少3892.66元,主要原因是人员调出1人。
(六)2101103款,主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。2026年预算数为35401.51元,与上年相比减少1886.77元,主要原因是人员调出1人。
(七)2101199款,主要用于本单位工伤保险经费支出。2026年预算数为5045.41元,与上年相比减少465.11元,主要原因是人员调出1人。
(八)2210201款,主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。2026年预算数为84548.16元,与上年相比减少7286.4元,主要原因是人员调出1人。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元,较上年减少44000元,下降97.78%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县妇女联合会2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
石屏县妇女联合会2026年公务接待费预算为1000元,较上年减少44000元,下降97.78%,国内公务接待批次为3次,共计接待10人次。
减少的原因是削减公务接待费开支,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费0元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县妇女联合会2026年县本级项目支出共有1项,安排项目资金80000.00元,其中:双学双比、妇儿工委办公室等专项经费项目安排80000.00元。
1.“保护母亲湖·巾帼行动”主题活动(三级指标)
(1)指标值:5
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
2.巾帼志愿服务活动(三级指标)
(1)指标值:20
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
3.家庭教育系列活动(三级指标)
(1)指标值:10
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
4.人居环境及异龙湖保护治理工作提升(三级指标)
(1)指标值:有所提高
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
5.群众满意度(三级指标)
(1)指标值90
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
10.其他资本性支出:反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施,大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
11.三公经费支出:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县妇女联合会2026年机关运行经费财政拨款预算76521.12元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、工会经费等。
与上年对比减少11936.16元,上升13.5%,主要原因为人员调出1人,各类经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,石屏县妇女联合会资产总额788877.39元,其中,流动资产614615.41元,固定资产174261.98
元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少65656.77元,其中固定资产增加52116.42元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
石屏县妇女联合会
2026年2月24
石屏县妇女联合会2026年部门预算
石屏县妇女联合会2026年预算公开目录
第一部分 石屏县妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县妇女联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县妇女联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案,中华妇女联合会是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性,是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一。石屏县妇女联合会由中共石屏县委领导,其主要职责是:
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众积极参与经济社会发展。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事,推进全县妇女儿童事业的发展。
6.加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。
7.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
9.承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。
(二)机构设置情况
石屏县妇女联合会2个内设机构:办公室及城乡妇女工作部(妇女儿童权益部)。
所属单位1个:石屏县妇女儿童发展中心(非独立核算,非独立批复单位)。
(三)重点工作概述
1.实施“巾帼心向党”引领行动,打造“石屏女声”理论传播名片。深入学习贯彻党的二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于群团工作、关于妇女儿童和妇联工作重要论述以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,建强巾帼宣讲矩阵,开展沉浸式“巾帼微宣讲”,引领妇女听党话、跟党走。
2.实施“巾帼兴乡村”创富行动,打造“石屏绣娘”“石屏家政”产业名片。积极争取资金支持,加大高级绣娘培训、家政培训等,不断延升服务触角,扩大服务覆盖面,探索建立乡镇家政服务小站,实现“培训—考证—就业—回访”全链条服务。
3.实施“巾帼暖人心”关爱行动,打造“爱心妈妈”留守服务名片。持续开展留守、困境儿童心理健康服务、寒暑期关爱活动、母亲邮包、“两癌”救助、维权服务,不断擦亮“温暖娘家”品牌。
4.实施“巾帼强根基”改革行动,打造“巾帼先锋”组织名片。完成村(社区)妇联换届,确保女性进“两委”比例达 100%,村(社区)妇联主席进“两委”班子比例达 100%。推进“三新”领域妇联组织计划,实现应建尽建。全面加强妇联干部队伍建设,组织开展妇联干部培训班,积极选派基层妇联负责人参加省、州妇联组织的培训,不断提升妇联干部的履职意识和履职能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1275262.52元,其中:一般公共预算1275262.52元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少98509.74元,主要原因分析人员调出1人。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1275262.52元,其中:本年收入1275262.52元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1275262.52元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少98509.74元,主要原因分析人员调出1人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1275262.52元。财政拨款安排支出 1275262.52元,其中:基本支出1195262.52元,与上年对比减少98509.74元,主要原因分析人员调出1人;项目支出80000.00元,与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
(一)2012901款,主要用于本单位工资、公用经费等基本支出。2026年预算数为815127.12元,与上年相比减少77790.16元,主要原因是人员调出1人。
(二)2012999款,主要用于本单位项目支出。2026年预算数为80000.00元,与上年相比无变动。
(三)2080501款,主要用于本单位离退休人员经费支出。2026年预算数为98790元,与上年相比增加900元,退休人员工资福利调整。
(四)2080505款,主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。2026年预算数为105552.96元,与上年相比减少8088.64元,主要原因是人员调出1人。
(五)2101101款,主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。2026年预算数为50797.36元,与上年相比减少3892.66元,主要原因是人员调出1人。
(六)2101103款,主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。2026年预算数为35401.51元,与上年相比减少1886.77元,主要原因是人员调出1人。
(七)2101199款,主要用于本单位工伤保险经费支出。2026年预算数为5045.41元,与上年相比减少465.11元,主要原因是人员调出1人。
(八)2210201款,主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。2026年预算数为84548.16元,与上年相比减少7286.4元,主要原因是人员调出1人。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元,较上年减少44000元,下降97.78%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县妇女联合会2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
石屏县妇女联合会2026年公务接待费预算为1000元,较上年减少44000元,下降97.78%,国内公务接待批次为3次,共计接待10人次。
减少的原因是削减公务接待费开支,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费0元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县妇女联合会2026年县本级项目支出共有1项,安排项目资金80000.00元,其中:双学双比、妇儿工委办公室等专项经费项目安排80000.00元。
1.“保护母亲湖·巾帼行动”主题活动(三级指标)
(1)指标值:5
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
2.巾帼志愿服务活动(三级指标)
(1)指标值:20
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
3.家庭教育系列活动(三级指标)
(1)指标值:10
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
4.人居环境及异龙湖保护治理工作提升(三级指标)
(1)指标值:有所提高
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
5.群众满意度(三级指标)
(1)指标值90
(2)绩效指标值设定依据及数据来源:中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
10.其他资本性支出:反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施,大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
11.三公经费支出:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县妇女联合会2026年机关运行经费财政拨款预算76521.12元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、工会经费等。
与上年对比减少11936.16元,上升13.5%,主要原因为人员调出1人,各类经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,石屏县妇女联合会资产总额788877.39元,其中,流动资产614615.41元,固定资产174261.98
元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少65656.77元,其中固定资产增加52116.42元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
石屏县妇女联合会
2026年2月24日
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