- 2026年
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索引号spxgxj/2026-00002
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发布机构石屏县工信局
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文号
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发布日期2026-02-26
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时效性有效
石屏县工业商务和信息化局2026年部门预算
石屏县工业商务和信息化局2026年部门预算
石屏县工业商务和信息化局2026年预算公开目录
第一部分 石屏县工业商务和信息化局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县工业商务和信息化局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县工业商务和信息化局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、州、县工业商务和信息化法律法规及方针政策;拟订新型工业化发展战略和措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中 的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;负责报废汽车回收行业监督管理;组织制定工业园区发展规划及措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展工业商务和信息化的对外合作与交流。
5.推进工业商务和信息化体制改革和管理创新;负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向(不含利用外资和境外投资),县财政专项资金安排的意见;拟订企业技术创新规划和措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。
6.承担振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。
7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施;负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作;研究制定民用爆破器材行业发展规划,调整产业结构和产品结构,监督检查民爆产品产销交易活动。
8.指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。
9.对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议;承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;拟订药品流通行业发展规划,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
10.贯彻执行国家、省、州、县有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策,促进全县商贸流通发展健康有序;指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施现代城乡物流体系建设;监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况,进行预测预警;贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。
11.负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导外商投资和对外经济合作工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;执行贸易救济政策。
12.负责全县信息产业行业管理,统筹推进信息化工作,负责指导、组织和协调信息技术的推广应用,提升两化融合水平。
13.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
石屏县工业商务和信息化局共设置8个内设机构,包括:办公室、经济运行科、节能监察科、行业安全应急监管科、商务科、消费品与食品药品工业科、中小企业服务科、信息化推进和无线电管理科,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.加强经济运行精准调度。围绕全年经济发展任务,增强经济运行调度的前瞻性、针对性和有效性,确保各项经济指标高质量完成。
2.推进企业梯度培育。加强企业培育与服务,扎实推进企业升规纳统行动,对重点培育企业实施“一对一”服务,精准破解申报和审批环节的堵点难点,推动达标企业及时入库。
3.持续激发消费市场潜力。深入开展消费品以旧换新活动,加强政策宣传与组织动员,促进大宗商品消费扩量增效。积极培育外贸新增长点,支持本地企业开展自营出口,拓展豆制品等特色产品出口渠道,不断优化外贸结构,有效减少数据外流,推动外贸总量规模稳步扩大。力争实现社会消费品零售总额增长6%左右,进出口贸易总额增长20%以上的目标。
4.提升园区综合承载能力。积极申报园区管理机构,理顺管理体制机制。通过盘活闲置工业用地、创新银企对接模式、多渠道争取资金支持,系统推进园区路网、供水、供电、污水处理等基础设施提质升级。围绕打造全国重要豆制品深加工中心的目标,以杨广城、宝秀片区为载体,围绕主导产业谋划项目,开展产业链精准招商,严格执行“签约—落地—投产—纳统”闭环管理,推动项目早建成、早达效。
5.优化企业服务环境。持续发挥清欠专班作用,健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制,加强督促协调,确保按期完成清偿任务,切实为市场主体减负。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制32人,其中:行政编制14人,工勤人员编制3人,事业编制15人。在职实有32人,其中: 财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,922,710.49元,其中:一般公共预算6,892,660.49元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入30,050元。
与上年6,792,827.85元对比增加129,882.64元,增加1.91%,增加主要原因是2026年在职人员基本工资标准提高,将其他收入纳入预算管理。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,892,660.49元,其中:本年收入6,892,660.49元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,892,660.49元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年6,792,827.85元对比增加99,832.64元,增加1.47%,增加主要原因是2026年在职人员基本工资标准提高,一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,922,710.49元。财政拨款安排支出 6,892,660.49元,其中:基本支出6,892,660.49元,与上年6,792,827.85元对比增加99,832.64元,增加1.47%,增加主要原因是2026年在职人员基本工资标准提高,一般公共预算财政拨款收入增加;项目支出0元,与上年0元对比无增减,主要原因是石屏县工业商务和信息化局2026年无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。
