- 2026年
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索引号spxmzj/2026-00012
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发布机构石屏县民政局
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文号
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发布日期2026-02-27
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时效性有效
石屏县中心敬老院2026年部门预算
石屏县中心敬老院2026年部门预算
石屏县中心敬老院2026年预算公开目录
第一部分 石屏县中心敬老院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石屏县中心敬老院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 石屏县中心敬老院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案石屏县中心敬老院主要职责:
一、贯彻执行特困人员救助供养政策法规;做好特困供养对象的收养工作,为入住敬老院的特困供养人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的综合性服务工作。
二、在满足特困供养对象入住的条件下,为部分社会失能老人提供照护服务工作。
三、为入住的人员提供生活起居等方面的照料,组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。
四、建立健全、适时修订完善各项管理制度。建好、管好院内入住人员的各类信息档案。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:院长室、办公室、财务室、业务接待室,所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年重点工作任务介绍:
1、深化养老服务体制改革,提高养老服务质量。贯彻落实民政部颁发的《农村五保供养服务机构管理办法》以及云南省人民政府颁发的《农村五保供养实施办法》,不断提高我院管理水平和服务水平,促进中心敬老院和谐发展,切实为院内人员营造安全有序和谐的生活环境。
2、进一步规范部分社会代养人员的收费标准,严格按照物价部门的规定,尝试性的收取部分代养人员的费用。目前我院的护理标准分为3个等级:一级护理、二级护理、三级护理。收费标准按照护理级别收取相应的护理费用;我院收费标准经县发改局审核报请县人民政府批示后已进行公示。
3、做好安全生产工作。严格要求,落实责任制,分工到人,每月组织院内人员对地震、消防、火灾进行演练。不定时对院区各种电路、水路、电线管道进行巡查,严格各项操作程序,贯彻落实各项安全检查和值班制度。定时开展安全教育,让每一名职工充分认识安全工作的重要性,始终绷紧安全弦,有效保证了工作安全无事故。
4、加强健康管理工作,联系合作医疗机构定期为所有在院老人进行健康体检,发现身体不适或患有疾病及时送医就诊。加强心理健康教育,不定期对部分老人进行心理疏导,让老人们开心的过好每一天。
5、加强节假日管理,每逢节假日除加强值班执勤外,组织适合老人们娱乐的各种活动,食堂精心准备各种菜肴,加菜加餐,让老人们过好每一个传统节日。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制3人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有3人,其中: 财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆(应说明超编原因)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1679647.66元,其中:一般公共预算439147.66元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入1240500元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比总收入减少328376.32元,主要原因分析事业收入预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 439147.66元,其中:本年收入439147.66元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款439147.66元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加21123.68元,主要原因分析社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 1679647.66元。财政拨款安排支出 439147.66元,其中:基本支出439147.66元,与上年对比增加21123.68元,主要原因分析主要原因分析社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加。项目支出0元,与上年对比无变动,主要原因分析本年无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于工资福利、社保缴费及三公经费,具体如下:
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2026年预算数为46506.72元,主要用于在职工作人员缴纳养老保险缴费支出;与上年相比增加了2586.24元,增加的主要原因为基本养老保险缴费基数增加。
2、2081005社会福利事业单位:2026年预算数为319975.51元,主要用于在职人员的工资、公用经费、工伤保险缴纳、失业保险缴纳及工会经费缴纳;与上年相比增加14776.67元,增加的主要原因是在职人员基本工资增加、工会经费增加、失业保险缴费基数增加。
3、2101102事业单位医疗:2026年预算数为23212.96元,主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费;与上年相比增加1244.63元,增加的主要原因为基本医疗保险和生育保险缴费基数增加。
4、2101103公务员医疗补助:2026年预算数为12058.68元,主要用于事业单位公务员医疗补助支出。与上年相比增加646.56元,增加的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。
5、2101199其他行政事业单位医疗支出:2026年预算数为2404.67元,主要用于缴纳职工的大病医疗保险和生育保险;与上年相比增加了79.66元,增加的主要原因是工伤保险缴费基数增加。
6、2210201住房公积金:2026年预算数为34989.12元,主要用于缴纳职工住房公积金;与上年相比增加1789.92元;增加的主要原因为住房公积金缴费基数增加。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资118692元(其中:基本支出118692元,项目支出0元)。
30102津贴补贴13500元(其中:基本支出13500元,项目支出0元)。
30103奖金11391元(其中:基本支出11391元,项目支出0元)。
30107绩效工资159384元(其中:基本支出159384元,项目支出0元)。
30108机关事业单位基本养老保险缴费46506.72元(其中:基本支出46506.72元,项目支出0元)。
30110职工基本医疗保险缴费23212.96元(其中:基本支出23212.96元,项目支出0元)。
30111公务员医疗补助缴费12058.68元(其中:基本支出12058.68元,项目支出0元)。
30112其他社会保障缴费4439.34元(其中:基本支出4439.34元,项目支出0元)。
30113住房公积金34988.72元(其中:基本支出34988.72元,项目支出0元)。
30201办公费2290元(其中:基本支出2290元,项目支出0元)。
30228工会经费2373.84元(其中:基本支出2373.84元,项目支出0元)
