登录 | 注册
  • 2026年
  • 索引号
    spxzwfwj/2026-00003
  • 发布机构
    石屏县政务服务局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-02-26
  • 时效性
    有效

石屏县政务服务管理局(汇总)2026年部门预算

石屏县政务服务管理局(汇总)2026年部门预算

石屏县政务服务管理局(汇总)2026年预算公开目录

第一部分 石屏县政务服务管理局(汇总)2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县政务服务管理局(汇总)2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



第一部分 石屏县政务服务管理局(汇总)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责石屏县政务服务中心、石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心的建设和管理工作。

2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

5.负责协调全县政务系统发展,促进政府信息资源共享。

6.会同相关部门根据有关法律、法规,拟订公共资源交易活动有关制度和石屏县公共资源交易目录。

7.承担石屏县“12345”政务热线管理工作。

8.承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。

9.指导推进乡镇、村委会(社区)为民服务中心业务工作。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共内设4个科室,包括:办公室、政务服务和监督检查科、信息网络科、行政审批制度改革科;

所属单位2个,分别是:

1.石屏县政务服务管理局机关(本级)

2.石屏县公共资源交易中心。

(三)重点工作概述

实施“硬联通”工程,让政务服务更有精度。一是抓实硬件设施建设。完成县级政务服务中心“一站式”升级改造,科学划分综合咨询、帮办代办、自助服务区、自然人办事区、法人办事区、企业服务专区等6个功能区,整合35家部门1075项事项集中进驻,实现“进一扇门,能办所有事”目标。9乡镇建成便民服务中心,117村(社区)设立便民服务站,基层服务覆盖率达100%。二是推进“智慧政务”建设。全面推行“不见面”办事,“24小时不打烊”在线政务服务,实现网上全程可办。设立24小时自助服务区,整合司法、医疗保障、烟草专卖、石屏深燃巨鹏天然气有限公司进驻自助服务区,实现法律援助、医疗保障、燃气报装缴费、查询合理化布局规划等24项事项自助服务。截至2025年12月,自助终端使用以来的办件量4678件,自助终端当年办件量1319件。三是健全完善政务服务事项动态调整机制。对政务服务事项实行动态管理,梳理制定行政许可事项清单(2025年版)、政务服务中心进驻事项负面清单(2025年版)、“互联网+监管”事项清单、投资项目审批事项清单等清单,确保与政务服务事项基本目录衔接,同类事项在不同清单中名称、类型等要素一致。四是实施政务服务能力提升,举办“石屏县营商服务一网通办政务服务能力提升培训班”,组织开展政务服务和公共资源交易业务培训,全县230余名人员参与培训,推动政务服务提质增效。

实施“软联通”工程,让政务服务更有效度。一是优化网上政务服务平台建设。按照省、州巡检要求及《办事指南要素规范》要求,进一步规范完善乡镇、县级部门政务服务平台事项要素。目前,政务服务事项本地化实施要素完善配置发布率达100%。严格落实“五级十二同”要求,没有法律法规、规章依据,不增设政务服务事项办理条件和环节。坚持线上线下政务服务同一标准,提高企业、群众办事便捷度。二是推进服务事项“一网通办”。积极引导办事企业、群众网上平台办理,截至目前,石屏县指派发布政务服务事项1209项,其中二级及以上深度事项1209项,网上可办率达100%,四级深度事项693项,全程网办率达57.32%,实现了“数据多跑路,群众少跑腿”。三是扎实推进“高效办成一件事”。设立“高效办成一件事”综合服务窗口和重点事项工作专窗,在省政务服务管理平台“一件事事项管理”专区完善“高效办成一件事”相关事项,分批次印发重点事项清单,实现线上线下同步办理,联办事项高效办成。2025年以来,办理“高效办成一件事”316827件。四是推进“跨域通办”。设立“跨省通办”综合服务窗口,实现同一事项在不同地域无差别受理、同标准办理。2025年以来,“跨省通办”办件量达8846件,其中窗口收件714件,窗口引导致线上办理805件,部门受理196件,线上办理7131件。设置“省内通办”窗口,细化梳理“省内通办”事项清单,“省内通办”办件40122件,其中线上办理23416件,线下办理16706件。

实施“心联通”工程,让政务服务更有温度。一是推进政务服务“好差评”。运用“好差评”系统、“一部手机办事通”等引导企业和群众进行评价,推进“以评促改、以评优服”。2025年以来,通过二维码、短信、PC端评价总数37636条,服务评价率48.90%,好评率达100%。二是强化监督管理。制发《石屏县政务服务中心管理办法》,严格执行上下班打卡和AB岗制度,以及一次性告知、首问负责、限时办结等制度,抓实抓牢政务服务中心窗口、人员、服务管理,杜绝发生“门好进、脸好看、话好说,事却照样难办”“不作为、 不担当”“办事拖沓、推诿”等问题。三是开展“一把手”走流程。开展政企面对面、局长坐诊接诉活动,同步推进“一把手”走流程坐窗口换位体验活动,并立足解难题、促发展、优服务,进一步找堵点、疏痛点、解难点,为企业解难题,树标杆,优化政务服务。四是畅通投诉举报渠道。抓好红河州12345便民服务热线办件水平提升,办结12345便民服务热线1945件,办结率100%。在政务服务大厅设置“办不成事”反映窗口接待群众意见和解决群众诉求,着力办好、办成来访事项。,深化交易平台整合共享