1.2010401款行政运行2,153,912.96元,主要用于行政人员经费和公用经费。与上年2,208,645.64元对比减少54,732.68元,减少2.48%,主要原因是本年行政人员减少,各项工资福利、人员经费等减少。
2.2010450款事业运行1,674,191.08元,主要用于事业人员经费和公用经费。与上年1,580,795.67元对比增加93,395.41元,增加5.91%,主要原因是2026年在职人员基本工资标准提高,各项工资福利、人员经费等增加。
3.2080501款行政单位离退休1,399,724.04元,主要用于行政离退休人员经费和退休公用经费。与上年1,363,941.84元对比增加35,782.2元,增加2.62%,主要原因是行政离退休人员各项工资福利、护理费、退休公用经费等增加。
4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出523,001.6元,主要用于行政离退休人员经费。与上年511,070.40元对比增加11,931.2元,增加2.33%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出,各项基数比例上调等,较去年增加。
5.2080599款其他行政事业单位养老支出125,970元,主要用于企业离休人员雷素珍工资经费。与上年126,810元对比减少840元,减少0.66%,主要原因是离退休人员按照新标准提高的艰苦地区津贴由县人社局养老机构拨付。
6.2080801款死亡抚恤78,924元,主要用于5名遗属补助人员经费。与上年85,104元对比减少6,180元,减少7.26%,主要原因是上年6名遗属补助人员病故1人,目前只剩5人。
7.2101101款行政单位医疗保险缴费支出133,950.12元,主要用于在职行政人员医疗保险缴费。与上年135,896.92元对比减少1,946.8元,减少1.43%,主要原因是本年在职行政人员减少,医疗保险缴费数减少。
8.2101102款事业单位医疗保险缴费支出121,902.40元,主要用于在职事业人员医疗保险缴费。与上年114,213.72元对比增加7,688.68元,增加6.73%,主要原因是在职人员基本工资标准提高,医疗保险缴费基数等增加。
9.2101103款公务员医疗补助240,361.57元,主要用于单位人员公务员医疗保险缴费。与上年231,869.60元对比增加8,491.97元,增加3.66%,主要原因是本年将退休人员公务员医疗补助新增合并,医疗保险缴费基数调整等导致数据增加。
10.2101199款其他行政事业单位医疗支出34,275.52元,主要用于单位人员大病补充医疗保险。与上年34,200.38元对比增加75.14元,增加0.22%,主要原因是本年单位人员大病补充医疗保险增加。
11.2210201款住房公积金406,447.2元,主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年400,279.68元对比增加6,167.52元,增加1.54%。主要原因是在职人员基本工资标准提高,住房公积金缴费金额基数增加。
五、对下专项转移支付情况
无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额34,000元,其中:政府采购货物预算13,000元、政府采购服务预算21,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县工业商务和信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000元,较上年190,860元减少161,860元,下降84.81%,主要原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善经费管理制度,加强预算执行管理,严格按厉行节约要求,逐年减少公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县工业商务和信息化局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与2025年预算相比无变动。增加变化原因:本年度无预算因公出国(境)费。
(二)公务接待费
石屏县工业商务和信息化局2026年公务接待费预算为4,000元,较上年125,000元减少121,000元,下降96.80%,国内公务接待批次为7次,共计接待33人次。
减少变化原因:严格落实厉行节约,减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县工业商务和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元,较上年65,860元减少40,860元,下降62.04%。其中:公务用车购置费0元,较上年0元减少0元,下降0%;公务用车运行维护费25,000元,较上年65,860元减少40,860元,下降62.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少变化原因:严格落实厉行节约,减少公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出,指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
3.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
4.“三公”经费,指我单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费,指为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县工业商务和信息化局2026年机关运行经费安排281,040元,主要用于保障单位正常运转的水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、退休公用经费等办公经费。与上年273,246.24元对比增加7,793.76元,增加主要原因是本年度退休公用经费人均经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,石屏县工业商务和信息化局资产总额114,983,861.62元,其中,流动资产12,051,439.56元,固定资产35,874,386.82元,对外投资及有价证券0元,在建工程19,270,000元,无形资产44,217,059.55元,其他资产3,570,975.69元。与上年相比,本年资产总额增加90,472,521.65元,其中固定资产增加29,573,363.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
石屏县工业商务和信息化局
2026年2月26日
附件【石屏县工业商务和信息化局2026年部门预算公开表.xlsx】
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