30231公务用车运行维护费6710元(其中:基本支出6710元,项目支出0元)
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额8210元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8210元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石屏县中心敬老院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72710元,较上年减少7290元,下降9.11%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石屏县中心敬老院2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
石屏县中心敬老院2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
石屏县中心敬老院2026年公务用车购置及运行维护费为72710元,较上年减少7290元,下降9.11%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费72710元,较上年减少7290元,下降9.11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
石屏县中心敬老院 | |||||||||
社会代养人员生活经费 | 按照国家相关规定,为社会代养人员提供照护服务工作 | 产出指标 | 数量指标 | 社会代养人员 | >= | 实际入住人员 | 人 | 定性指标 | 为社会老人提供代养服务。 |
产出指标 | 质量指标 | 完善制度提高服务质量 | >= | 长期提供 | 天 | 定量指标 | 切实为社会需求提供照护服务工作。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 净化社会环境,促进和谐稳定 | >= | 结合实际需求,代收社会人士 | 人 | 定量指标 | 为社会人士提供相应的入住需求。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意 | >= | 95 | % | 定量指标 | 依据政策做到应收尽收,为社会人士减轻负担。 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 合理利用资源,大力发展农副业。 | >= | 发展农副业增加收入,降低单位成本。 | 元 | 定量指标 | 合理利用有限资源,大力发展农副业,增加收入,降低成本。 | ||
代养人员床位经费 | 按照国家相关规定,为社会代养人员提供照护服务工作 | 产出指标 | 数量指标 | 实际入住人数 | = | 人均收费 | 人 | 定量指标 | 社会代养人员的床位费。 |
产出指标 | 质量指标 | 按入住人员的服务质量 | >= | 实际收费 | 元 | 定量指标 | 为入住人员提供照护服务工作。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 增加社会效益 | >= | 为社会解决照护老人需求 | 人 | 定量指标 | 切实为社会开展好社会代养工作。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | >= | 让入住人员满意 | % | 定性指标 | 改善硬件设备,提高服务质量。 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 入住人员护理登记评估 | >= | 按人员护理等级收费 | 元 | 定性指标 | 合理收取入住人员费用,降低运行成本。 | ||
收支专户银行利息收入资金 | 按照国家相关规定,为社会代养人员提供照护服务工作 | 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员 | = | 长期 | 人 | 定性指标 | 提供照护服务。 |
产出指标 | 质量指标 | 按入住人员的服务质量 | > | 实际收费 | 人 | 定性指标 | 结合单位实际情况,合理分配,反之不得分。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 增加单位收入,降低运行成本。 | > | 不断加强 | % | 定性指标 | 利息收入 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | > | 长期 | % | 定性指标 | 提高社会效益,增强人民群众满意度。 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 合理收取费用 | = | 合理收取费用保证单位运转。 | 元 | 定量指标 | 完善制度,加强管理,提高服务质量。 | ||
农副业收入资金 | 自产自销,增加收入降低单位运行成本。 | 产出指标 | 数量指标 | 合理利用资源开展养殖、种植业。 | >= | 增加收入,降低成本。 | 次 | 定量指标 | 大力推广农副业收入,开展种植、养殖提高收入。 |
产出指标 | 质量指标 | 结合实际情况,合理利用资源。 | >= | 保证产品数量、质量。 | 元 | 定量指标 | 保证单位种植、养殖数量。 | ||
效益指标 | 经济效益 | 增加单位收入,降低运行成本。 | >= | 加大农副业收入,改善生活质量。 | 元 | 定量指标 | 大力发展农副业产品收入,减少单位运行成本。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会人士满意度 | >= | 提高服务质量,增加社会满意度。 | % | 定性指标 | 努力提高生活水平、服务质量。 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 合理收取费用 | >= | 合理收取费用保证单位运转。 | 元 | 定量指标 | 完善制度,加强管理,提高服务质量。 | ||
特困人员生活经费 | 为入住人员提供生活起居等方面的人照料服务工作;包括他们的吃、穿、住、医、葬、等综合性工作。组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。 | 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员 | = | 长期 | 人 | 定量指标 | 为特困集中供养人员提供照护服务。 |
产出指标 | 质量指标 | 特困供养人员 | = | 长期 | 人 | 定性指标 | 为特困集中供养人员提供照护服务。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 净化了社会环境,促进和谐稳定 | > | 不断加强 | % | 定性指标 | 提高社会效益,促进经济发展。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | > | 95 | % | 定量指标 | 提高社会效益,增强人民群众满意度。 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 保证单位正常运转 | = | 长期 | 元 | 定量指标 | 保证单位正常运转 |
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石屏县中心敬老院2026年机关运行经费安排0元,与上年对比无变动,主要原因分析本单位属于事业单位,无机关运行经费预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,石屏县中心敬老院资产总额12053242.1元,其中,流动资产589551.96元,固定资产11463690.14元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少211388.84元,其中固定资产增加73614.3元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
石屏县中心敬老院
2026年2月24日
附件【石屏县中心敬老院2026年部门预算公开表.xlsx】
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