2025年,县公共资源交易中心共开展各类公共资源交易活动86场次,其中工程建设项目48个,成交金额132351.3898万元,节约资金3055.2249万元;国有产权交易项目8个,成交金额45060.3227万元,增值资金20.09万元;土地交易29宗,成交金额3705.1199万元;矿业权交易1宗,成交金额350万元。全流程电子化交易率、在线开标率、远程异地评标率均达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制6人,工勤人员编制1人,事业编制12人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3392495.41元,其中:一般公共预算3345544.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入46950.47元。

与上年对比财政拨款收入增加88816.96元,主要原因是与上年相比调高基本工资标准。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3345544.94元,其中:本年收入3345544.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加41866.49元,主要原因是与上年相比调高基本工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 3392495.41元。财政拨款安排支出 3345544.94元,其中:基本支出3265544.94元,与上年对比基本支出增加172839.29元,主要原因是与上年相比调高基本工资;项目支出80000元,与上年对比财政安排的项目支出一致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201(类)03(款)01(项)行政运行支出826030.48元,主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费等支出,与上年相比行政运行支出增加37829.32元,主要原因是与上年相比调整了基本工资标准,人员经费相应增加,导致行政运行经费支出同比上升。

2.201(类)03(款)02(项)一般行政管理事务支出50000元,主要用于其他项目支出,与上年相比预算支出一致,主要原因是行政运行功能科目只反映单位的基本支出,由此款功能科目来列支项目支出。

3.201(类)03(款)50(项)事业运行支出1576002.91元,主要用于事业人员工资福利、公用经费、工会费等支出,与上年相比支出减少11959.07元,主要原因是外调一名职工。

4.201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30000元,主要用于其他项目支出,与上年相比支出一致,由此款功能科目来列支项目支出。

5.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出、338682.88元,主要用于机关事业人员养老保险缴费支出,与上年相比预算支出增加7245.12元,变动原因是养老保险缴费基数增加。

6.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出51578.45元,主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗和生育保险缴费支出,与上年相比预算支出增加3133.82元,与上年相比行政单位医疗缴费基数增加。

7.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出115016.29元,主要用于事业人员基本医疗、大病医疗、和生育保险缴费支出,与上年相比支出增加75.7元,变动原因是缴费基数比上年微增。

8.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出86542.72元,主要用于基本医疗保险基金支付后的且符合基本医保“三个目录”(基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准)的剩余个人自付费用,予以适当补助。与上年对比公务员医疗补助支出增加1667.28元主要原因是经县委、县人民政府研究决定,我县国家公务员医疗补助从2021年1月开始正式按石医保发〔2021〕2号执行,2023年缴费基数调增。

9.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出12099.53元,用于行政事业单位医疗方面的支出,与上年相比减少223.44元。

10.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出258475.68元,主要用于单位承担住房公积金缴费支出,与上年相比支出增加4073.76元,因事业人员住房公积金的缴费基数增大。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3265544.94元(其中:基本支出3265544.94元,项目支出0元)。与上年对比预算支出增加172839.29元,主要原因分析:基本工资比上年调增。

商品和服务支出128736.96元,与上年对比预算支出减少1143.84元,主要原因是与上年相比用于资本性自出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5000元,其中:政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1100元,较上年减少22080元,下降95.3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石屏县政务服务管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0,因公出国(境)0人次。增减变化原因与2025年度相一致,无预算数,无增减变动情况。

(二)公务接待费

石屏县政务服务管理局2026年公务接待费预算为1100元,较上年减少22080元,下降95.3%,国内公务接待批次为2次,共计接待8人次。主要原因是与2025年相比,财政安排公务接待费按单位年初预算数为准。

(三)公务用车购置及运行维护费

石屏县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与2025年预算数相一致,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县政务服务管理局2026年机关运行经费财政拨款预算安排128736.96元,主要用于日常办公费用支出。

与上年相比预算支出减少1143.84元,主要原因是用于公用经费微调减。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,石屏县政务服务管理局资产总额4248255.77元,其中,流动资产2338313.01元,固定资产1497231.25元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产412711.51元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1780450.87元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。



石屏县政务服务管理局

2026年2月13日



附件【附件2 石屏县政务服务管理局(汇总)2026年预算公开表.xlsx