- 2026年
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索引号spxrmzf/2026-00040
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发布机构石屏县人民政府
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文号
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发布日期2026-02-27
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时效性有效
中共石屏县委宣传部2026年部门预算
中共石屏县委宣传部2026年部门预算
中共石屏县委宣传部2026年预算公开目录
第一部分 中共石屏县委宣传部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共石屏县委宣传部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 中共石屏县委宣传部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织全县宣传思想文化工作,按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.统筹指导全县舆情信息工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作。
4.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版(版权)、广播电视工作的方针政策,督促落实新闻出版业和广播电视领域的管理政策,管理新闻出版、广播电视行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展,监督管理广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
5.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动。
6.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。
7.统筹协调全县对外宣传工作,统筹组织开展对外传播能力建设,开展广播电视对外交流合作,指导对外文化交流工作。
8.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设;拟订我县重大问题对外宣传口径。
9.承担县委网络安全和信息化委员会具体工作,组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。
(二)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、精神文明建设科、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科(县“扫黄打非”领导小组办公室)、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办(县互联网信息办)秘书科、国防教育科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年重点工作任务介绍:
1.严格落实第一议题学习制度,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,开展县委理论学习中心组集中学习研讨活动。
2.聚焦县委“333”工作思路,积极开展新闻宣传,开展网络直播,央级媒体刊播、播出。聚焦系列活动、开设#旅居云南、来石屏过好日子等核心话题及县融媒体中心推出的“石屏神黄豆花盛开”相关内容在抖音平台播放曝光,让石屏影响力和对外宣传传播效能持续提升。
3.组织召开石屏县“全国先进人物事迹宣讲报告会”;深入推进殡葬移风易俗宣传教育、宣传,烟盒说唱宣传音频《移风易俗树新风》、倡导文明婚俗创意视频《新风良缘》;创建“节气养生”新时代文明实践活动品牌;针对青少年群体,创新开展“我在新时代文明实践中心过暑假”系列活动;结合石屏县申报国家级历史文化名城的契机,创新开展“古城保护”“我与石屏的文明故事”等系列实践活动;依托新时代文明实践中心、所(站),深入开展乡村“家长夜校”文明实践活动;结合重要节日节庆、结合异龙湖保护治理、铸牢中华民族共同体意识、“一老一小”“五个普及”等重点工作。
4.实施“锦绣计划”,建设彝绣车间、绣坊,创新推出“非遗工坊贷”“好日子贷”。积极推进国家历史文化名城申报,打造石屏古城“有礼市集”“旅居一条街”。创新思廉践廉载体,依托本土红色资源、廉洁因子,构建“六廉工程”工作体系,全力推动新时代廉洁文化“强基行动”走深走实。策划出版《石屏故事》《发现石屏》等一批书籍。以乌铜走银手工艺品为试点,探索数字版权挂网交易路径。加快推动“六旅”融合发展,大抓节庆经济,积极利用春节、五一和国庆等传统节日,举办丰富多彩的文艺展演展示活动聚文引流。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制27人,其中:行政编制9人,工勤人员编制1人,事业编制17人。在职实有26人,其中: 财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5366269.78元,其中:一般公共预算5351269.78元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入15000元。
与上年对比增加776383元,主要原因分析人员增加、业务项目增加,经费调整。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5351269.78元,其中:本年收入5351269.78元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5351269.78元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加761383元,主要原因分析人员增加,经费调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 5366269.78元。财政拨款安排支出 5351269.78元,其中:基本支出4681269.78元,与上年对比增加656383元,主要原因分析人员增加,经费调整;项目支出670000元,与上年对比增加105000元,主要原因分析业务项目增加,经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2013301行政运行2026年预算数为1286563.44元,主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比增加181771.24元,主要原因是2026年行政人员增加1人,经费增加。
2013302一般行政管理事务2026年预算数为450000元,主要用于行政日常办公费用支出(对外宣传工作经费、精神文明建设工作经费、县委理论学习中心组经费、对外宣传专项资金),与上年相比增加90000元,主要原因是2026年业务增加,经费调整。
2013350事业运行2026年预算数为1949284.56元,主要用于事业人员工资福利支出和日常办公费用支出,与上年相比增加296754.1元。主要原因是事业人员变动,调整工资福利支出。
2013399其他宣传事务支出2026年预算数为200000元,主要用于其他宣传事务支出,与上年相比持平,无增减变动。
2030699其他国防动员支出2026年预算数为20000元,主要用于国防教育科业务支出,与上年相比增加15000元,主要原因是2026年业务增加,经费调整。
2070607电影2026年预算数为77760元,主要用于老放映员工资福利支出。与上年相比减少2640元。主要原因为老放映员减少,补助经费减少。
2080501行政单位离退休2026年预算数为行政单位离退休预算支出97918.80元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员的退休费支出,与上年相比持平,无增减变动。
2080502事业单位离退休2026年预算数为85408.8元,主要用于归口管理的事业单位离退休人员的退休费支出,与上年相比增加900元。主要原因为政策性调整退休人员的退休费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算数为451910.88元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出,与上年相比增加70912.64元。主要原因是政策性调整养老保险缴费基数增加。
2080801死亡抚恤2026年预算数为9528元,主要用于遗属生活补助支出,与上年相比减少168元,主要原因是经费补助调整。
2101101行政单位医疗2026年预算数为80216.60元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出,与上年相比增加12324.85元。主要原因是人员变动调整缴费支出。
2101102事业单位医疗2026年预算数为141977.91元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出,与上年相比增加22356.25元。主要原因是人员变动调整缴费支出。
2101103公务员医疗补助2026年预算数为134799.9元,主要用于职工公务员医疗补助缴费,与上年相比增加18301.71元。主要原因是人员变动调整缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗2026年预算数为18896.89 16623.48元,主要用于职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出,与上年相比增加2273.41元,主要原因是政策性调整缴费基数。
2210201住房公积金2026年预算数347004元,主要用于住房保障支出,与上年相比增加52696.8元。主要原因是政策性调整住房公积金缴费基数增加。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4500元,其中:政府采购货物预算4500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元,较上年减少194000元,下降82.9%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县委宣传部2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
石屏县委宣传部2026年公务接待费预算为25000元,较上年减少121000元,下降82.9%,国内公务接待批次为50次,共计接待270人次。
减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为15000元,较上年减少73000元,下降82.95%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费15000元,较上年减少73000元,下降82.95%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
减少原因:认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约,减少公务用车运行维护费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
石屏县委宣传部2026年县本级项目支出共有7项,安排项目资金670000元,其中:
(一)对外宣传工作经费项目安排280000元,三级指标,指标值年初工作计划有序开展新闻宣传、社会宣传、展板制作及广告制作等工作。绩效指标值设定依据及数据来源:石政复[2026]38号、石屏县人民政府关于增加对外宣传工作经费并从2026年起纳入县级财政预算的批复。
(二) 精神文明建设工作经费项目安排80000元,三级指标,指标值指标值:持续推进精神文明建设。绩效指标值设定依据及数据来源:《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《红河州农村精神文明建设三年(2022-2024年)行动计划》等文件精神,关于拨给2009年预算安排文明村单位表彰及创建经费的请示。
(三)县委理论学习中心组经费项目安排40000元,三级指标,指标值年初工作计划有序开展日常工作。绩效指标值设定依据及数据来源:石政复[2026]39号、石屏县人民政府关于增加县委理论学习中心组经费并从2026年起纳入县级财政预算的批复。
(四)全民国防教育工作经费项目安排20000元,三级指标,指标值年初工作计划有序开展全民国防教育宣传活动。绩效指标值设定依据及数据来源:石政复[2026]40号、石屏县人民政府关于增加全民国防教育工作经费并从2026年起纳入县级财政预算的批复。
(五)网信安全补助经费项目安排100000元,三级指标,指标值:保障网络意识形态领域安全和网络安全,绩效指标值设定依据及数据来源:石政复【2024】156号关于网络安全补助经费从2025年起纳入预算的批复。
(六)应急广播补助经费项目安排100000元,三级指标,指标值:保障设备运行稳定,确保安全播出。绩效指标值设定依据及数据来源:石政复【2024】157号关于应急广播补助经费从2025年起纳入预算的批复。
(七)对外宣传专项资金项目安排50000元,三级指标,指标值年初工作计划有序开展新闻宣传、社会宣传及展板制作等工作。绩效指标值设定依据及数据来源:石政复[2026]37号、石屏县人民政府关于对外宣传专项资金从2026年起纳入县级财政预算的批复。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
3、用事业基金弥补收支差额,为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
4、基本支出,指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6、"三公"经费,指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费,指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县委宣传部2026年机关运行经费安排190426.32元,与上年对比增加25239.36元,主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、以及其他交通费用,主要原因分析原因分析人员增加,办公经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中共石屏县委宣传部资产总额8787909.82元,其中,流动资产247932.18元,固定资产8539977.64元,对外投资及有价证券0元,在建工程4400000元,无形资产11260元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1664002.73元,其中固定资产减少1468988.3元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
中国共产党石屏县委员会宣传部
2026年2月26日
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